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6月个税申报少填可抵扣的公积金了,这个月申报时,加在这个月的数据上可以吗?我本来点了更正申报,发现更正申报以后,上个月没更正时累计缴纳100,更正以后,这100没有显示在7月的累计缴纳里面,7月显示的累计缴纳是更正以后的数据90,但是这10元的差,已经交了呀#商业#
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6月个税申报少填可抵扣的公积金了,这个月申报时,加在这个月的数据上可以吗?我本来点了更正申报,发现更正申报以后,上个月没更正时累计缴纳100,更正以后,这100没有显示在7月的累计缴纳里面,7月显示的累计缴纳是更正以后的数据90,但是这10元的差,已经交了呀#商业#
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一家文化传媒有限公司,是小规模企业,我司和主播签订一份新媒体合约,每月向主播支付保底收入税前10000元,保底期间,主播自提直播全部收益的40%,自提不足保底金额的,由我司补给主播;请问我司补给主播这部分收入,应该按什么申报个税?#服务业#
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已退回||原因:所属期为:2022-05-01-2022-09-30的征收项目:个人所得税征收品目:经营所得还未申报; 请问各位老师 已经在个税里把要注销的个体户的经营所得税申报了 再提交注销申请还是退回这个 应该怎么处理#个体工商户#
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老师,你好,我的问题:我们母公司基本不发生什么业务,没有开过票,但是前两年母公司挂着一笔和法人的往来款,现在我们想处理这笔款,想到的解决方案:就是母公司和子公司签订个管理服务协议,子公司把钱打给母公司,母公司缴纳增值税后,母公司收到钱把法人的欠款归还,往来就冲平了,但是因为母公司近几年一直没有发生业务,个税也是空申报,总觉得这个业务证据链还是不足,是不是应该在母公司做劳务报酬的个税申报这个业务链才完整呢?请教下老师,谢谢#出纳#
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老师,你好,我的问题:我们母公司基本不发生什么业务,没有开过票,但是前两年母公司挂着一笔和法人的往来款,现在我们想处理这笔款,想到的解决方案:就是母公司和子公司签订个管理服务协议,子公司把钱打给母公司,母公司缴纳增值税后,母公司收到钱把法人的欠款归还,往来就冲平了,但是因为母公司近几年一直没有发生业务,个税也是空申报,总觉得这个业务证据链还是不足,是不是应该在母公司做劳务报酬的个税申报这个业务链才完整呢?请教下老师,谢谢#出纳#
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小规模纳税人,查账征收的个体户。上个季度一共开了三张普通电子发票,没有超过30万,其中有一张开错了,这个月初7月1号发现后冲红了。现在要报上个季度增值税和个体户经营所得税了,增值税按三张发票合计数填写的。增值税是免税的,个体户经营所得税也按上季度开的三张发票合计数填写的,那红冲那张发票就算是多缴税了,是我下季度申报时才能退回了这个税钱吗?具体应该怎么申报?#个体工商户#
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老师,你好,今天收到税务局通知,说公司收到的成本发票金额小于公司申报的成本金额,我算了差异就是公司支付的人工费,公司是做工程的,每个项目的都有临时人工费,因为这部分申报个税,税务没计入成本,现在该怎样写情况说明?#建筑工程#
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老师您好,关于差旅补助根据公司制度发放无需提供发票,但是是否需要缴纳个税呢?以下是咨询了深圳税务得到的关于税前扣除的解答,但是针对第二点是否还需缴纳个税呢? 差旅补助是否需要取得发票在税前扣除,一般区分以下情形,您参考: 情况一:凭票实报实销的差旅补助,比如出差旅途中的费用支出,包括购买火车、飞机的票费、住宿费 等,是需要凭发票来税前扣除的。 情况二:公司制度规定的,分岗位确定的差旅补助,即使没有发票符合规定标准的也可以税前扣除。常见的是根据出差天数,每天固定给予一定金额的差旅补助,不需要取得发票,但需要有内部出差报销的差旅费凭证,以注明出差事由,出差日期,出差人员、报销金额等。#房地产#
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老师,我们的工资是当月发放当月的工资,比如6月份的工资里扣的5月份工资的个税,但是现在6月份的工资7月份发了,那我7月份申报6月份工资时是不是零申报?然后8月份申报的是7月份实际发的两个月的工资?#其他行业#
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老师 个税上个月报错了 还可以更改吗 我上个月申报时没仔细看 结果养老基数没带出来 以前的会计说这个人下半年个税就700多了 我一看数写字是700多 也没核对 刚看见不对 另一个问题是以前的会计填的数是不好不对 个人承担1734.5 他怎么填2109.78呢 是不是错了#商业#
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我想问一下个税申报,没有个税备份数据,只能从这个月开始重新输入人员采集信息,结果我发现5月漏报了一个新入职的人员,该人员的社保在6月份一次性扣5月和6月的,我不是很懂怎么操作,是我只需要录入人员入职信息,就会自动显示出此前我司人员其他的扣除信息,然后这个漏掉的又是怎么操作呢#商业#
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你好,老师,我之前咨询过我公司酒店上一年租给防疫当隔离点,一月份才开具了12月份的发票,当时开发票选择了免税,季度申报增值税的时候按政策申报了1%的增值税。现在做账发现应交增值税不平,我是需要计提增值税吗?还是怎么处理?#餐饮酒店#
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比如一家公司4月份工资5月份发放,呢报个税是按4月份的工资表报还是3月份的工资表,扣个税的话是扣到4月份工资里吗?但是还是扣到5月份工资里?如果扣到4月份工资里,不应该申报完才知道扣多少钱,但是4月份工资表已经做出来了再怎么改呢?#商业#
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老师您好,一家有限责任公司收到一笔投资项目的投资收益30万,这家公司的股东是两个自然人,请问为股东代扣代缴“股息红利“个税的收入口径和计税基数是什么?是否可在收到收益30万时,先清偿账面上的其他应付款7万后,再预留3万公司可能要发生的费用,以20万元作为收入为股东申报个税?最后两个股东的个税合计是20万*20%=4万?这样是否合理?谢谢老师#其他行业#
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找一些兼职发放那个传单,然后发工资是有报个税的,但是是报在劳务所得里面,那时候问了平台是说做到广告宣传费,但是我看了下那个个税的年累计数是有包含这些的,要申报企业所得税,然后广告宣传费是发生额15%吗?#房地产#
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您好,我想咨询下,22年的汇算清缴已经做完了,有退税,还有调整了去年多预提的成本,本月都已经在账内调整了,那我在申报资产负债表年报的时候应交税费和其他应付款,未分配利润这三个科目的期末数需不需要改呢?利润表需要更改吗?我们是按企业会计制度。#物业#
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自已有个小公司,目前没啥业务零申报。 收到如下短信,这个个税是在哪里报? 尊敬的纳税人您好:截至2023年5月16日您的企业或您负责申报的企业所属2023年4月份个人所得税明细申报未完成,现征期将至,敬请尽快申报。#其他行业#
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你好,想咨询一下,22年做错了一个销项分录,没有把销项税写上去,导致最后一个商品包含了所有销项税额,然后销售收入变多了,销项税少了,我申报增值税是正确的,只是账面错了,已经汇缴,请问我今年该怎么更正?#工业制造#
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