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答疑老师:Annina老师
根据公司业务实际情况做成本,如果需要税务筹划的,建议在平台税务专家模块咨询 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
开具增值税专用发票,进项税额可以抵扣的,车辆购置税计入车辆成本里 查看全部回复
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答疑老师:patience
填什么 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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上面的审核提示是合理性审核 查看全部回复
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是小型微利企业么 查看全部回复
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业务招待费报销按照公司内部制度来。所得税汇算清缴是 业务招待费应该按费用发生的60%与全年营业收入千分之五取较低者。 查看全部回复
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答疑老师:wam
如果公司是22年4月份成立的,现在需对22年的经营所得作汇算清缴 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
上年是去年么,现在是汇算去年的所得税 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
要填哈 查看全部回复
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有没有申报个税 查看全部回复
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30000元是2022年的折旧额么 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
汇算清缴数据写对 查看全部回复
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你确定当年没交过罚款和滞纳金么 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
正常情况下是的 科目余额表中的所得税费用跟利润表所得税费用应该一致 不过汇算清缴如果补缴税款 会计又没有去更正报表 就会导致所得税费用不一致 查看全部回复
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让销售方把第一联的复印件盖章寄给你 查看全部回复
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属于22年的成本的话,汇算清缴时可以申报 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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公众号:会计宝
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