当月发生的管理费用,已付款,还没收到票,要进预付账款么?专票。当月要计提费用和增值税么

2022/3/1 17:54:53

当月发生的管理费用,已付款,还没收到票,要进预付账款么?专票。当月要计提费用和增值税么

要进行预付款

属于当月的费用要计提

可以不计提增值税

计提的dai方是什么呢

如果是要对外付款的话,就是应付账款或其他应付款

如果是工资就是应付职工薪酬

当月借:预付账款 dai:银行存款 借:管理费用 dai:应付账款?这样下月不是收到票时候怎么做呢

正确是:预付时:借:预付账款-发票应付 dai:银行存款 计提费用时:借:管理费用 dai:应付账款--暂估应付 收到发票时:借:应付账款 -暂估应付 dai:预付账款-发票应付

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小小财务经理,税务主管答疑老师
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2022-03-01 17:5424598202

当月发生的管理费用,已付款,还没收到票,要进预付账款么?专票。当月要计提费用和增值税么
会计宝
会计宝

小小2022-03-01 17:55

要进行预付款
会计宝

小小2022-03-01 17:55

属于当月的费用要计提
会计宝

小小2022-03-01 17:55

可以不计提增值税

2022-03-01 17:5524598202

计提的dai方是什么呢
会计宝
会计宝

小小2022-03-01 17:56

如果是要对外付款的话,就是应付账款或其他应付款
会计宝

小小2022-03-01 17:56

如果是工资就是应付职工薪酬

2022-03-01 18:0124598202

当月借:预付账款 dai:银行存款 借:管理费用 dai:应付账款?这样下月不是收到票时候怎么做呢
会计宝
会计宝

小小2022-03-01 18:07

正确是:预付时:借:预付账款-发票应付 dai:银行存款 计提费用时:借:管理费用 dai:应付账款--暂估应付 收到发票时:借:应付账款 -暂估应付 dai:预付账款-发票应付

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