老师,支付往来款可以挂预付账款吗

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2020/9/23 9:47:50

老师,支付往来款可以挂预付账款吗

您好,您说的往来款是什么款项?如果是预付的货款当然可以记入预付账款,但是如果是付的押金则不能记入预付账款,需要看款项的用途。

是付给其他公司的借款

付给其他公司的借款,一般不通过预付账款,而是要记入其他应收款。

以前都是挂的预付账款,我要怎么调整过来呢?

而且这家公司预收和预付都有余额,我可不可以对冲

首先需要把借款的从预付账款调整到其他应收款,借:其他应收款 借:预付账款(红字),剩下的预付账款和预收账款如果还有余额,如果预付和预收的金额都是正确的,不建议对冲

老师,预收账款是不是也要调整转入其他应收款呢?

预收需要看收的什么钱,如果是预收的别的公司的货款不调,如果是和别的公司的借款则需要计入其他应付款

都是同一家公司,预收也有余额,预付也有余额

都是借款

如果确定都是相互借款的话,预收预付可以对冲。

那我先对冲,然后对冲之后的余额,我再转入其他应收款是吧?

先对冲,冲完以后看看谁欠谁的,对方还欠你们的就计入其他应收款,你们欠对方的就计入其他应付款。

对冲之后,他们欠我们的

老师,对冲科目怎么写啊

欠你们就计入其他应收款

对冲,借:预付账款(红字) dai:预收账款(红字),剩下的金额 借:其他应收款 借:预付账款(红字)

好的,谢谢老师

不客气。

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2020-09-23 09:47匿名提问

老师,支付往来款可以挂预付账款吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-09-23 09:49

您好,您说的往来款是什么款项?如果是预付的货款当然可以记入预付账款,但是如果是付的押金则不能记入预付账款,需要看款项的用途。

2020-09-23 09:50匿名提问

是付给其他公司的借款
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-09-23 09:51

付给其他公司的借款,一般不通过预付账款,而是要记入其他应收款。

2020-09-23 09:52匿名提问

以前都是挂的预付账款,我要怎么调整过来呢?
会计宝

2020-09-23 09:52匿名提问

而且这家公司预收和预付都有余额,我可不可以对冲
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-09-23 09:56

首先需要把借款的从预付账款调整到其他应收款,借:其他应收款 借:预付账款(红字),剩下的预付账款和预收账款如果还有余额,如果预付和预收的金额都是正确的,不建议对冲

2020-09-23 09:59匿名提问

老师,预收账款是不是也要调整转入其他应收款呢?
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-09-23 10:01

预收需要看收的什么钱,如果是预收的别的公司的货款不调,如果是和别的公司的借款则需要计入其他应付款

2020-09-23 10:01匿名提问

都是同一家公司,预收也有余额,预付也有余额
会计宝

2020-09-23 10:01匿名提问

都是借款
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-09-23 10:02

如果确定都是相互借款的话,预收预付可以对冲。

2020-09-23 10:03匿名提问

那我先对冲,然后对冲之后的余额,我再转入其他应收款是吧?
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-09-23 10:04

先对冲,冲完以后看看谁欠谁的,对方还欠你们的就计入其他应收款,你们欠对方的就计入其他应付款。

2020-09-23 10:05匿名提问

对冲之后,他们欠我们的
会计宝

2020-09-23 10:05匿名提问

老师,对冲科目怎么写啊
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-09-23 10:05

欠你们就计入其他应收款
会计宝

哈哈老师2020-09-23 10:08

对冲,借:预付账款(红字) dai:预收账款(红字),剩下的金额 借:其他应收款 借:预付账款(红字)

2020-09-23 10:08匿名提问

好的,谢谢老师
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-09-23 10:08

不客气。
哈哈老师

哈哈老师2020-09-23 10:09

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