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答疑老师:甘老师
1.在电子税务局纳税人信息那里可以查询 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:易老师
建议最好咨询税务管理员,我遇见过同市不同区的管理员要求不一样,一个要求更正申报,一个不用, 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:官方回复
您好!税收完税证明是税务机关为证明纳税人已经缴纳税款或者已经退还纳税人税款而开具的凭证。可以留给企业。 如果您有哪里不清楚的可以继续提问,如果您的问题已经解决,麻烦亲给个五星好评哦! 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
如果没有达到起征点,可以不做信息采集 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好, 申报成功后,如需更正已申报的报表,可通过以下两个途径启动更正申报: 1、选择需要更正的税款所属期及报表类型,进入【4.申报表报送】界面启动更正。 2、点击【查询统计】-【单位申报记录查询】查询需要更正的属期,选择需要更正的报表类型后点击【启动更正】按钮启动更正,启动更正成功后,系统自动转入收入及减除费用填写界面,完成对扣缴报告表的数据修改后,在申报表报送界面自动生成申报表并完成申报报送。 温馨提示:综合所得更正往期申报,目前系统不允许新增人员,若要新增人员,需前往办税服务厅更正。年中更正申报成功后,需要对后期申报表进行逐月更正,否则将影响后期申报表的累计计算税功能。 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好,不属于印花税税目中列举的征税合同,不用缴纳印花税 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
是一般纳税人么,这个开金融服务中dai款服务就可以,一般纳税人是6% 小规模是3%(减按1%) 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
2022年账上计提的折旧1500*2/10=300 税法上折旧=1500/10=150 税法上纳税调增后应纳税所得额=3000+300-150+50=3200,2022年应交企业所得税=3200*25%=800万 借所得税费用800万 dai应交税费-应交企业所得税800万 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
应该是修理费附清单 查看全部回复
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答疑老师:归老师
先回答第一个问题 是的 可以一次性折旧 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,您说的抵扣指的什么? 查看全部回复
什么发票方便拍个照吗? 查看全部回复
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如果你们那里开通网上办理,可以直接在网上办理,不过一般到大厅办理的话会更快。准备资料:1、股东增资决议、2、修改章程 3、增资资金。4、工商税务变更 查看全部回复
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答疑老师:小月老师
可以代开呀 查看全部回复
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答疑老师:patience
给政府部门开具发票,只需要开具名称就可以了,是没有税号的 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
看有没有相近的费用明细 查看全部回复
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你这个是按照房租合同上的金融填的吗? 查看全部回复
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您好,印花税一般是根据合同金额*税率来计算的 查看全部回复
您好,企业真实发生的业务并取得发票了就可以抵扣企业所得税 查看全部回复
公众号:会计宝
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