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答疑老师:安叔老师
系统自动算的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Yan
按权责发生制应该计提 查看全部回复
答疑老师:若鱼老师
本期资产负债表“未分配利润” – 上期“未分配利润” = 本期利润表“净利润 查看全部回复
答疑老师:Leaf
把长期待摊费用一次性全部摊销完毕 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
正常入账就可以,跨月不需要特殊处理 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
你好,个税手续费退费=缴纳的个人所得税税款*2% 你单位会把这个款项支付给申报人员吗?还是直接放在企业里面 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
您好:1、工资计提时: 借:管理费用/销售费用/开发成本等 dai:应付职工薪酬 2、发放时,代扣代缴个人所得税: 借:应付职工薪酬 dai:应交税费——应交个人所得税(代扣工资个人所得税) 库存现金/银行存款(此时职工到手的就是已经扣除个税的工资了) 3、缴纳个人所得税时: 借:应交税费——应交个人所得税(代扣工资个人所得税) dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
直接冲销就行,不需要附什么 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
100-300万之间分段计算 查看全部回复
答疑老师:清岚
您可以直接计入费用 查看全部回复
按照每个项目统计实际耗费材料 查看全部回复
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1.公转私未收到发票 借:其他应收款——私人姓名 dai:银行存款 2.如果是直接从公户支付工资的,则会计分录如下: 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:丁老师CPA
可能存在时间差异 查看全部回复
答疑老师:而已老师
坏账 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
公司利润按下列顺序进行分配:1、先用当年的利润弥补亏损;2、然后提取法定公积金;3、再提取任意公积金;4、最后所余的税后利润按出资比例或约定的方法向股东进行分配。 查看全部回复
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答疑老师:wam
按月或季对外提供报表的,应当按月或季编制 查看全部回复
相当于是赞助 借:营业外支出-捐赠1500 dai:银行存款1500 查看全部回复
答疑老师:许老师
可以附一个成本结转明细表 查看全部回复
如果公司从开业到现在单据都存在,把相关单据整理好,然后账套建起来,如果熟练的话,差不多一周左右或者是两周左右就可以弄好, 查看全部回复
答疑老师:张瑞峰
计提 借税金及附加—印花税 dai应交税费—印花税 缴纳 借应交税费印花税 dai银行存款 查看全部回复
公众号:会计宝
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