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答疑老师:安叔老师
是的 查看全部回复
问答已结束!
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是的,应付职工薪酬-社保 -公积金 期末无余额表示已缴纳已计提 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
八月份的时候,借应交税费应交增值税销项税额4621.95 dai应交税费应交增值税进项税额3736.01 应交税费-未交增值税885.91 但是有留底税额4605.96抵减之后留抵税额3719.75元 九月份,借应交税费应交增值税销项税额11534.3应交税费-未交增值税18575.28 dai应交税费应交增值税进项税额30110.58 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
首先查找原因 查看全部回复
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车在谁的名义下 查看全部回复
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答疑老师:李可可
做其他业务收入 查看全部回复
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余额是在借方吗 查看全部回复
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抽成属于佣金 查看全部回复
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这个是收的什么钱 查看全部回复
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这个发票是什么时候开具的 查看全部回复
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那实际公司有这么多现金吗 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
如有确凿证据表明,固定资产使用寿命预计与原先估计数有差异, 可以变更固定资产的折旧年限 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,1.没收到发票的成本不能在税前扣除,汇算清缴时成本要调减 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,分录如下: 借:应收账款——租金 dai:主营业务收入——租金收入 dai:应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
实际收入十万需要缴纳增值税及其附加,按照服务业缴纳增值税,一般纳税人6%小规模纳税人1%。 借银行存款30 dai预收账款10 其他应付款20 借预收账款10 dai营业收入10 借其他应付款20 dai银行存款,20万 借营业成本 dai银行存款 查看全部回复
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同学你好,是支付房租吗? 查看全部回复
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您好,以前年度损益调整(损益类科目) dai应交税费应交增值税进项税额转出 借利润分配未分配利润 dai以前年度损益调整 查看全部回复
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同学你好,子公司要给经销商开发票吗 查看全部回复
您好,有留抵税额咋还交税呢? 查看全部回复
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你查看是哪个项目不一致然后根据科目余额表核对 查看全部回复
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公众号:会计宝
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