您好 收到工程款差额的分录怎么做呢?开发票的时候挂账了,借应收账款10完,贷主营业务收入10万,收到钱的时候借:银行存款9999.99贷应收账款9999.99,那0.01的差额我做借主营业务收入0.01贷应收账款0.01吗?

2022/3/21 17:10:26

您好 收到工程款差额的分录怎么做呢?开发票的时候挂账了,借应收账款10完,dai主营业务收入10万,收到钱的时候借:银行存款9999.99dai应收账款9999.99,那0.01的差额我做借主营业务收入0.01dai应收账款0.01吗?

少说了几分钱可以寄到营业外支出

可是实际不是支出的呀,但是我那样做的话主营业务收入就会有余额

所以收入正常确认

少收的一分钱计入营业外支出

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tammy老师财务主管答疑老师
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2022-03-21 17:10杨银玲

您好 收到工程款差额的分录怎么做呢?开发票的时候挂账了,借应收账款10完,dai主营业务收入10万,收到钱的时候借:银行存款9999.99dai应收账款9999.99,那0.01的差额我做借主营业务收入0.01dai应收账款0.01吗?
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tammy老师2022-03-21 17:12

少说了几分钱可以寄到营业外支出

2022-03-21 17:27杨银玲

可是实际不是支出的呀,但是我那样做的话主营业务收入就会有余额
会计宝
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tammy老师2022-03-21 17:36

所以收入正常确认
会计宝

tammy老师2022-03-21 17:37

少收的一分钱计入营业外支出

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