通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
我们是家具制造行业,我公司经销商想租用一个商铺,但是该商铺只与公司签订合同,现在我公司与该商铺公司签订了租赁合同,同时我公司与我公司的经销商也签订了平价转租的合同,请教一下,我们公司应该如何确认收入#工业制造#
6057
老师您好,公司有一个商城卖东西的,每月都有收入,提现后直接入主营业务收入,这月要缴一个服务费,平台直接从后台收入里扣款了,请问我该怎么做账, 卖了6万,服务费6000(有发票),现在到公司账户54000,#服务业#
7272
以公司的名义买车以后,提折旧怎么提?#建筑工程#
17127
2019年公司应客户要求,先开具了销售发票,但没发货也没收到货款,收入当年没确认,20年确认的,税管员问19年报增值税的不含税收入额与企业所得税汇算清缴申报数据收入为0,不符怎么处理这个问题?#房地产#
13806
老师您好!我刚接手一家新公司,前面季度500万以下固定资产账面都一次计提折旧,报税时也未填固定资产加速折旧表,我现在需要调整账面折旧重新计提吗?如果调整对前面已申报所得税和财务报表有什么影响?#工业制造#
16614
老师,个体工商户第三季度开电子发票不含税收入未达到起征点销售额不需要缴纳增值税,在这不含税收入里含有一张预付卡不征税的发票金额,在申报增值税时在第11栏填包含这个不征税的金额还是填不包含不征税的金额呢#工业制造#
9297
想问下之前3月份有一份简易征收的销项票 金额145 其中税额4.22 在做3月份的账的时候没有价税分离 直接全部计入了主营业务收入 但是在报税的时候是正确的 有扣4.22的税 导致现在收入多了4.22 增值税销项税金少了4.22 我能在做9月份账的时候红字冲销3月份的那张凭证 ,然后重新做一份正确的到9月份嘛?#建筑工程#
7299
老师好,我们之前有一个公司是民办非企业的,另一个公司是小微企业的,然后国家出了个证策,民办非企业2到4月三险享受减半征收,小微企业2到6月份享受三险免费征收。然后领导有个操作,跟社保那边申请退回了民办非企业2到3月份的社保,然后将退回社保的人员、金额补交到小微企业那里,这样他就可以少交社保费了,但是这个账务要怎么处理呢?政策和当时做账的分录是图片里的情况#服务业#
7227
老师公司是新成立的,新装修仓库,在仓库加工燕窝,拿到店里卖。仓库所有的东西都是老板自己买的,有小设备,加工工具。加工完后装瓶拿到店里卖。我怎么核算产品成本呢,仓库房租,水电费,座椅,电器,都要入制造费用吗。#工业制造#
7416
老师,我们的客户支付了一张汇票,由几家公司按比例分摊这张汇票,这个是签了几方协议的,由其中一个公司贴现之后,分配给其他家公司,这个我怎么做账呢?现在款已收到,是贴现的公司转进来的#其他行业#
6174
去进货某个东西,之前有框子钱抵款。付了一点钱。 我做凭证 写的是借 库存现金 贷其他业务收入 借库存商品 贷库存现金 可是付款已经抵扣了 再入帐一个借库存现金不就多了 不写的话又差这个钱 #出纳#
7227
您好,老师。,我和朋友合伙开了一个饭店,我俩一共拿了4万钱的本钱。当月我们支出了5万1(支出花的房租20,000和进的货钱。钱都是拿4万本钱花的)加起来一共只出了5万1千,当月我们收入4万5,最后加上盈亏,我们应该一共剩多少钱。#服务业#
9693
老师,您好,我这边有一笔业务。我们公司提供材料等给加工厂加工,我们支付加工费和加工厂代购的一些物料费给加工厂,然后期间我们寄材料发生的物流费是由我们先垫付,后在支付加工厂加工费和物料费时扣回物流费,但物流费开给我们的是普票,而加工厂的是专票,加工厂开给我们的票是直接按含税价减掉了物流费的金额,那这样我们在付加工厂费用时,虽然扣回来物流费,但也损失了这部分的进项,想请问下老师,这个我们应该让加工厂怎么开票给我们,按总价开票,物流费这部分当折扣,但进项也会一起扣掉,或者我们应该怎么处理这个才能让费用和进项都没有损失?麻烦老师帮忙看下,谢谢#其他行业#
7002
老师,支付往来款可以挂预付账款吗#其他行业#
10332
公司某员工的工资一直都在进行个人所得税申报3500元(按照应发数申报的),也按应发数计提了,可是工资一直未发放,之前的会计一直都没做发放工资得分录,现在这个员工要求发放之前的所有工资,公户一下子转了八个月的工资,个人所得税怎么申报#农业#
8091
老师好,我司是小规模纳税人,公司股东在公司成立前与甲建筑公司签订单项工程承包合同,现甲建筑公司支付60万工程款到我司公户,另外扣款5 万元,甲建筑公司受我司委托先行代发20万农民工工资;现家建筑公司要求我司开具85万发票,请问金额是否合理?根据发票“三流一致”原则此项目合同应该如何重新签订?#建筑工程#
7488
老师,我想问下内账账务处理,工资发放我当月不计提,打个比方:9月份发放8月份工资,我直接分录:借:应付职工薪酬 贷:其他应收-社保 公积金 银行存款 借:管理费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬 这样做可以吗?#服务业#
6615
老师,你好,这个月待报解预算账户给我们退税990元,我没有申请任何退税,我在电子税务局查了一下退抵税费查询,2020年5月25,有一个征收项目为水利建设专项收入的退税990,可是我们自己没有申请过,是系统自动吗?关于水利基金有什么退税政策呢?退的这部分应该如何入账?#建筑工程#
12357
老师,如果一个企业即是供应商又是客户,在只设置一个科目核算的情况下,以下业务怎么写分录呢: 1.只设了“应收账款”,现在又向对方购进货物付款。 2.只设了“应付账款”,又向对方销售货物,且发生了部分销售退货。#商业#
7659
【计算题】某百货商场为增值税一般纳税人, 2019 年 9 月从国营农场购进免税农产品,取得的销售发票 上注明价款 100000 元;运输农产品支付运费 10000 元,并取得一般纳税人开具的增值税专用发票,该批农 产品的 60% 用于职工餐厅, 40% 用于对外销售。 要求:计算商场可以抵扣的进项税额。#农业#
12906
我们是小规模公司,公司有一辆汽车,原价10625,已计提折旧6392.36,现在卖了4500,这4500公司开了普票发票(不含税金额4455.45,增值税44.55),同时也在二手车交易市场开了《二手车销售统一发票》,金额也是4500。怎么做账啊#服务业#
7614