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答疑老师:杨老师
正常应该在入库的时候分摊进产品成本 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
借固定资产,dai其他应付款股东(借dai红字表示) 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
1、发福利 借:管理费用 400 dai:应付职工薪酬400 发放 借:应付职工薪酬 400 dai:库存商品 400 (个税并入工资薪金计算扣除) 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
实际已经认证抵扣只是账务上没有提现进项税额? 查看全部回复
答疑老师:Yan
可以原笔冲回 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果是房租发票收入,怎么是无票收入呢 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
相反 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
借:银行存款 dai:其他应付款 其他业务收入(不是主业的情况下) 应交税费~应交增值税 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
借,其他应收款 dai,存款银行 查看全部回复
借其他应收 带银行存款 查看全部回复
答疑老师:归老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:许老师
可以冲减财务费用 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
分录 借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 借:主营业务成本 dai:库存商品 月末将损益结转到本年利润 借:主营业务收入 本年利润(成本大于收入) dai:主营业务成本 查看全部回复
答疑老师:夏老师
打科目汇总表即可 查看全部回复
可以,客户不要发票公司也应该确认收入申报纳税,做无票收入是正确的,没有风险 查看全部回复
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答疑老师:patience
借 相关成本费用 dai银行存款 查看全部回复
从a购入按正常采购入账,借库存商品 应交税费-进项 dai 应付账款 银行存款 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
拿钱的时候 借其他应收款 dai库存现金 第二个月拿发票报销的时候 借管理费用 dai其他应收款 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
也可以提前开票 查看全部回复
你这边做账按实际出库数量和金额结转成本,做账 查看全部回复
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