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原始投资额包括垫支营运资金吗?#出纳#
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账面价值=成本-(成本-可变现净值),成本减去可变现净值是存货跌价准备,所以账面价值=可变现净值,计提存货跌价准备的时候,账面价值=可变现净值,不计提的时候两个就不相等#出纳#
可变现价值假如是50,成本为40说明没有减值,账面价值就是成本 查看详情
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账面价值=成本-(成本-可变现净值),成本减去可变现净值是存货跌价准备,所以账面价值=可变现净值,计提存货跌价准备的时候,账面价值=可变现净值,不计提的时候两个就不相等#出纳#
可变现价值假如是50,成本为40说明没有减值,账面价值就是成本 查看详情
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你好,我是事业单位学校的账。我今年刚接管别人的学校,出现多年科目余额数据错误,错误问题财务会计银行余额+其他应收款-其他应付款≠预算会计资金结存。我该如何处理#出纳#
首先你核对一下你的财务会计的银行余额对吗? 查看详情
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租入固定资产,并支付资产评估费。增量借款利率为每月1%,期数为36期的普通年金,现值系数为30.1075。资产评估费,不含税单价为1500,税额为90元。怎么做会计分录。#出纳#
借:使用权资产 应交税费-应交增值税(进项税)90 dai:租赁负债 银行存款1590 查看详情
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老师我们公司是制造业,经常买些小零件,没有发票,也没有办法取得发票,款是老板私人垫付的,老板可以拿单据来公司报销款项,但是没有发票,所以在所得税汇算清缴的时候要加回来,是吗?#出纳#
是的,汇算清缴的时候需要纳税调增 查看详情
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你好,去年12月份记账的时候应缴个人所得税预算会计这面做错了进到预算结余里了,现在已经更正过来了,但是决算就错了,这种情况怎么办呢,会出现什么问题呢?#其他行业#
你们实际应该记到哪里 查看详情
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老师好,关于技术服务技术转让这些是不是免征增值税的?这种免征具体是怎么享受?小规模公司某一月份开超了30万发票,交了1%的增值税,如果是免征的话,不是开超多少不用交吗?#出纳#
如果是技术服务的话属于直接免增值税,可以开具免税的发票 查看详情
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请问应付职工薪酬-福利费和应付职工薪酬-职教经费是不是每个企业都需要计提的?每月计提时:借:管理费用/销售费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-福利费【工资*14%】 应付职工薪酬-职工教育经费【工资*2.5%】 是这样做分录吗?#出纳#
不是的 查看详情
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审计人员如何应对企业低估职工薪酬#其他行业#
1、审计人员应当了解被审计单位职工薪酬核算的相关制度及核算流程,询问了解企业人员构成及基本情况等。 2、获取涉及主要凭证和账簿:公司的应付职工薪酬明细账、总账、科目余额表及有关会计凭证等相关资料。 3、需要收集的证据清单: (1)全体人员花名册及基本人员构成情况; (2)工资薪酬发放政策和标准; (3)职工劳动合同抽样样本; (4)获取被审计单位报告期内职工缴纳“五险一金” 的情况(从2020年开始,生育保险并入医疗保险,现在为“四险一金”); (5)随机选择月份抽样单位的考勤记录。工资计算表及支付工资的银行对账单和付款凭证。 查看详情
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目前使用的是金蝶KIS云专业版,在仓存和总账对账时,总账借方发生额大于仓存本期收入,其余金额无异常。总账借方发生额多出仓存本期收入的金额正好是一张采购发票的金额,目前这张发票采购入库单、销售出库单、采购销售发票都已做进系统。请问是什么问题呢?谢谢帮助#出纳#
你看下你们软件的出入库操作的流程或者审核程序问题 查看详情
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23年12月26才成立的企业,账上啥也没有,一笔收入费用等都没产生,啥业务也没有,0报。汇算清缴。选哪几个表填报啊?系统就默认了3个表,基础信息表,申报表a表,弥补亏损明细表。还用选别的表吗?#房地产#
收入明细表,成本支出明细表,期间费用明细表 这些不填报 查看详情
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老师,我们有未开票收入。我账上是按照收款除以1.06*0.06得出销项税额223.67元。但是电子税务局填得出223.68元。出现过两次这种情况。然后后面账上显示还欠0.02元的税。这种情况我咋处理呢#出纳#
借应交税费223.67营业外支出0.01dai银行存款223.68 查看详情
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老师你好,公司分期付款买车,车子是公司名,贷款是我们公司实际控制人做的担保,首付是公司账户直接转的,分期款是由我们公司实际控制人每月转,请问怎么做会计分录呢?还有贷款的利息费用怎么做账务处理呢?#出纳#
借;固定资产 dai:银行存款 其他应付款 查看详情
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建设自有工厂请工人来上班,总共产生费用2250元,工人自己去税务局代开发票了,代开发票的备注栏显示我们要给这个工人报个人所得税,我们报了个人所得税产生了290元税费,在今年二月份的时候税务局让我们做2023年度个税扣缴手续费退付申请,结果又把这290元退给我们了,请问这个过程的会计分录怎么做#房地产#
你确定你们收到的是全部的290元的税款哈 查看详情
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老师您好,我们是今年8月份收购的医药公司,现在做汇算清缴我改如何申报,按照本年累计数申报吗,收购后我们没有什么业务,都是之前购买公司之前发生的,需要退税,但是又不想退,现在该怎么办呢#商业#
有一些数据的话需要根据本年累计的情况申报的 查看详情
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我公司于2023年10月成立,2024年1月取得一张15万的房租发票(2023.4.1-2024.3.31),这个月我该如何做账?似乎4-9月属于开办费分三年摊销,10-12月是不是调整损益,1-3月正常做管理费用? 请教凭证具体怎么做?实在不会写,谢谢?#房地产#
你们的这个是房租可以直接摊销到每一个月的 查看详情
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税务稽查,补交2017年增值税,借:应交增值税-增值税检查调整 贷:应交增值税-未交增值税,借:未交增值税,贷:银行存款 ,但是增值税检查调整科目有余额在贷方怎么办#房地产#
你们稽查补缴的原因是什么? 查看详情
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师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别有耐心!