其他应收款—个人代扣社保。。。借方有余额,如何平账啊?

2021/10/6 12:12:41

其他应收款—个人代扣社保。。。借方有余额,如何平账啊?

先确定产生余额的原因,为什么要用“其他应收款”?

余额是社保个人代扣产生的,以前是代账公司做的,现在劳务外包了,没得个人代扣了

如果账务处理是正确的,计入其他应收款的金额是需要收回的

先确定代账公司做账是否正确,代账公司做账不靠谱,不一定是正确的

社保个人代扣,应该计入其他应付款,确定一下为什么进其他应收款?

从最开始缴纳社保时候,就做了一个其他应收款—个人代扣

如果账务处理没错,那这个钱需要收回,等收回款项时,借银行,dai其他应收款,账就平了

如果以前账务处理有误,先确定正确分录,再把错误的调整就可以了

现在劳务外包了,没得这项款账了

如果代账公司之前就做错了该怎么办呢?

账务处理不能随便想平就平的,根据真实业务处理

如果确定以前错了,先确定以前正确的分录是什么,然后,借,其他应收款负数,dai正确科目

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李钢老师高级会计职称,财务经理答疑老师
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2021-10-06 12:12匿名提问

其他应收款—个人代扣社保。。。借方有余额,如何平账啊?
会计宝
会计宝

李钢老师2021-10-06 12:22

先确定产生余额的原因,为什么要用“其他应收款”?

2021-10-06 12:40匿名提问

余额是社保个人代扣产生的,以前是代账公司做的,现在劳务外包了,没得个人代扣了
会计宝
会计宝

李钢老师2021-10-06 12:45

如果账务处理是正确的,计入其他应收款的金额是需要收回的
会计宝

李钢老师2021-10-06 12:46

先确定代账公司做账是否正确,代账公司做账不靠谱,不一定是正确的
会计宝

李钢老师2021-10-06 12:47

社保个人代扣,应该计入其他应付款,确定一下为什么进其他应收款?

2021-10-06 13:10匿名提问

从最开始缴纳社保时候,就做了一个其他应收款—个人代扣
会计宝
会计宝

李钢老师2021-10-06 13:13

如果账务处理没错,那这个钱需要收回,等收回款项时,借银行,dai其他应收款,账就平了
会计宝

李钢老师2021-10-06 13:14

如果以前账务处理有误,先确定正确分录,再把错误的调整就可以了

2021-10-06 13:14匿名提问

现在劳务外包了,没得这项款账了
会计宝

2021-10-06 13:15匿名提问

如果代账公司之前就做错了该怎么办呢?
会计宝
会计宝

李钢老师2021-10-06 13:18

账务处理不能随便想平就平的,根据真实业务处理
会计宝

李钢老师2021-10-06 13:20

如果确定以前错了,先确定以前正确的分录是什么,然后,借,其他应收款负数,dai正确科目

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