我想改8.9月份的账 但是系统显示当前业务日期不在本会计月内 应该怎么操作呢

2023/11/6 12:00:18

我想改8.9月份的账 但是系统显示当前业务日期不在本会计月内 应该怎么操作呢

你八九月份已经结账,想改八九月份的帐,你要先反结账到八月份或九月份

怎么反结账操作呢

你用的是什么系统?

用友U8

用友U8反结账具体操作步骤如下: 1、打开“账务处理”,在“凭证管理”下的“反结账”。 2、备份原数据。打开“凭证管理”,点击“开始反结账”按钮,系统会提示备份原数据,完成备份后,点击“开始反结账”按钮。 3、按期反结账。系统将提示选择要反结账的期间,根据提示选择期间,点击“确定”按钮。 4、检查数据完整性。反结账完成后,系统会提示检查数据完整性,点击“是”按钮,检查完成后,程序自动返回反结账界面。 5、检查各科目情况,核对反结账后各科目余额,确保反结账是正确的。 6、完成反结账操作,可以将原来备份的原数据库进行恢复,以确保原来的系统数据不受损害。

如果你还不懂得怎么操作,你们购买U8软件有售后客服,你可以让客服远程帮你反结账

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tammy老师财务主管答疑老师
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2023-11-06 12:0056769540

我想改8.9月份的账 但是系统显示当前业务日期不在本会计月内 应该怎么操作呢
会计宝

2023-11-06 12:0056769540

会计宝

2023-11-06 12:1956769540

会计宝
会计宝
会计宝

tammy老师2023-11-06 12:03

你八九月份已经结账,想改八九月份的帐,你要先反结账到八月份或九月份

2023-11-06 12:0456769540

怎么反结账操作呢
会计宝
会计宝

tammy老师2023-11-06 12:05

你用的是什么系统?

2023-11-06 12:0556769540

用友U8
会计宝
会计宝

tammy老师2023-11-06 12:08

用友U8反结账具体操作步骤如下: 1、打开“账务处理”,在“凭证管理”下的“反结账”。 2、备份原数据。打开“凭证管理”,点击“开始反结账”按钮,系统会提示备份原数据,完成备份后,点击“开始反结账”按钮。 3、按期反结账。系统将提示选择要反结账的期间,根据提示选择期间,点击“确定”按钮。 4、检查数据完整性。反结账完成后,系统会提示检查数据完整性,点击“是”按钮,检查完成后,程序自动返回反结账界面。 5、检查各科目情况,核对反结账后各科目余额,确保反结账是正确的。 6、完成反结账操作,可以将原来备份的原数据库进行恢复,以确保原来的系统数据不受损害。
会计宝

tammy老师2023-11-06 12:09

如果你还不懂得怎么操作,你们购买U8软件有售后客服,你可以让客服远程帮你反结账

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