我是施工单位,之前把钱都付给个人了。后来又让他们用公司补开的发票,开给我们的是专票。但是没有走流水,可以吗 比如说,我公司之前和B(个人)签订的合同。款已经都付给个人了,后来B闲价格低又改为用B的公司和我公司签订的合同。他们把之前付给B(个人)的款比如已经付过50万。用B公司开的专票发票。这个50万银行没有付款记录怎么办#房地产#
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1.2020 年甲公司职工赵某月平均工资为 2800 元,甲公司所在地月最低工资标准为2000 元,职工月平均工资为5000 元。单位缴费基数为5000元。计算 2021 年甲公司每月从赵某工资中代扣代缴的职工基本养老保险费和单位为赵某缴纳的基本养老保险费。#出纳#
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老师,公司账上查不到之前借的一笔钱,21年收回来时记错了科目,记到了应收账款贷方还是个-4000,22年12月的科目余额表又显示贷方正数4000,现在在我的报表项目里面应收账款是0,预收账款多了4000,这个怎么改错调整啊。实际上这笔业务已经是互不相欠的了。目前是为了注销公司提供报表#建筑工程#
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请问财税老师,国家税率从16%调整到13%是2018年05月01日开始执行。政府采购项目是2018年5月22号招标开标的(已经在国家税率调整执行之后)。项目因建筑原因到2019年9月10日才开工(报货生产)施工完成。我单位开13%税票, 出于某些原因直到今年2023年才开始审计,但审单位要扣3%税差,请问是否符合法律法规,请财税老师指导。谢谢!#建筑工程#
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请问财税老师,国家税率从16%调整到13%是2018年05月01日开始执行。政府采购项目是2018年5月22号招标开标的(已经在国家税率调整执行之后)。项目因建筑原因到2019年9月10日才开工(报货生产)施工完成。我单位开13%税票, 出于某些原因直到今年2023年才开始审计,但审单位要扣3%税差,请问是否符合法律法规,请财税老师指导。谢谢!#建筑工程#
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老师 我想请教下 我们单位现在搞验收!目前我们增值税申报950万,要求我们改成2100万!但是呢,本期950营业收入我已经申报过增值税,并已经缴纳了税款!现在如果要我改到2100万,那我增值税已经申报病缴纳过了税款,这个会涉及到退税吗?需要怎么操作#出纳#
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老师您好,想问的问题是这样的: 单位找了一家石材经营部制作了好些个洗手台,总价8万多。那石材店开票内容是,黑金沙大理石洗手台,单位和数量是:11.5延米。说这个延米的计算方式,是包括了洗手台台面,台盆,门板等。然后结算单的明细是项项列的: 黑金沙大理石台面,5米,8000元;台盆2个360元;人工费800元等等…请问对方这种报账资料是否可以啊?#出纳#
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我们公司的经营范围是:企业的经营范围为:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;消防技术服务;电气设备修理;消防器材销售。 我们做了一项电气设备维修的活,我们可以这样开票么 维修费,规格型号:电气设备、消防设施,单位:项 这个的开票编码是多少#服务业#
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请教你一个问题,我们单位出租的房子,合同是三方签的,我们前年给丙开的房租发票,增值税也交了,但是他一直都没付,后来乙方把钱付了,我们又重新给乙方开的发票。账上一直挂着应收账款,这个应该咋处理#物业#
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租赁收到的预收账款,预收账款为什么不包括增值税,我租出一个设备,一共收到钱22600(包含增值税2600)。为什么预收账款是贷方增加20000,实际收到的钱是22600不应该是预售22600吗?#出纳#
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老师,我们单位去年年底增值税有留抵,结转到应交税费-未交增值税借方,在资产负债表中的其他流动资产里。上个月(9月)有销项,想要冲减这个留抵,应该做什么分录?假如留抵金额是9,9月销项3,我在9月份就正常做了一笔,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)3#服务业#
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老师您好,我单位是小规模纳税人(不是房地产企业),2013年购入的房产原值3620639.52(房款3515184+契税105455.52)元,账面已提折旧644926.44元。 2023年9月30日销售,销售合同和税务代开发票价格2321600元,税务指定的价格是4417698.64元,交了增值税34607.40元,城建税173.03元,教育费附加519.11元,地方教育费附加346.07元,产权转移印花税1051.83元。 这个帐怎么做,分录怎么写,谢谢! #其他行业#
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企业在建期间,所发生的长期待摊费用(手续费,通信费等的)、收到往来款(其他应付款)、在建工程、预付账款(包括预付工程款)、待抵扣进项税、实收资本(收到投资)在现金流量表里分别属于哪些项目#出纳#
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老板找了一个售后人员偶尔出差外地给我们公司产品做修理维护,但是这个售后人员有正规单位不在本公司入职。老板就是不想跟对方增加个税负担,所以目前是老板给他私人转账付劳务报酬以及差旅费,目前售后人员贴了报销单过来,我该如何正规地处理这个事情?#工业制造#
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请问下一,我公司是蔬菜销售企业,给客户单位配送按照11%折扣优惠下浮。在开具发票时,我们按照实际配送金额开具,客户单位支付款项时,扣除下浮11%优惠的金额支付剩下的款项,我们公司做账直接把优惠部分做到财务费用折扣折让,优惠的这部分还需要开具红字发票吗?#商业#
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事业单位,上个月有一笔就业局转过来我们单位的钱没记,是给见习人员发的补贴工资,然后建行代发手续这个月刚办完,给发9月工资,这个账应该怎么记?还有这个见习自己交的意外险,需要我们给报销,这个又应该怎么记呢?#出纳#
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新成立的单位,找个人买入一台二手设备,1.5万,对方不开发票。让他去税务局代开1.5万发票,但是里面的148元多税钱让我们出,没办法,非让我付15148元,但是发票金额只有1.5万,这个148的税差我怎么做账?[捂脸]#工业制造#
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单位新建的个煤棚,在建设过程中的所有开支都走预付账款了,只是付了一半的款项,现在已经达到预定可使用状态了,但是一直就在预付账款挂的了,这个账务应该怎么处理?是不是需要先暂估转入在建工程?#出纳#
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我们是甲方单位,有一项付支出因为领导不批准,只能个人掏腰包把费用付给乙方了。请问我通过银行卡个人账户把上万元含税费用(乙方的报价是含税的,就按照这个报价转账)转至乙方公司账户,纯属个人赔钱了,不会还出现税务问题吧?那我就亏大了。#出纳#
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老师,您好。有个员工已离职,但是他不想中断社保,让单位帮忙代缴2个月社保,社保钱他全额承担。8月社保合计应该是1505.63元,但是她按照7月社保的标准只转了1461.6元,少转44.03元。现在她在交9月社保钱的时候,一起把差额加上补过来了,这个账务如何做呢?我是按照这个红色框框这样,直接把差额(红字表示)加在数据里面吗?#工业制造#
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我方公司和政府合作共同出资给第三方公司编一本书,政府出30w,其余是我们公司出,去年政府打了30w到我们公司,然后出纳给开了30w的发票,会计确认为收入记账了,年底审计的时候认为这笔不属于收入,我今年调账调整成预收了,在年度企业汇算清缴的时候按我调账之后的数据申报的,但是现在税局认为这笔钱开了票,就必须确认为收入,不然增值税和企税的收入差距太大,我现在不知道这笔钱在账上改怎么处理了,如果直接改报表的话,数据和账上也不一样了。#出纳#
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