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答疑老师:Yan
按规定是按结算价计算销项税,实操中有企业按开票额结算 查看全部回复
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答疑老师:高老师
一般跨区域项目,先预缴税款后开具发票,当月可以交的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
你们公司规定的还是税务局不给个人开票了? 查看全部回复
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答疑老师:patience
增值税=销项-进项-上期留抵-预缴税款 如果进项票没有及时开进来,没办法少交增值税 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你可以少勾选进项,适当性的缴纳一部分增值税 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
同学 ,你如果做过电子发票的票种核定, 可以直接在电子税务局申请, 发票发放模块 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以扣除 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
你的预报应该是做的暂估,今年你做暂估的冲销即可。然后这部分预报你原申报的是未开票收入,那么今年报的时候记得申报开票收入时减去已经预申报的部分 查看全部回复
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答疑老师:wam
对方是销售的空调+安装? 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你说的增值税吗?针对的是一般纳税人 查看全部回复
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答疑老师:木言
需要季报,可以零申报 查看全部回复
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意思就是租赁公司的展厅,属于不动产租赁服务,你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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答疑老师:陈爱琳
实际工作中,多少进项税,是根据真实业务发生来申报的。 查看全部回复
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挂靠的什么项目 查看全部回复
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答疑老师:归老师
按实际开票的不含税额 查看全部回复
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答疑老师:石老师
不可以 查看全部回复
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要看情况 查看全部回复
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