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答疑老师:木言
直接在汇算清缴表填正确的就行 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小小
电子税务局的季度企业所得税和年度汇算清缴才要填从业人数 查看全部回复
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答疑老师:易老师
那你1月报税12的总报了呀,财务报表去税务系统打印出来,按照利润表报汇算清缴 查看全部回复
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答疑老师:Yan
有限公司缴纳的是企业所得税 查看全部回复
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答疑老师:石老师
是哪个年报要补税呢 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
正常销售折扣和折让对方要开红字发票来冲减你的成本,但你这笔费用实际对方没有给你开红字发票,导致你是没票做帐,所以税务局不认为你这是支出,所以你要进行纳税调增 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
是根据填制的报表中的收入、成本、费用以及是否有纳税调整项,计算得出应纳税所得额,再乘以适用比例得出 查看全部回复
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后面的100*2.5%+80*5 %。。。(后面的5%政策是从今年开始实施。) 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
是的 合计申报 查看全部回复
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企业所得税是根据你的收入减去成本费用后,再乘以相应税率 查看全部回复
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一般要当年汇算清缴时候拿到发票 查看全部回复
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答疑老师:归老师
你有关联企业么? 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
所得额100万是的 查看全部回复
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小微目前是利润*0.125*0.2 查看全部回复
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关联业务里面本来也没涉税的,就是填些公司的基本信息保存提交就可以了 查看全部回复
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无票入账,该做什么分录就做什么分录,汇算清缴的时候调整 查看全部回复
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没有发票可以入账,但是在报税时需要做纳税调增 查看全部回复
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为员工购买的吗 查看全部回复
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可以更正申报 查看全部回复
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今年不可以享受,明年可以享受 查看全部回复
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