公司有人报销给了我一张专票,我对公银行打给她了,怎么做会计凭证?借管理费用 应交税费 应交增值税 进项 贷银行存款 这样对吗?这张专票还没抵扣

2022/3/22 9:27:07

公司有人报销给了我一张专票,我对公银行打给她了,怎么做会计凭证?借管理费用 应交税费 应交增值税 进项 dai银行存款 这样对吗?这张专票还没抵扣

没抵扣的话 可以 借:管理费用 应交税费-待抵扣进项税 dai:银行存款

只能这样做吗?可能这样做借应付账款 dai银行存款。抵扣的时候。 借管理费用 应交税费 应交增值税 进项 dai银行存款

最后一个是dai应付帐款

你那样不是麻烦么?

你们没用待抵扣进项这个科目么?

可以做的 那抵扣后是不是要做 借应交税费 应交增值税 进项 dai应交税费 应交增值税 待抵扣进项税额

是的

好的 还有就是一张专票 只有认证没有抵扣怎么做会计分录

也放到待抵扣里面。

借原材料 应交增值税 待抵扣 然后dai应付帐款 抵扣后是。 那抵扣后是不是要做 借应交税费 应交增值税 进项 dai应交税费 应交增值税 待抵扣进项税额

是的

好 谢谢

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归老师财务经理,中级职称,10年经验答疑老师
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2022-03-22 09:2740464340

公司有人报销给了我一张专票,我对公银行打给她了,怎么做会计凭证?借管理费用 应交税费 应交增值税 进项 dai银行存款 这样对吗?这张专票还没抵扣
会计宝
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归老师2022-03-22 09:27

没抵扣的话 可以 借:管理费用 应交税费-待抵扣进项税 dai:银行存款

2022-03-22 09:3240464340

只能这样做吗?可能这样做借应付账款 dai银行存款。抵扣的时候。 借管理费用 应交税费 应交增值税 进项 dai银行存款
会计宝

2022-03-22 09:3340464340

最后一个是dai应付帐款
会计宝
会计宝

归老师2022-03-22 09:43

你那样不是麻烦么?
会计宝

归老师2022-03-22 09:44

你们没用待抵扣进项这个科目么?

2022-03-22 09:4640464340

可以做的 那抵扣后是不是要做 借应交税费 应交增值税 进项 dai应交税费 应交增值税 待抵扣进项税额
会计宝
会计宝

归老师2022-03-22 09:47

是的

2022-03-22 09:4940464340

好的 还有就是一张专票 只有认证没有抵扣怎么做会计分录
会计宝
会计宝

归老师2022-03-22 09:50

也放到待抵扣里面。

2022-03-22 09:5140464340

借原材料 应交增值税 待抵扣 然后dai应付帐款 抵扣后是。 那抵扣后是不是要做 借应交税费 应交增值税 进项 dai应交税费 应交增值税 待抵扣进项税额
会计宝
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归老师2022-03-22 09:52

是的

2022-03-22 09:5240464340

好 谢谢
会计宝

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