登录/注册
答疑老师:税务师晓雨
这个全部负数是冲账的吧 查看全部回复
问答已结束!
浏览:2684 0赞 0评论 收藏
答疑老师:杨老师
借:管理费用-劳务费用 dai:应付职工薪酬-劳务派遣薪酬 查看全部回复
浏览:2680 0赞 0评论 收藏
答疑老师:云峰老师
你好,咱们是自来水公司吗? 查看全部回复
浏览:2664 0赞 0评论 收藏
答疑老师:小小
钱收到了吗? 查看全部回复
浏览:2662 0赞 0评论 收藏
答疑老师:甘老师
销售方和购买方协商出遗失责任的承担方,由责任方去主管税务机关接受处罚,销方把记账联复印件给购买方作为记账凭证。 查看全部回复
浏览:2645 0赞 0评论 收藏
答疑老师:王苗苗老师
是事业单位 查看全部回复
浏览:2636 0赞 0评论 收藏
答疑老师:西贝老师
同学你好,发生固定资产清理费用分录 借:固定资产清理 dai:银行存款 查看全部回复
浏览:2628 0赞 0评论 收藏
答疑老师:孙老师
借:累计折旧 75000 银行存款 26000 dai:固定资产75000 营业外收入26000 查看全部回复
浏览:2591 0赞 0评论 收藏
B还公司31,然后公司还a27,这样没有税务风险 查看全部回复
浏览:2583 0赞 0评论 收藏
多收了2分钱,如果不还了或不在提供服务了,转入营业外收入 查看全部回复
浏览:2576 0赞 0评论 收藏
答疑老师:李可可
计提社保,借管理费用等 公司部分 dai应付职工薪酬-社保 缴纳社保,借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人部分 dai 银行存款 查看全部回复
浏览:2562 0赞 0评论 收藏
你司另一个运输公司签了合同,帮他们公司承运货物,不是应该他们支付你们款项么,然后你们给他们开具发票 查看全部回复
浏览:2558 0赞 0评论 收藏
是节约差异还是超支差异 查看全部回复
浏览:2535 0赞 0评论 收藏
预提费用指应由受益期分担计入产品成本或商品流通费,而以后月份才实际支付的费用。预提费用的预提和支付,是通过“预提费用”科目进行 的。 查看全部回复
浏览:2530 0赞 0评论 收藏
答疑老师:哈哈老师
您好,你依然已经离职了,就你再是这个企业员工了,只要是你能够证明已经离职了,就不是你违法 查看全部回复
浏览:2522 0赞 0评论 收藏
答疑老师:杨老师.
借:其他应收款-A dai:银行存款 (实际上B替A垫付的款项) 查看全部回复
浏览:2521 0赞 0评论 收藏
属于安全费用和基本建设的材料入安全费用和基本建设 查看全部回复
浏览:2512 0赞 0评论 收藏
答疑老师:wam
收款前会修改几次? 查看全部回复
浏览:2495 0赞 0评论 收藏
这个月进项和销项金额一样么 查看全部回复
浏览:2485 0赞 0评论 收藏
可以的,做往来借款就行 查看全部回复
浏览:2473 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载