6月份开了半年租金发票,款还没收到,分录怎么写?

2023/7/10 10:25:30

6月份开了半年租金发票,款还没收到,分录怎么写?

借:应收账款 (其他应收款) dai:主营业务收入(其他业务收入) 应交税费-应交增值税(销项税)

属于主营业务的用主营业务收入和应收账款。不是主营用其他业务收入和其他应收款就可以了

租金是下半年的,那按月分摊又怎么处理?

上面是一次性确认收入的分录。如果是分期确认收入的话 开票时,借:应收账款 dai:应交税费-应交增值税(销项税)(只有税金金额) 收款时: 借:银行存款 dai:主营业务收入

如果每月未及时收款 每月 借:应收账款 dai:主营业务收入

开票时,借:应收账款,按月分摊时,还是借:应收账款?

开票时借应收账款只有增值税金额

每月确认应收账款只有分摊到每月的收入金额(不含增值税)

因为开票的时候需要缴纳增值税,租金收入允许分摊是所得税允许分摊计入

开票时,借:应收账款 500 dai:应交税费-应交增值税 500 收款时,借:银行存款10000 dai:主营业务收入10000 按月分摊,借应收账款 1000 dai:主营业务收入1000

是这样吗

不对

开票 借:应收账款500 dai:应交税费-应交增值税 500 按月分摊 借:应收账款 10000 dai:主营业务收入 10000 收款 借:银行存款 1000 dai:应收账款1000

收入不能确认2遍,如果是每月按时收款(就是每月收款金额和分摊金额(含税)一致),可以把收款凭证和分摊凭证和到一起做 借:银行存款 10000 dai:主营业务收入 9900 应收账款100(冲之前税金的应收账款)

好的,看懂了谢谢老师

不客气

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2023-07-10 10:25匿名提问

6月份开了半年租金发票,款还没收到,分录怎么写?
会计宝
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杨老师2023-07-10 10:26

借:应收账款 (其他应收款) dai:主营业务收入(其他业务收入) 应交税费-应交增值税(销项税)
会计宝

杨老师2023-07-10 10:27

属于主营业务的用主营业务收入和应收账款。不是主营用其他业务收入和其他应收款就可以了

2023-07-10 10:29匿名提问

租金是下半年的,那按月分摊又怎么处理?
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-10 10:35

上面是一次性确认收入的分录。如果是分期确认收入的话 开票时,借:应收账款 dai:应交税费-应交增值税(销项税)(只有税金金额) 收款时: 借:银行存款 dai:主营业务收入
会计宝

杨老师2023-07-10 10:38

如果每月未及时收款 每月 借:应收账款 dai:主营业务收入

2023-07-10 10:50匿名提问

开票时,借:应收账款,按月分摊时,还是借:应收账款?
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-10 10:51

开票时借应收账款只有增值税金额
会计宝

杨老师2023-07-10 10:52

每月确认应收账款只有分摊到每月的收入金额(不含增值税)
会计宝

杨老师2023-07-10 10:52

因为开票的时候需要缴纳增值税,租金收入允许分摊是所得税允许分摊计入

2023-07-10 10:59匿名提问

开票时,借:应收账款 500 dai:应交税费-应交增值税 500 收款时,借:银行存款10000 dai:主营业务收入10000 按月分摊,借应收账款 1000 dai:主营业务收入1000
会计宝

2023-07-10 11:00匿名提问

是这样吗
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-10 11:00

不对
会计宝

杨老师2023-07-10 11:01

开票 借:应收账款500 dai:应交税费-应交增值税 500 按月分摊 借:应收账款 10000 dai:主营业务收入 10000 收款 借:银行存款 1000 dai:应收账款1000
会计宝

杨老师2023-07-10 11:04

收入不能确认2遍,如果是每月按时收款(就是每月收款金额和分摊金额(含税)一致),可以把收款凭证和分摊凭证和到一起做 借:银行存款 10000 dai:主营业务收入 9900 应收账款100(冲之前税金的应收账款)

2023-07-10 11:07匿名提问

好的,看懂了谢谢老师
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杨老师2023-07-10 11:08

不客气

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