6月份开票给客户,客户当月打款到我们基本户了,分录做的借银行存款,贷主营业务收入 销项税额。但是我们有规定基本户不能收款,所以在7月份我们退款给客户,客户又重新打款到我们基本户,退款给客户并重新收款这两个分录怎么写

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2020/8/4 14:40:53

6月份开票给客户,客户当月打款到我们基本户了,分录做的借银行存款,dai主营业务收入 销项税额。但是我们有规定基本户不能收款,所以在7月份我们退款给客户,客户又重新打款到我们基本户,退款给客户并重新收款这两个分录怎么写

退回 红字 借:银行存款 dai:应收账款 重新打款:借:银行存款 dai:应收账款

但是我上个月做账的时候是直接dai,主营业务收入的,没做应收账款哦

没做也没关系,只是用应收账款过度下。

哦哦,好的我以为要红字做主营业务收入,就不用是吗

不用,这不是销售退回,不用冲收入。

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2020-08-04 14:40薄荷

6月份开票给客户,客户当月打款到我们基本户了,分录做的借银行存款,dai主营业务收入 销项税额。但是我们有规定基本户不能收款,所以在7月份我们退款给客户,客户又重新打款到我们基本户,退款给客户并重新收款这两个分录怎么写
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归老师2020-08-04 14:49

退回 红字 借:银行存款 dai:应收账款 重新打款:借:银行存款 dai:应收账款

2020-08-04 14:53薄荷

但是我上个月做账的时候是直接dai,主营业务收入的,没做应收账款哦
会计宝
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归老师2020-08-04 14:54

没做也没关系,只是用应收账款过度下。

2020-08-04 14:57薄荷

哦哦,好的我以为要红字做主营业务收入,就不用是吗
会计宝
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归老师2020-08-04 15:11

不用,这不是销售退回,不用冲收入。
归老师

归老师2020-08-04 15:12

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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