我们5月份在建工程入账,借方:在建工程-暂估,贷方:应付账款-暂估,并在五月底转入了固定资产,借方:固定资产-暂估,贷方:在建工程-暂估,现在6月我们收到了在建工程的相关发票,并且金额和暂估的金额一样,我们现在要怎么做会计分录呢

2022/7/7 9:13:39

我们5月份在建工程入账,借方:在建工程-暂估,dai方:应付账款-暂估,并在五月底转入了固定资产,借方:固定资产-暂估,dai方:在建工程-暂估,现在6月我们收到了在建工程的相关发票,并且金额和暂估的金额一样,我们现在要怎么做会计分录呢

你好,收到了发票直接把暂估分录全部红冲。 然后去按发票做一遍 在建工程和固定资产分录即可。

在建工程转固定资产这一笔也要冲销吗?

二级科目是暂估的要冲销

固定资产折旧还是从六月开始嘛

企业是当月增加固定资产,下月开始提折旧。

可实际上我们的固定资产是五月底就存在了,所以六月开始折旧嘛,和冲销账务处理应该不冲突吧

不冲突

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

Harry老师高级会计师,财务主管答疑老师
向老师提问

2022-07-07 09:13花朝二十三

我们5月份在建工程入账,借方:在建工程-暂估,dai方:应付账款-暂估,并在五月底转入了固定资产,借方:固定资产-暂估,dai方:在建工程-暂估,现在6月我们收到了在建工程的相关发票,并且金额和暂估的金额一样,我们现在要怎么做会计分录呢
会计宝
会计宝

Harry老师2022-07-07 09:15

你好,收到了发票直接把暂估分录全部红冲。 然后去按发票做一遍 在建工程和固定资产分录即可。

2022-07-07 10:21花朝二十三

在建工程转固定资产这一笔也要冲销吗?
会计宝
会计宝

Harry老师2022-07-07 10:32

二级科目是暂估的要冲销

2022-07-07 10:36花朝二十三

固定资产折旧还是从六月开始嘛
会计宝
会计宝

Harry老师2022-07-07 10:47

企业是当月增加固定资产,下月开始提折旧。

2022-07-07 12:33花朝二十三

可实际上我们的固定资产是五月底就存在了,所以六月开始折旧嘛,和冲销账务处理应该不冲突吧
会计宝
会计宝

Harry老师2022-07-07 12:50

不冲突

问答已结束!

点击展开全文 (8条)
请扫码查看
请扫码关注获取验证码
查看回复
扫码关注公众号1秒获取 / 15天全站免验证

登录查看全文

发送验证码
直接问 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
321名专家老师,3分钟快速回复,已有88497会计人, 提问了173433 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码登录展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
321名专家老师,3分钟快速回复,已有88497会计人, 提问了173433 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈