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答疑老师:哈哈老师
通俗点说免征增值税就是税法规定不征收销项税额,同时进项税额也不可抵扣,即征即退就是税务机关在征税时全部或者部分退还纳税人的一种税收优惠。 查看全部回复
问答已结束!
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是7月份的发票吧? 查看全部回复
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增值税专用发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
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如果只是偶尔这样的话,可以把上期没认证的进项全部都认证了,因为这笔进项确实是上期没认证的 查看全部回复
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月初当然可以开票 查看全部回复
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分公司如果已经办理了税务登记,则其为独立的增值税纳税人,应向单独申报增值税 查看全部回复
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没问题,你领的发票都在系统里记着呢,没打印也没关系 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
税盘的清卡,每月申报期之前做 查看全部回复
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您好,一般纳税人可以给小规模纳税人开增值税普通发票。 查看全部回复
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首先确认一下,开出的发票已经给对方了吗? 查看全部回复
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答疑老师:Karina老师
您好,请问销售价格是含税还是不含税呢? 查看全部回复
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答疑老师:吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
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现在手撕发票还是可以用的 查看全部回复
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既然你们公司名下没有车,那这油费是怎么产生的? 查看全部回复
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税号错了没有别的办法,只能推给供应商让他们重新开票。 查看全部回复
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现在是这样的情况,因为你已经申报完了,现在再认证的话是属于下个月的申报期了。 查看全部回复
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开这些发票是找的发票吧? 查看全部回复
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你需要把业务合同拿到主管税务机关咨询,你符不符合免税要求,如果符合,开票正常开普票,只是你去税务备案了,申报的时候可以填增值税减免表 查看全部回复
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您是想问福利费的税前扣除标准吗? 查看全部回复
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去认证了吗? 查看全部回复
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