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答疑老师:wam
不一定,要根据实际情况来 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李可可
那之前支付的时候是一次性计入费用了还是按期摊销的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
不需要 查看全部回复
答疑老师:许老师
不同的会计准则,会计科目不同 查看全部回复
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可以先暂估,也可以等发票到了再做账 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
如果是管理人员之前已经计提过的话可以 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:木言
指哪一方面? 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
你好同学,是不是还没有扣缴,您就作账了,是跨月的问题 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:营业税金及附加 dai:应交税费——应交房产税 借:应交税费——应交房产税 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
月底 查看全部回复
答疑老师:微尘
你们是承租方还是出租房 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好同学,应计入成本 查看全部回复
答疑老师:小小
算是捐赠,但是不一定能在税前扣除 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
这是三流不一致的 查看全部回复
答疑老师:patience
需要建立移交清册 查看全部回复
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答疑老师:高老师
对方认可就好 查看全部回复
你们是购买方 查看全部回复
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具体是什么业务呢?正常的业务通过公司账户(不管是专户还是一般户基本户)都是没有问题的 查看全部回复
答疑老师:甘老师
这个是结转利润分配各个明细余额的分录,需要结转平,最后只有未分配利润那里有余额 查看全部回复
公司买给职工备用的药吗 查看全部回复
公众号:会计宝
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