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答疑老师:patience
报销费用,发放工资,支付款项,还借款等,根据实际业务填写支出原因 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:易老师
? 查看全部回复
借 待处理财产损益 dai 库存商品,如果过期了且没有价值,是因为管理问题造成的,等报批后,借 管理费用 dai 待处理财产损益 查看全部回复
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答疑老师:许老师
内账记错了调整就好了 查看全部回复
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答疑老师:李可可
是员工出差发生的还是什么业务发生的 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
1.合同签订时不用做分录, 2.付款时:借:应付账款 dai:银行存款 3.货和发票如果一起到 借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款 4.如果货到时发票未到并且到月末发票也未来月底可以先暂估入库 借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 次月再根据发票冲销暂估,再做一笔正确的原材料入库分录即可 查看全部回复
答疑老师:wam
这个咨询服务是用于什么方面的? 查看全部回复
答疑老师:杨老师
毛巾卖出去了没有? 查看全部回复
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借:无形资产 dai:实收资本 查看全部回复
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是支付给员工的么. 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
实报12308 借:管理费用等科目 dai:银行存款12308 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,你们租赁进来,借主营业务成本 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
是的,正常都是当月计提 查看全部回复
赠送商品视同销售,建议开票。如果不开票的话,增值税申报时填写未开票收入 查看全部回复
可以直接调账的 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借应付账款 dai银行存款一美元户 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
业务招待费是必须调整的事项 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
销售出去的和生产出去的都是借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税额)结转成本,借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
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要看公司对于另外两家公司有没有达到控制 查看全部回复
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答疑老师:清岚
门店是在公司统一核算是吗 查看全部回复
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公众号:会计宝
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