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答疑老师:安叔老师
税法规定售卖商品按照13的税率,如果这个白酒用于餐饮消费,有菜肴一起可以算6 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
这种情况,属于你们的这部分你们确认收入,属于其他部分的记入到往来款里面 查看全部回复
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这个收到钱,如果能够解释确实只是你们代收的,主要是后期把钱转出去就没啥事 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
需要 查看全部回复
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答疑老师:patience
你好,这个得找专管员问一下,如果长期销售额较大的话是不可以改的 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
加计扣除?你说的是增值税加计抵减吧! 查看全部回复
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为什么会产生差额,是银行延时造成的么 查看全部回复
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不建议没有真实义务虚开发票 针对15000如果季度开票小于30万 增值税免税 如果这15000没有任何成本 需要缴纳 15000*5个点企业所得税 750元 查看全部回复
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是销售方还是购买方 查看全部回复
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现在税务局的要求是什么,进项税转出么 查看全部回复
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这个发票是不规范,不建议使用 查看全部回复
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是销售方是个人么?是以谁的名义申请代开发票的 查看全部回复
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开票项目是蔬菜,普票能开免税的吗?可以 查看全部回复
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具体是什么问题呢 查看全部回复
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你的意思酒店收到的款是别人的,借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
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你退的是当天得收入还是昨天的收入 退的当天的就是414 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
不考虑其他的是80 查看全部回复
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充值2000送200,借 银行存款 2000 销售费用 200 dai 预收账款 2200,等客户实际消费时,借 预收账款 2200 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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七月,八月,是两个月,累计减除费用5000*2 查看全部回复
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充值时,借 银行存款 dai预收账款,消费时 ,借 预收账款 dai 主营业务收入 查看全部回复
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公众号:会计宝
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