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老师您好,我们是物业公司,向业主收取的水电费属于代收,后续需要给水电公司交。是代收代付业务,不属于成本, 只是从手里过了一手 收到时: 借: 银行存款 贷: 应付账款-应付购货款 #物业#
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老师您好,我们是物业公司,向业主收取的水电费属于代收,后续需要给水电公司交,但是我们向业主开票了,请问这怎么做账合适呢? 收到业主水电费时: 借: 银行存款 贷: 主营业务收入-业态收入 应交税费-应交增值税 (销项税额) 支付时: 借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷: 银行存款 还是 收到时借: 银行存款 贷: 应付账款-应付购货款 支付时借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 请问老师哪个合适还是都不合适?#物业#
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老师好,我收到一张供应商发票,发票金额比付款金额多了200块,发票也不退回重开了,上个月按照发票金额做的分录,做了成本和待认证进项税,多的200做了应付账款,现在确定发票不重开了,200块我们也不用付了。这个账怎么调啊?#物业#
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付款了且上个月也做了暂估应付款,为什么有的会计分录借:库存商品,应交税费-应交增值税(进项税额)贷:应付账款借:应付账款贷:银行存款 有的会计分录写借:应付账款贷:银行存款问题老师已收到,请等待回复清岚2023-03-28 08:54 #物业#
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老师,你好!我们是一个物业管理公司,其中有一个停车场需要管理,请问通过第三方平台收到的停车场的停车费需要怎么入帐?是扣处手续费后直接转账到对公帐户的。这个里面的收入是没有发票的,只有停车场给客户的定额停车票#物业#
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老师,我们公司申请的房屋维修资金政府已经拨款到账,专款专用,由于申请跨度手续时间较长,维修任务比较紧急,但在到账前,我们公司已经用自有资金先垫付了应该用这笔维修资金支出的维修房屋的费用,现在款项到账,如何将之前垫付的钱款挪出来,会计分录是什么#物业#
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老师,上月做了新增固定资产卡片3万元,本月发现3万是预付款,实际是一项需要安装的固定资产,合同总金额9万,现在还未安装完成。本月想把这张卡片作废,待安装完成后记入固定资产,但金额EAS系统没找到作废,得怎么处理呢#物业#
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税务局代开的普票,开错了怎么要怎么处理#物业#
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1-8社保退费怎么做会计分录?之前入的是应付职工薪酬#物业#
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老师,对公户打给个人货款后期开票过来怎么做账?#物业#
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您好,去年的企业所得税计提错误,少计提了3600,一月申报的时候是按正确申报的,报完忘记修改计提的金额了,金额不大的话,可以把这3600直接记在今年4季度里,不做调整吗?但是会和4季度所得税申报金额不一致会出问题吗?#物业#
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公司减资,对于高于入股时的实收资本该如何进行账务处理?#物业#
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因为对方提供错误的账号,银行一付一收怎么做账#物业#
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