公司上个月没有开销售发票,但是又进来了进项,公司销售发票是免税的,这种情况这个月增值税咋报呀

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2022/9/14 11:15:19

公司上个月没有开销售发票,但是又进来了进项,公司销售发票是免税的,这种情况这个月增值税咋报呀

增值税销售表那里填0,进项税正常认证,填写在本期申报抵扣的进项税那里,保存申报即可(主表会显示本期末有留抵进项税)

但是我们单位 是免税的,所以每个月进项税都是转出

那在增值税发票管理平台勾选认证不抵扣

然后增值税系统这边会自动取数,进项税不抵扣的话它这边取数是0

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2022-09-14 11:15闫佳宾

公司上个月没有开销售发票,但是又进来了进项,公司销售发票是免税的,这种情况这个月增值税咋报呀
会计宝
会计宝

甘老师2022-09-14 11:17

增值税销售表那里填0,进项税正常认证,填写在本期申报抵扣的进项税那里,保存申报即可(主表会显示本期末有留抵进项税)

2022-09-14 11:20闫佳宾

但是我们单位 是免税的,所以每个月进项税都是转出
会计宝
会计宝

甘老师2022-09-14 11:23

那在增值税发票管理平台勾选认证不抵扣
会计宝

甘老师2022-09-14 11:23

然后增值税系统这边会自动取数,进项税不抵扣的话它这边取数是0
甘老师

甘老师2022-09-14 11:24

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