政府补助要建立专账,请问是什么样子的,是开一个专门的银行账户,然后记账软件专门设置这个账户花费的各种用途的科目吗?比如固定资产下面设置二级科目,名称是固定资产-某某项目-设备,是这样吗?需要另外用Excel记录吗?#高新企业#
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电子银行承兑汇票 收到货款,对方公司YL付的是电子银行承兑汇票60000 借:应收票据-公司名字YL 60000 贷:应收账款-公司名字YL 60000 然后我们公司用这张汇票购买TZ公司的设备 借:应付账款-公司名字TZ 60000 贷:应收票据-公司名字YL 60000 收款付款都还没有开具发票 问题:借贷是否正确,二级科目是否公司名字,以后公司业务比较多的情况,对应公司越来越多,二级科目都这样设置吗?#商业#
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购买金蝶软件的时候,不小心把对方公司账户名字输成了法人名字,然后银行退回来,我做了两笔冲回 1.购买财务软件 借:应付账款—对方公司名字 贷:银行存款 2.支付平台退票 借:银行存款 贷:应付账款—对方公司名字 这两笔记账凭证只附银行回单 后面转账成功的 1.购买财务软件 借:固定资产—金蝶KIS标准版 贷:应付账款—对方公司名字 记账凭证附银行回单、付款申请单、发票 这样处理是可以的吗#其他行业#
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你好老师,贸易公司,购进的商品比较多大部分都是工地用的,而且开票时是根据计划单来开票,这样怎么入账呢,二级科目设置为计划1,三级科目再记录商品名称可以吗, 借库存商品 计划1 电缆、电钻, 贷银行存款 这样可以吗 还是二级科目就细分商品名称呢,东西很杂,几乎没有相同的商品。#商业#
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公司21年购入一台设备原值176万,23年提前还款产生留购价100元,因为计提折旧是原值一直按照176万折旧的,收到留购价发票,放到固定资产-留购价科目里面了,23年度财报,资产负债表,固定资产原值就是176万零100,现申报企业年度会算申报表,资产折旧报表,原值填176万,留购价怎么办?因为财报年报资产原值是176万零100#其他行业#
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1.借贷记账法练习。 某企业2019年5月初“银行存款”余额180 000元,本月发生以下经济业务: (1)从银行提取现金10 000元。 (2)收到A单位前欠货款40 000元,存人银行。 (3)购人原材料一批60 000元,以存款支付。 (4)向银行借人80 000元,存人银行。 要求: 登记银行存款T形账户。#出纳#
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老师,请问我们是电商公司,然后充值投流,后来平台给我们开的发票,发票上面是广告费也有软件服务费,请问我入账是入哪些科目啊?可以入主营业务成本吗,或者是入销售费用,那二级科目选哪个呢?#出纳#
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老师,我有个问题想请教提下您! 我公司没有外币账户,但8月1日收到了一笔美元5000,美元是到了我们银行的总行,8月10日我拿着合同及invoice去银行办理完结汇后,8月11日才入账人民币36026.54,银行回单是记账的是汇款金额USD5000,中间行扣费USD30,卖出币种USD4970,现汇7.2488(合同性质是我们给海外公司提供服务,收到的服务费) 按照银行回单上的记载,这笔业务的会计分录怎么写?考虑产生的汇兑差额吗?汇率如何确认呢?#服务业#
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你咨询一下,税务局查账调增了工资22万。税金是4700元,调增的凭证是借主营业务成本工资22万。贷其他应付款22万。因为我的软件的科目里面没有以前年度损益调整。这些凭证该怎么调?还有我公司应收账款收到承兑汇票100万。然后转给了另一家公司。给这家公司从个人账户付了1万多的手续费。这家公司把100万转到我们公司账户上了。这个凭证怎么做?能不能给写一下会计分录#建筑工程#
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老师,您好。对方提供了技术服务,开的发票项目名称是“现代服务*信息咨询”。我要填记账凭证的话,这个管理费用下面增加设置一个二级科目,我是叫“信息技术服务费”还是“信息咨询服务费”呢?#工业制造#
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老师,你好,我们是建筑公司,资质挂靠的,每年有很多项目挂靠到公司,请问成本核算这块,是分项目核算呢,还是一起核算呢?如果是分项目核算,入成本时需要在工程施工科目后面设置项目名称吗?#建筑工程#
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金蝶软件设置应收账款明细科目时,例如本来是应收账款一xx公司,但是我增加公司的时候增加错了变成了,例如我增加的那公司是1所以他现在只要有关的应收账款科目的他现在都变成了应收账款-1-xx公司,现在所有应收账款有关分录后面明细都带有了1,好像是按了辅助核算吧,请问大佬们这个怎么修改呀,把那个我增加的给删掉,我尝试了改不了😭#其他行业#
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请问,我企业的银行存款账和对账单从我2020年接手的时候就对不上,差一个8万多的差额(账上余额少,对账单余额多)前会计说是因为有些笔企业的收入和支出是通过法人个人的银行账户代收代付的,所以“银行存款科目”和“其他应收款—法人科目”记的有点乱。过不了多久企业有注销的打算,所以现在必须把银行存款账的余额和对账单的余额调成一致的。请问我现在可以把这笔差额直接借:银行存款 贷:其他应收款—法人,金额就是那个差额 这样给调整了吗?#商业#
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老师您好,我们公司是小微企业,融资购入一台设备,现在对方只给我们开具了首付款的发票和手续费的发票,我该如何入账,按合同入账还是按发票确认固定资产的价值,没有未确认融资费用这个科目#其他行业#
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你好,公司员工前年替公司支付了公司车辆的车款。现在公司账上有钱了,想把这笔款还给他,可以直接公司账户转账给他么。看之前的凭证是,借固定资产/税金,贷方是现金。是只能去银行取出现金还给他么,不能直接公司账户转账还给他嘛。#出纳#
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公司在2022年4月1日以220.000元的价格出售了一些设备。财务总监已经从银行账户中扣除了220,000元,但没有做其他事情。这些设备在2019年10月1日的成本为380,000元。#其他行业#
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1.在代账公司把账接过来需要注意什么? (包括对方需要给我什么资料?前期我要做那些准备?在交接过程中需要注意什么) 2.高新技术企业是否需要做专门的研发费用表 3.软件公司在外购买的用到项目中的硬件设备应该记什么科目?#高新企业#
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我从其他人手里接的这个账,银行存款的付款业务一直都是走的“贷:其他应收款—法人”把这个科目就当做“银行存款”科目使用的。法人会定期往我公司银行账户里打钱。那这个法人往账户里打钱的这个事项,是借:银行存款 贷:其他应收款—法人吗?可是我付款也是贷:其他应收款—法人啊?不可能收和付都贷记这个科目吧?我觉得应该是借记“其他应收款—法人”,那贷记什么科目?#商业#
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我是设备研发生产制造企业,我卖设备,然后整台设备是包含有软件和硬件部分的,以前开票我们都是开设备名称,金额为软件+硬件的总金额。现在客户说他们作为购买方,若软硬件分开开具可退税,请问这样分开开票对我企业有什么影响吗?#工业制造#
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分公司是非独立核算,不单独记账,由总公司记账,每个月总公司会拨款给分公司资金用于缴纳五险一金,缴纳五险一金的分录由总公司记账 请问总公司给分公司拨款以及分公司收到款。是否建议用其他应收款和其他应付款核算。还是单独设置二级或三级科目给分公司用,请问哪个方法更简便以及更容易让他人看懂#其他行业#
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9.9号付了空分机的余款,空分机是17000一台买了三台,我做了凭证固定资产记账了。今天老板说买多了用不了想退了,对方不给退,又买了对方其他设备才给退,买的对方的设备是:蛟龙和磨刀机。退空分机这个设备运费2000块钱需要我们这边付,然后付了20800元,这样怎么记账呀?老师们#其他行业#
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我这边收到了航天信息的负数发票,说当时开错了,我3月份已经抵扣了,现在如何做账?当时做了进项税,我这边没有设置进项税额转出科目。银行收到退款后,贷方能不能直接做个进项税贷方的负数?#房地产#
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我们单位(行政事业)按月向财政上报账发放了临时人员工资,但是就业中心上对临时人员工资补贴是按季度发放到单位银行账户上的,以至于这部分补贴一直在账户上没有用。记的科目是借:银行存款,贷其他应付款。现在财政上让调整会计科目,作为单位工作经费正常支出呢,我想请教一下老师,1.不用上交国库可以正常办公支出吗?2.怎么调整会计科目?#其他行业#
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我是想请教一下 公司销售了一份1年期技术服务,价款是16.6万,合同约定先预收合同价款的50%,剩下的50%等验收完成后再收(明年7月份到期), 现在票已经开了50%的价款8.3万,但是钱要下个月才能收到。 请问 1、因为业务量少,没有设置预收账款这个科目,所以我在记账的时候是先 借:应收账款16.6 贷:主营业务成本 16.6 2、我在结转这项服务成本时, 借:主营业务成本 16.6 贷:应收职工薪酬 16.6(我全部结转工资是否不合适,对以后支出和账务有无影响 ) #服务业#
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咨询一下各位大佬,房地产行业,项目名下的借款人没有按期偿还贷款本息,银行直接从公司保证金账户里扣除了贷款本息及违约金,这个分录借方应该挂什么科目呢?是挂在这个借款人的房号下么,还是其他什么科目叻?万分感谢!!#房地产#
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老师,我做内账,之前说因为老板只看支出,不管固定资产的摊销,所以把固定资产计入主营业务成本,那明细科目怎么设,要和水电费区分开,以资产的名字(比如活动板房、洗车机)为二级科目的话,明细账就设的太多了,而且二级科目下就一个业务#其他行业#
1989
之前没做过政府补助要求专款核算的账务,现在公司申请到该项目了,然后科目用的是 研发支出-XX项目-自筹经费/专项经费-设备费/材料费/劳务费,这些到月底或者年底需要转到哪里去吗 ,然后收到的财政拨款入递延收益,是不是年底用了的部分才可以转营业外入#农业#
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公司售货给一家企业 合同是和总公司签的 这个企业付款用总公司和其中一家子公司账户 我司开票也是分别开给总公司和子公司 记账时候能直接只设置总公司账号吗 把和子公司的业务往来也计入总公司#工业制造#
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A公司是一般纳税人,A公司是B公司的银行贷款担保人,现在B公司还不上银行贷款了,A公司作为担保人被拍卖了一台原值为150万,累计折旧为20万,没有减值准备的固定资产设备。固定资产设备由C公司以100万元的价格竞价成交。A公司需要开具增值税专用发票给C公司,C公司直接把固定资产设备的100万元的成交价款转给中介公司,再由中介公司转给银行作为B公司的还贷金额。拍卖过程中A公司还需要交2万元的服务费给中介公司,这2万元从C公司付的100万元成交款中扣除,中介公司开2万元的增值税专用发票给A公司。请问A公司如何进行账务处理?#房地产#
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老师你好,我想问一下、我们公司接了一个景区项目、购买了一批设备,有电梯,只有合格证、没有产权证,国家政府也不给发,算是一个设备投资嘛,有发票,合同这些都有,这种可以计入公司固定资产吗,如果想去银行贷款的话,一般是看发票、发票金额,还是说看合同等等评估它的价值才能贷款呀,有什么要求没有呀#房地产#
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1月购入的固定资产(运输设备),因为车的缘故需要退车,对方已经开出红字发票,车辆购置税也已经退回,对方会全额退款。需要怎么进行账务处理 ,用的SAP系统,已经卡片报废了全部转到固定资产清理了,进项税额也已经转出。因为提过折旧(折旧对应的也是冲减成本),那固清资产清理科目会不平就需要做损益,但是我们实际上是0损失,所以就很疑惑,希望有好人可以告诉我具体分录处理和金额来源,谢谢!#其他行业#
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申请了增值税留抵退税,已到银行账户,已账务处理。 借:银行存款 xx 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 xx 期末“应交税费-应交增值税-进项税额转出”这个科目的贷方余额应该怎么处理呢?#其他行业#
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请问老师 新建工业企业以大包的形式建厂,购买的空调、家具由法人、会计、总工程师使用,空调、家具计固定资产,折旧做在建工程这样对吗?总工的工资计在建工程,会计和法人的计管理费用对吗?在建工程的明细科目怎么设置,比如总工的工资,在建工程-待摊支出-工资可以吗?购买了集装箱房作为临时办公室使用,这个集装箱房是做到固定资产还是在建工程呢#工业制造#
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老师,我们是传媒公司,公司采购了音响及摄影器材,我们按购买原值入固定资产,要连接这些设备,又会购买线缆,这些线缆有的价格超过2000,有的只有几百块,我们入帐应该计入什么科目呢?#其他行业#
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子审计人员在审查某企业固定资产“累计折旧”账户时,发现5月固定资产折旧总额为76 400元,6月的折旧总额为78 070元,78月的折旧总额均为76670元。经查,该企业曾在6月提前半年报废一台设备(价值24 000元,预计使用年限为10年),同时购人两台价值共计56400元,使用年限为10年的新设备。 试分析怎样审查该企业的固定资产折旧。#初级#
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