公司想处置一些固定资产,但是固定资产的原值计提折旧已经没有了,只有净残值了,但是还不能报废处理,应该怎么下账

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2022/5/31 13:47:55

公司想处置一些固定资产,但是固定资产的原值计提折旧已经没有了,只有净残值了,但是还不能报废处理,应该怎么下账

还能使用吗?市场价格能出售吗?如果没有市场参考价或者参考价比较低可以直接出售

不能使用了,已经没有市场参考价了,如果直接出售怎么下账,卖的时候需要什么手续吗

可以按照残值出售或者参考卖废品的金额出售,开发票就行,不需要其他手续

开票之后,账面做固定资产清理

把固定资产转入清理时,借记“固定资产清理”、“累计折旧”,dai记“固定资产”

实际处理时,借记“银行存款”、dai记“固定资产清理”。

结转损益时,如果获得净收益,借记“固定资产清理”,dai记“营业外收入”;如果是净损失,借记“营业外支出”,dai记“固定资产清理”

我们开发票,按什么开呢,我们的经销范围有管材,管件,但此次清理的是车

开车,偶然发生的业务可以不改经营范围直接开票

例如此车原值10万,净残值5千,累计折旧9.5万。卖了3000元,应该怎么下账? 借:固定资产清理 5000 累计折旧95000 dai:固定资产100000 清理时 借:银行存款3000 dai:固定资产清理3000 结转时 借:固定资产清理3000 dai:营业外收入3000 这样对嘛?

你结转,应该是借:营业外支出2000 dai:固定资产清理2000

把固定资产清理余额结转到营业外支出或收入,最终这个科目的余额是0

好的,谢谢老师

不客气

然后老师我开票,需要按多少税率开票,然后税金怎么下账啊

公司不是二手车经销企业,如购进时没有抵扣进项税,按照简易计税3%征收率减按2%;如购进环节已经抵扣进项税,则应当按照13%缴纳增值税

清理时, 借:银行存款 dai:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销项税)

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2022-05-31 13:4753564807

公司想处置一些固定资产,但是固定资产的原值计提折旧已经没有了,只有净残值了,但是还不能报废处理,应该怎么下账
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杨老师2022-05-31 13:48

还能使用吗?市场价格能出售吗?如果没有市场参考价或者参考价比较低可以直接出售

2022-05-31 13:5153564807

不能使用了,已经没有市场参考价了,如果直接出售怎么下账,卖的时候需要什么手续吗
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杨老师2022-05-31 13:54

可以按照残值出售或者参考卖废品的金额出售,开发票就行,不需要其他手续
会计宝

杨老师2022-05-31 13:54

开票之后,账面做固定资产清理
会计宝

杨老师2022-05-31 13:54

把固定资产转入清理时,借记“固定资产清理”、“累计折旧”,dai记“固定资产”
会计宝

杨老师2022-05-31 13:55

实际处理时,借记“银行存款”、dai记“固定资产清理”。
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杨老师2022-05-31 13:55

结转损益时,如果获得净收益,借记“固定资产清理”,dai记“营业外收入”;如果是净损失,借记“营业外支出”,dai记“固定资产清理”

2022-05-31 14:1453564807

我们开发票,按什么开呢,我们的经销范围有管材,管件,但此次清理的是车
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杨老师2022-05-31 14:22

开车,偶然发生的业务可以不改经营范围直接开票

2022-05-31 14:3553564807

例如此车原值10万,净残值5千,累计折旧9.5万。卖了3000元,应该怎么下账? 借:固定资产清理 5000 累计折旧95000 dai:固定资产100000 清理时 借:银行存款3000 dai:固定资产清理3000 结转时 借:固定资产清理3000 dai:营业外收入3000 这样对嘛?
会计宝
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杨老师2022-05-31 14:37

你结转,应该是借:营业外支出2000 dai:固定资产清理2000
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杨老师2022-05-31 14:38

把固定资产清理余额结转到营业外支出或收入,最终这个科目的余额是0

2022-05-31 14:4053564807

好的,谢谢老师
会计宝
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杨老师2022-05-31 14:42

不客气

2022-05-31 14:4353564807

然后老师我开票,需要按多少税率开票,然后税金怎么下账啊
会计宝
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杨老师2022-05-31 14:47

公司不是二手车经销企业,如购进时没有抵扣进项税,按照简易计税3%征收率减按2%;如购进环节已经抵扣进项税,则应当按照13%缴纳增值税
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杨老师2022-05-31 14:48

清理时, 借:银行存款 dai:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销项税)
杨老师

杨老师2022-05-31 14:49

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