老师,你好,我想问一下就是总公司转给分公司的款150万左右,不用还,总公司挂的其他应收款,总公司和分公司是分别独立核算的,总公司收入主要是收分公司的管理费,一个月几千,现在分公司注销了,总公司挂的其他应收款怎么处理呀?是通过营业外支出冲吗?借,营业外支出,贷,其他应收款吗?那这个是不是需要慢慢冲,那大概一个月多少金额比较合适呀?麻烦老师帮忙解答一下,谢谢😊 #出纳#
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老师,你好,我想问一下就是总公司转给分公司的款150万左右,不用还,总公司挂的其他应收款,总公司和分公司是分别独立核算的,总公司收入主要是收分公司的管理费,一个月几千,现在分公司注销了,总公司挂的其他应收款怎么处理呀?可以通过利润分配冲了吗?借,利润分配—其他转入,贷,其他应收款#出纳#
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您好老师 咨询下年末其他应付款科目余额为负数,现已查明原因,需要调整50万元到其他应收款科目借方,但该50w是之前年度公司给另一个公司的借款,现另一公司已注销无法归还借款平账,年末其他应收款科目余额比较敏感,又有税务稽查风险,应该怎么做调账合适呢或者有没有更好的解决办法呢#其他行业#
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注册公司时,股东通过私人借款实缴了注册资金5000千万,等公司注册好以后,又从公司账户把这笔钱还给了对方,后期资产负债表上一直挂着这笔大额其他应收款—股东,现在公司要注销,该如何清理?公司往来账很少#服务业#
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企业要注销前,其他应收款—职工个人负担社保是借方余额300多元,证明是代扣时 代扣少了,但我不想挨个找了,能不能把这300多元在一笔分录里都调平?我发工资时,代扣的分录是 (借:应付工资 贷:其他应收款—职工个人负担社保 其他应收款—法人)那我现在调平,能不能做(借:其他应收款—法人 贷:其他应收款—职工社保个人部分 )这样一笔调平啊?#房地产#
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想注销公司,但是 2.有一笔380万左右的应付账款无法进行了,对方公司有税务问题,没办法平 3.其他应收款账上有公司借给个人的大额借款,也在380万左右 那应付账款和其他应收款有什么账务处理方法平掉?他们可不可以对冲掉?#商业#
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企业注销时,预付账款余额太大,又要不来发票,最后注销时怎么办?我知道转营业外支出,但没有其他资料,税务局不认吧?需要调增是吧?调增会有什么结果?调增后,预付账款往来账是可以平的,只是这部分余额不能抵扣企业所得税了,是吧?#房地产#
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请问,我企业的银行存款账和对账单从我2020年接手的时候就对不上,差一个8万多的差额(账上余额少,对账单余额多)前会计说是因为有些笔企业的收入和支出是通过法人个人的银行账户代收代付的,所以“银行存款科目”和“其他应收款—法人科目”记的有点乱。过不了多久企业有注销的打算,所以现在必须把银行存款账的余额和对账单的余额调成一致的。请问我现在可以把这笔差额直接借:银行存款 贷:其他应收款—法人,金额就是那个差额 这样给调整了吗?#商业#
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在注销前,资产负债表应该是什么状态?比如,我目前知道账上的往来应该都清理干净,我们的往来现在只剩“其他应收款—社保”有余额了,其他往来全都没余额了。那这个社保的余额需要清零吗?怎么清?另外,还有1万多元的货币资金,在注销前也要清零吗?怎么清?把现金都还给股东,银行存款都打回股东的个人银行账户上吗?它分录借方是“实收资本”还是“利润分配—应付利润”?#房地产#
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全资子公司注销,账面:其他应收款—母公司50万元,实收资本30万元,年初未分配利润5万元,当月累计未分配利润15万元。 母公司账面:长期投资—30万元,其他应付款—子公司50万元。 子公司注销后,母公司和子公司分别如何记账。合并报表如何处理?#其他行业#
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公司所在地:西安 ;工程所在地:新疆阿图什 。工程合同采用甲供材简易征收3%税率。工程跨年,2020年开工时办理《跨区域涉税事项报告表》(原外经证),在向甲方开发票时在当地预缴3%税款。西安财务2020年做账利润66万元,2021年做账利润约60万元,2022年预计做账利润约96万元,每年已根据利润缴纳企业所得税2.5%。疑问:2022年底在工程所在地注销外经证时会不会引起按项目总利润(66+60+96)补缴企业所得税款(利润大于100万,按5%税率交税)?#建筑工程#
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我们是小规模制造业,享受了税费缓交政策,但是现在我们要把公司注销了,我们在网上申请了注销,需要把税费缴清才可以办理下一步,现在在电子税务局不能自己交税了,现在能不能到大厅提前把税费交了?#出纳#
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一个房地产公司,法人又成立了别的公司,有建筑公司、文化公司、投资公司,然后法人用家里亲人和公司的员工作为法人又成立了好多建材公司、物业公司,还有一个房地产公司,体量最大的是两个房地产公司。这些公司之间平时挂账其他应收、其他应付很多,尤其是主业的房地产公司的挂账有好几个亿,现在想清理干净这些往来,可是一边列着清理方案,这边还在继续有很多往来,请教:1、这些公司之间往来款项需不需要交税?挂账多久的需要交税?2、可否设立一个资金池,所有公司都从一个公司借款还款,这些各种性质的企业之间可以这样做吗?选择什么性质的公司作为资金池合适?3、资金还给出借方后它没业务,资金就转不回需要资金的公司,请问怎么解决#房地产#
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今年4月我们开了50几万的专票出去,后来跟客户协商把这50几万发票作废,所以客户没勾选确认也没做账,但我的前任忘记把这些票作废,把这50几万做账并且把税已经都交上去了,现在客户单位已经注销。如何解决? 承上问: 发票联次齐全。 当季总共开了80几万出去,税全部交了,但是其中这50几万其实是要作废的,也已经交税了。#房地产#
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老师你好,我公司这个月进项大于销项,不用交税分录是不是这样写 本月结转和计提分录: 借:应交税金—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税金—未交增值税 借:主营业务税金及附加 贷:应交税金—应交城建税 下个月的分录: 借:应交税金—未交增值税 贷:营业外支出 借:应交税金—城建税 贷:营业外支出 是这样吗?#房地产#
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财政部分职工保险23年之前年度一直挂其他应收款里了 23年1-12月的拨款财政要求调整至收入,23年以前年度我们单位垫付的部分是23年给的,现在其他应收款余额里一直有23年之前垫付的余额,这种怎么把余额调整为0,分录怎么做呀#出纳#
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现在要装订凭证,每种记账凭证后面需要附什么,比如发放工资、交税、采购固定资产办公用品、收到投资款、付押金、购买服务属于研发支出的、交社保公积金的、交个税、验证账户款、支付团建费、补缴个税公积金、支付合同款,是一般纳税人,每个月后面都要资产负债表利润表,前面要科目余额表吗,还有什么需要注意的#服务业#
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您好 老师 我们公司17年法人打款银行公户49.5w 当时做账是借:银存 贷:其他应付款。然后当时支出去两笔费用银行未备注,做的借:其他应收款 贷银行存款 ,昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转 需要怎么平账#房地产#
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