金税盘280元抵扣后怎么写会计分录呢

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2022/11/7 10:00:34

金税盘280元抵扣后怎么写会计分录呢

借:管理费用-办公费 280 dai:银行存款 280 借:应交税费-应交增值税-减免税额 280 借:管理费用-办公费 -280

老师,这么做完之后科目余额表上这280是显示在dai方-280吗

应交增值税各个明细科目期末结转到应交税费-未交增值税

但是我按照标准分录做完后 科目余额在dai方 是负数

这是你们科目设置的原因吧

你看减免税款这一行,本期借方发生额280,期末应该是借方余额280,体现成dai方-280了,可能是你们软件的设置要求应交税费的期末余额都显示在dai方

但是待认证显示在借方呀

叫你们的技术员看下取数公式

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2022-11-07 10:00匿名提问

金税盘280元抵扣后怎么写会计分录呢
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甘老师2022-11-07 10:01

借:管理费用-办公费 280 dai:银行存款 280 借:应交税费-应交增值税-减免税额 280 借:管理费用-办公费 -280

2022-11-07 10:02匿名提问

老师,这么做完之后科目余额表上这280是显示在dai方-280吗
会计宝
会计宝

甘老师2022-11-07 10:05

应交增值税各个明细科目期末结转到应交税费-未交增值税

2022-11-07 10:22匿名提问

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2022-11-07 10:46匿名提问

会计宝
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甘老师2022-11-07 10:06

2022-11-07 10:07匿名提问

但是我按照标准分录做完后 科目余额在dai方 是负数
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甘老师2022-11-07 10:09

这是你们科目设置的原因吧
会计宝

甘老师2022-11-07 10:10

你看减免税款这一行,本期借方发生额280,期末应该是借方余额280,体现成dai方-280了,可能是你们软件的设置要求应交税费的期末余额都显示在dai方

2022-11-07 10:11匿名提问

但是待认证显示在借方呀
会计宝
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甘老师2022-11-07 10:12

叫你们的技术员看下取数公式
甘老师

甘老师2022-11-07 10:13

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