老师你好 开票时间6月份的发票 账务上可以在5月入账吗,分录如借:原材料 借:应交税费——待抵扣进项税 贷:应付账款 等到6月账期里再 借:应交税费——进项税 贷:应交税费——待抵扣进项税

2022/6/14 14:44:28

老师你好 开票时间6月份的发票 账务上可以在5月入账吗,分录如借:原材料 借:应交税费——待抵扣进项税 dai:应付账款 等到6月账期里再 借:应交税费——进项税 dai:应交税费——待抵扣进项税

这种情况是不可以的

你可以在5月份暂估一笔分录,待6月份收到发票时把暂估分录红冲,然后再正常做账

好的 谢谢老师 那这个操作不可行有具体的条文规定吗,我们经理让我这么操作我无法反驳只能自己理解

通常处理为先暂估。未收到发票就提前入账不符合会计准则原则

好的 谢谢老师

不客气

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2022-06-14 14:44😈

老师你好 开票时间6月份的发票 账务上可以在5月入账吗,分录如借:原材料 借:应交税费——待抵扣进项税 dai:应付账款 等到6月账期里再 借:应交税费——进项税 dai:应交税费——待抵扣进项税
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许老师2022-06-14 14:46

这种情况是不可以的
会计宝

许老师2022-06-14 14:47

你可以在5月份暂估一笔分录,待6月份收到发票时把暂估分录红冲,然后再正常做账

2022-06-14 14:52😈

好的 谢谢老师 那这个操作不可行有具体的条文规定吗,我们经理让我这么操作我无法反驳只能自己理解
会计宝
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许老师2022-06-14 14:58

通常处理为先暂估。未收到发票就提前入账不符合会计准则原则

2022-06-14 15:30😈

好的 谢谢老师
会计宝
会计宝

许老师2022-06-14 15:32

不客气

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