7月29号付了财务软件22570元(3年费用),合同22年8月2号至25年8月3号,目前对方还没开发票 账务处理怎么做

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2022/10/11 14:58:10

7月29号付了财务软件22570元(3年费用),合同22年8月2号至25年8月3号,目前对方还没开发票 账务处理怎么做

正常记账就可以,借:无形资产 dai:银行存款 每个月摊销 借:管理费用 dai:累计摊销

不过如果明年汇缴前不能取得发票要做纳税调增

老师,请问其他应付款余额可以出现借方吗

明细账可以出现借方,但资产负债表其他应付款借方应重分类到其他应收款

老师,其他应收款用的不多,所以我想后期可以不用调整这样行不行呢

如果你们不是上市公司这样也可以

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2022-10-11 14:5854613803

7月29号付了财务软件22570元(3年费用),合同22年8月2号至25年8月3号,目前对方还没开发票 账务处理怎么做
会计宝
会计宝

木言2022-10-11 15:02

正常记账就可以,借:无形资产 dai:银行存款 每个月摊销 借:管理费用 dai:累计摊销
会计宝

木言2022-10-11 15:02

不过如果明年汇缴前不能取得发票要做纳税调增

2022-10-11 15:4454613803

老师,请问其他应付款余额可以出现借方吗
会计宝
会计宝

木言2022-10-11 15:53

明细账可以出现借方,但资产负债表其他应付款借方应重分类到其他应收款

2022-10-11 15:5654613803

老师,其他应收款用的不多,所以我想后期可以不用调整这样行不行呢
会计宝
会计宝

木言2022-10-11 16:11

如果你们不是上市公司这样也可以
木言

木言2022-10-11 16:12

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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