老师,我们有一笔材料款对方发票已开,款是管理人员从货车司机那里借款支付给对方公司的的,我们也没有报销给他们,这笔账怎么体现

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2022/12/7 18:00:23

老师,我们有一笔材料款对方发票已开,款是管理人员从货车司机那里借款支付给对方公司的的,我们也没有报销给他们,这笔账怎么体现

同学你好/

我们让管理人员来报销,没有支给他之前,我们先计入应付账款

管理人员来报销时 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额)

dai:应付账款

原则上我们的货款应支付给发票上的供应商。 我们要依据入库单、发票,质量验收单、采购人员、仓库保管签字做为入账依据

一、原则上我们货款应支付给发票上的供应商。 二、如果管理人员报账,我们要取得对方已收到管理人员付给他们这笔货款的证明。 三、然后经领导批准后我们把款才能付给管理人员。

以后,遇到这样情况,只能要求由企业直接付给供应商

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2022-12-07 18:0057310432

老师,我们有一笔材料款对方发票已开,款是管理人员从货车司机那里借款支付给对方公司的的,我们也没有报销给他们,这笔账怎么体现
会计宝
会计宝

云峰老师2022-12-07 18:38

同学你好/
会计宝

云峰老师2022-12-07 18:39

我们让管理人员来报销,没有支给他之前,我们先计入应付账款
会计宝

云峰老师2022-12-07 18:40

管理人员来报销时 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额)
会计宝

云峰老师2022-12-07 18:40

dai:应付账款
会计宝

云峰老师2022-12-07 18:42

原则上我们的货款应支付给发票上的供应商。 我们要依据入库单、发票,质量验收单、采购人员、仓库保管签字做为入账依据
会计宝

云峰老师2022-12-07 18:54

一、原则上我们货款应支付给发票上的供应商。 二、如果管理人员报账,我们要取得对方已收到管理人员付给他们这笔货款的证明。 三、然后经领导批准后我们把款才能付给管理人员。
会计宝

云峰老师2022-12-07 18:54

以后,遇到这样情况,只能要求由企业直接付给供应商
云峰老师

云峰老师2022-12-07 18:55

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