请问一下去年的应付账款暂估有10万,但是今年的汇算清缴已经把这部分做了纳税调增了,但是账面上还是有这笔暂估在,要怎么做才能把账调平吗?

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2022/11/24 14:52:53

请问一下去年的应付账款暂估有10万,但是今年的汇算清缴已经把这部分做了纳税调增了,但是账面上还是有这笔暂估在,要怎么做才能把账调平吗?

应付账款挂账,如果是真实业务,进行付款就可以了

不是真实业务,这是当时暂估的借管理费用 dai应付账款,汇算清缴前但是已经调增了,这样账面不用调也可以吗

账面不能一直挂账,通常应付账款记到营业外收入里面冲账

你们之前已经调整的话,可以借:应付账款 dai:利润分配

你的意思我直接转利润分配-未分配利润里面就行了是吗

如果是小企业会计准则可以直接这样做

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2022-11-24 14:5268224372

请问一下去年的应付账款暂估有10万,但是今年的汇算清缴已经把这部分做了纳税调增了,但是账面上还是有这笔暂估在,要怎么做才能把账调平吗?
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andy老师2022-11-24 14:54

应付账款挂账,如果是真实业务,进行付款就可以了

2022-11-24 14:5768224372

不是真实业务,这是当时暂估的借管理费用 dai应付账款,汇算清缴前但是已经调增了,这样账面不用调也可以吗
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andy老师2022-11-24 15:01

账面不能一直挂账,通常应付账款记到营业外收入里面冲账
会计宝

andy老师2022-11-24 15:02

你们之前已经调整的话,可以借:应付账款 dai:利润分配

2022-11-24 15:0868224372

你的意思我直接转利润分配-未分配利润里面就行了是吗
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andy老师2022-11-24 15:15

如果是小企业会计准则可以直接这样做
andy老师

andy老师2022-11-24 15:16

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