公司维修电梯款是5-11月的,票是开在5月份,付款是7月,请问怎么做账

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2022/7/29 14:12:17

公司维修电梯款是5-11月的,票是开在5月份,付款是7月,请问怎么做账

在开票的时候,可以计入借:管理费用 长期待摊费用 dai应付账款 6月需要分摊维保费,借管理费用 dai长期待摊费用 7月支付的时候借应付账款,dai银行存款

那开的专票呢

借方 加个应交税费-应交增值税(进项税额)

最后一笔分录的时候做嘛,前面计提的时候不做即使那时候已经收到票了?

收到票的时候做

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2022-07-29 14:1270150319

公司维修电梯款是5-11月的,票是开在5月份,付款是7月,请问怎么做账
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-29 14:14

在开票的时候,可以计入借:管理费用 长期待摊费用 dai应付账款 6月需要分摊维保费,借管理费用 dai长期待摊费用 7月支付的时候借应付账款,dai银行存款

2022-07-29 14:4770150319

那开的专票呢
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-29 14:47

借方 加个应交税费-应交增值税(进项税额)

2022-07-29 14:5170150319

最后一笔分录的时候做嘛,前面计提的时候不做即使那时候已经收到票了?
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-29 14:52

收到票的时候做
安叔老师

安叔老师2022-07-29 14:53

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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