收到发票了还算预付的吗

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2022/3/9 10:38:43

收到发票了还算预付的吗

这个就不算预付了

公司买了床,然后支付了货款的运费,收到了发票

要没有发票回来才算预付?

对,发票来了冲销预付

去年之前付了9300,

然后今年付了500

发票金额是9800

这样要怎么做分录

之前做的分录是借管理费用dai银行存款

就是这么做

现在的发票是专用发票,有抵扣

要体现吗

那就借方体现应交税费应交增值税进项税额

可是金额要怎么写诶

发票金额是9800 银行回单是500

借费用 dai预付账款9300银行存款500

应交税费增值税进项不要体现吗

借费用 应交税费应交增值税进项税额 dai预付账款9300银行存款500

之前这样是不是不算预付了

这是之前付了9300的分录

对不算了

老师

是有收到发票回来都不算预付吗

收到发票冲销预付就行了

要怎么做分录

借管理费用 费应交税费应交增值税进项税额 dai预付账款

这是冲吗

预付的时候是借费用dai预付账款

预付的时候 借预付账款 dai银行存款

哦哦

是不是有抵扣联的都要体现出来

对,要体现进项税额

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哈哈老师税务师答疑老师
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2022-03-09 10:38匿名提问

收到发票了还算预付的吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-03-09 10:39

这个就不算预付了

2022-03-09 10:39匿名提问

公司买了床,然后支付了货款的运费,收到了发票
会计宝

2022-03-09 10:39匿名提问

要没有发票回来才算预付?
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-03-09 10:39

对,发票来了冲销预付

2022-03-09 10:41匿名提问

去年之前付了9300,
会计宝

2022-03-09 10:41匿名提问

然后今年付了500
会计宝

2022-03-09 10:41匿名提问

发票金额是9800
会计宝

2022-03-09 10:42匿名提问

这样要怎么做分录
会计宝

2022-03-09 10:42匿名提问

之前做的分录是借管理费用dai银行存款
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-03-09 10:43

就是这么做

2022-03-09 10:43匿名提问

现在的发票是专用发票,有抵扣
会计宝

2022-03-09 10:44匿名提问

要体现吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-03-09 10:44

那就借方体现应交税费应交增值税进项税额

2022-03-09 10:44匿名提问

可是金额要怎么写诶
会计宝

2022-03-09 10:45匿名提问

发票金额是9800 银行回单是500
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-03-09 10:45

借费用 dai预付账款9300银行存款500

2022-03-09 10:47匿名提问

应交税费增值税进项不要体现吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-03-09 10:49

借费用 应交税费应交增值税进项税额 dai预付账款9300银行存款500

2022-03-09 10:49匿名提问

之前这样是不是不算预付了
会计宝

2022-03-09 10:08匿名提问

会计宝
会计宝

2022-03-09 10:50匿名提问

这是之前付了9300的分录
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-03-09 10:54

对不算了

2022-03-09 11:04匿名提问

老师
会计宝

2022-03-09 11:04匿名提问

是有收到发票回来都不算预付吗
会计宝

2022-03-09 11:08匿名提问

会计宝
会计宝

2022-03-09 11:23匿名提问

会计宝
会计宝

2022-03-09 11:37匿名提问

会计宝
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会计宝

哈哈老师2022-03-09 11:10

收到发票冲销预付就行了

2022-03-09 11:12匿名提问

要怎么做分录
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-03-09 11:13

借管理费用 费应交税费应交增值税进项税额 dai预付账款

2022-03-09 11:14匿名提问

这是冲吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-03-09 11:15

2022-03-09 11:15匿名提问

预付的时候是借费用dai预付账款
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-03-09 11:16

预付的时候 借预付账款 dai银行存款

2022-03-09 11:16匿名提问

哦哦
会计宝

2022-03-09 11:16匿名提问

是不是有抵扣联的都要体现出来
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-03-09 11:16

对,要体现进项税额
哈哈老师

哈哈老师2022-03-09 11:17

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