实务中应交增值税=销项税额-(进项税额-进项税额转出),经济法中增值税应纳税额=当期销项税额-准予抵扣进项税额。那进项税额转出在应纳税额中不需要考虑嘛?我想问一下应交增值税和应纳税额有什么区别?

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2022/12/3 19:11:38

实务中应交增值税=销项税额-(进项税额-进项税额转出),经济法中增值税应纳税额=当期销项税额-准予抵扣进项税额。那进项税额转出在应纳税额中不需要考虑嘛?我想问一下应交增值税和应纳税额有什么区别?

需要考虑,只是说法上的不同,没有什么区别的

那外购的用于职工福利,是有进行税额转出的,在计算题应纳税额中没有加是为什么?

因为不允许抵扣就不需要加了

老师,外购的涂料100万,增值税13万,然后企业将其50%用于职工食堂装修。应交增值税=-13+6.5应纳税额=0,对吗

还需要考虑销项税额

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2022-12-03 19:11一只眠羊

实务中应交增值税=销项税额-(进项税额-进项税额转出),经济法中增值税应纳税额=当期销项税额-准予抵扣进项税额。那进项税额转出在应纳税额中不需要考虑嘛?我想问一下应交增值税和应纳税额有什么区别?
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安叔老师2022-12-03 19:13

需要考虑,只是说法上的不同,没有什么区别的

2022-12-03 19:17一只眠羊

那外购的用于职工福利,是有进行税额转出的,在计算题应纳税额中没有加是为什么?
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安叔老师2022-12-03 19:20

因为不允许抵扣就不需要加了

2022-12-03 19:32一只眠羊

老师,外购的涂料100万,增值税13万,然后企业将其50%用于职工食堂装修。应交增值税=-13+6.5应纳税额=0,对吗
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安叔老师2022-12-03 20:02

还需要考虑销项税额
安叔老师

安叔老师2022-12-03 20:03

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