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1.就是下账的备用金后,怎么做,需要冲账吗? 2.取出在哪里试算平衡? 3.目余额表,利润表明细表有什么关联?如何查看?我对自己的账目是否正确? 4.新购的库存商品属于什么类别?是资产还是成本? 5.工资,社保每月当月都要计提。下月的吗?#其他行业#
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这句话是什么意思?看不懂 通常情况下需核定三到五天日常零星开支所需的库存现金限额,边远地区和交通不便地区,经开护航核定限额可多于五天,但不得超过15天的日常零星开支 这句话是什么意思#初级#
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固定资产清理账目处理 1.借:固定资产清理 折旧费 贷:固定资产 2.借:库存现金 贷:固定资产清理 应交税费 3.亏损 借:营业外支出 贷:固定资产清理 请问:这样处理后固定资产和固定资产清理全部平了,但是营业收入和电子税务局上的金额不一致,营业收入少了出售固定资产的金额,应该怎么做账#房地产#
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我们公司除了公户支付之外,其他的所有费用支出,都是老板转备用金给出纳,让出纳支付,然后每天让出纳列明支出明细发上群, 我想问: 1.老板私人账户或微信转账给出纳的备用金怎么分录?支付的每一笔费用怎么分录?#其他行业#
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公司收到水电气费是,借库存现金200贷主营业务成本200红字 收到房租押金是借库存现金3000贷其他应付款3000,现在退回部分押金,收的押金是3000有200的水电费从押金中扣,应该怎样做分录#服务业#
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我们单位有二个公司 一个小规模 一个一般纳税人,其中单位的一般纳税人这个公司没有业务了,一直零申报,就是国税时其他应付款和库存现金都填写100,其他都是0,因为没有业务老板想把公司卖了,已经联系到客户来买, 这个买卖过程需要会计做什么么?#房地产#
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老师,我想再问一下,我们做充值活动,比如冲500送50这种的,是借库存现金贷预收账款,那这50怎么记,那我月底预收账款转收入得时候差额转收入,那这个平时的这个消费已经计入收入了,这个差额换记吗#餐饮酒店#
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公司收到水电气费是,借库存现金200贷主营业务成本200红字 收到房租押金是借库存现金3000贷其他应付款3000,现在退回部分押金,收的押金是3000有200的水电费从押金中扣,应该怎样做分录#服务业#
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日记账这样写对吗 支付xx明细的后面 记账凭证上写的是 借:xx费用 贷:其他应付款/银存/库现等 日记账摘要的对方科目那一栏 借方是填明细的xx费用科目 还是填其他应付款借方余额 贷方明细摘要就是某某费用报销 贷方 其他 货币资金/库存现金等 是根据记账凭证来填日记账和总账的吗 #其他行业#
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老师,20年5月开的普票16940,是办公室租金发票,后来退回重开,20年12月重开的票16078,没有入账,5月做账:借:管理费用 贷:库存现金;12月重开的票当时没有入账,今年才发现,现在要怎么调整一下呢?现在是一般纳税人,小企业会计准则#房地产#
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老师,我昨天弄错了,收到2500的款 其中备用金是1000 、固定水电费1000、 燃油费 500 支付了1012.07办公用品 电费7月交了110 8月1090 现在总部说7月份的110块走oa请款90做到8月备用金里面 这样写行么 做完的凭证要等总部那边明天审核后续工作我要怎么做?#出纳#
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收到2500的款 其中备用金是1000 、固定水电费1000、 燃油费 500 支付了1012.07办公用品 电费7月交了110 8月1090 现在总部说7月份的110块走oa请款90做到8月备用金里面 我要怎么做账#商业#
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1:收到的备用金2500做了凭证,支出未做,现在可以做到同一张凭证上面不,现在是电费用掉1100 其他公司用品1012.07 电费1100 就超了,上次有个多出的180做进了备用金,我现在要怎么做这个账2:这个凭证在u8做完了我再怎么做后续工作 是明天从u8导数据吗3:怎么填资产负债表、利润表、费用表这些 4:总监没给我门面租金费用单据 我也没做账但是告诉我要把这个做进表里去 我要怎么做?#商业#
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之前财务做的“内帐 ”本来投资进来是100w 财务入账投资的是90w 有个股东拿着10w的块钱做的其他应收款借方10w 然后股东说把钱还进来了10w库存现金 把10w库存现金入股到实收资本 这样的话 我想的是分录借库存现金贷其他应收款10w 然后借库存现金贷实收资本10w 可是这样库存现金不是变成20w了吗 前面提问了一个老师回答是借库存现金贷实收资本然后借其他应收款贷库存现金 可是这样的话本身其他应收款借方就是10w这样做了其他应收款变成借方20w了 然后没有答复我这个问题 #运输业#
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之前财务做的“内帐 ”本来投资进来是100w 财务入账投资的是90w 因为是有个股东拿着10w的块钱帐上其他应收款借方10w 然后股东说把钱还进来了10w库存现金 说把10w库存现金入股到实收资本 但是现金实际还是在股东手上 这样的话 我想的是分录借库存现金 贷其他应收款10w 然后借库存现金贷实收资本10w 可是这样库存现金不是变成20w了吗 应该怎么做的分录呢#运输业#
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老师你好,我想问下,销售商品2100元,借记应收帐款2100,贷主营业务收入1858.41 应交税税销项费241.59,接着借库存现金2100,贷应收帐款2100 为什么不直接借库存现金2100#其他行业#
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老师,请教个问题,个体户老板向私人借来了现金存到基本户银行用来投资做生意,怎么做分录呀?借:库存现金,贷:其他应付款。借:银行存款,贷:库存现金。还有怎么做借什么科目,贷:实收资本(业主投资)呢?#个体工商户#
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我们员工有一个人报销,一共215327元,其中专票金额14750(其中未税金额13915.09税额834.91)普票金额577,做会计分录可以不可以如下,管理费用14492.09 应交税费进项税额834.91 贷 库存现金15327#工业制造#
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我公司和A公司 B医院签署的三方合同 负责把A公司的货物搬运到到B医院的售卖机里 B公司给我公司服务费 我公司根据B公司的对账函金额开具相应的销售服务票 我公司会计做账为 确认收入时 借应收账款 贷其他业务收入 结转成本时 借其他业务成本人工 贷库存现金 现在被税务机关要求提供账本 需要在账上显示整个过程 从接货搬运到售卖机的过程 请问这个账怎么做啊 有A公司提供货物的清单 每次开发票的对账函和合同 望大神解惑#其他行业#
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老师请问,公司取了备用金现金有时候用现金给同事报销,现在都习惯用微信,我把钱存我自己微信上了,这样的话对我自己有什么影响吗?我存到自己卡里,在放在自己微信上,同事报销直接发微信给他们比较方便,我存钱时或者报销时是不是要写明款项用途,我担心时间长了金额大了会进去吗#出纳#
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政府消费券补贴金额先转给A公司,假设100万,A公司转到比如微信商户A公司100万(虚拟账户,所以还是A公司),再以劵形式拆分出去(比如分为100万张劵),用户使用后,微信商户A公司,在跟商户用备用金结算 问题:A公司收到政府补贴,账务如何处理,是否确认收入,是否缴纳增值税和企业所得税,还是按照代收代付处理 如果从商户角度的话,如下图,#服务业#
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我们销售商品,没有开发票,只有销售单,我们是零售销售,别人用现金和信用卡付款给我们,我们怎么做帐,没有开票有销项税吗,还有我们有两个分店,要分开来写明细吗,比如库存现金-分店1,库存现金-分店2,其他货币资金-分店1,其他货币资金-分店2这样?#初级#
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您好,非独立核算的分公司,总公司如何记账?例如:1 总公司给分公司转周转金用于缴纳社保公积金,2 总公司给分公司转的小额备用金 这些业务总公司要如何统一入账?具体的分录是?总公司是否需要给分公司设立辅助帐 ,谢谢#其他行业#
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