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答疑老师:安叔老师
你查看是哪个项目不一致然后根据科目余额表核对 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
借 银行存款等 dai 主营业务收入/其他业务收入-无票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
答疑老师:andy老师
蓝字发票入账没? 查看全部回复
答疑老师:wam
你是购买方还是销售方 查看全部回复
实际上这部分支出是公司承担了,是么 查看全部回复
答疑老师:patience
劳务公司可能有也可能没有无形资产 查看全部回复
定金先计入预付账款 查看全部回复
答疑老师:高老师
用软件做帐,由于财务软件取数的问题,费用类用dai方表示可能会导致取数出错,进而导致报表出错。所以一般冲减费用类科目,会用借方负数表示。如果你记dai方,软件取数是正确的,你可以记dai方。但是这些都不影响会计核算,不影响税务,不管是税务查账,还是审计查账,都没有任何问题,不必纠结! 查看全部回复
不用 查看全部回复
答疑老师:杨老师
是的 查看全部回复
答疑老师:许老师
可以的 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
确实开错,那就红冲,在开具的月份冲减当期的收入 查看全部回复
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进项税额转出期末是需要结转的,可以先结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
开票,需由实际提供业务的销售方开票给购买方 查看全部回复
答疑老师:甘老师
借:长期股权投资等 dai:银行存款 查看全部回复
可以 查看全部回复
答疑老师:小小
什么问题呢? 查看全部回复
答疑老师:颜老师
旧公司得先清算, 借: 银行存款(旧公司账户), dai: 清算损益 查看全部回复
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答疑老师:李可可
计提社保,借管理费用等 公司部分 dai应付职工薪酬-社保 缴纳社保,借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人部分 dai 银行存款 查看全部回复
把原来暂估入账的分录冲销掉 查看全部回复
公众号:会计宝
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