在电子税务局申报出口退税的时候,自检的时候提示申报的数量大于代理出口货物证明(20231430100001191201)剩余可使用数量,其中申报退税数量(0.0);退运(0.0),请确认是否存在多退或重复退税情形 #出纳#
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出口日期11/30,出口发票开立日期12/21,进货发票开立12/21,12/22对进货发票进行退税勾选确认,但在电子税务局里做出口退税申报时自检疑点是进货发票无电子信息?这是怎么回事?我是江苏的外贸公司#商业#
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您好,老师,我想问一下电子税务局出口退税申报报关单状态是已使用状态,但是这份报关单没有跟增值税专用发票匹配,退税金额显示0,还没有申报数据,这个要怎么改,怎么操作才能正常申报。对应的增值税专用发票状态是已认证未稽核#商业#
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小规模纳税人财务报表报送找不到怎么办?2023年第四季度申报的有申报记录,2024年我们公司自己吧外账接回来自己做账了,2023外账一直在代账公司,现在电子税务局里面找不到财务报表报送咋办?要是没有财务报表备案那上个季度代账公司咋报送的财务报表,麻烦问一下怎么找到财务报表报送这个项目呢?我们是餐饮行业#其他行业#
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生产企业出口退税,选择抵税不退税,本期还要再交些增值税,那在增值税纳税申报表上做免税申报,该免税申报仅需要在增值税纳税申报的附表一第18行填写免税销售额即可,就不用再操作退税申报系统,那认证进项是要认证多少?#房地产#
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请教下老师系统的社保申报缴纳流程和各个时间是什么,都在电子税务局操作吗,这个月申报这个月的工资和社保费然后下个月扣款是嘛?比如员工1月份入职,我1月就可以给他登记申报社保然后2月发一月工资就代扣了,也是2月缴1月所属期社保吗#服务业#
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自然人电子税务局WEB端】业主或投资人可以通过自然人电子税务局WEB端进行申报。首次登录需要通过实名认证,登录成功后,点击顶部“申报管理”按钮进入申报界面,可进行“经营所得个人所得税月(季)度申报(A表)”、“经营所得个人所得税年度申报(B表)”、多处经营所得个人所得税汇总年度申报(C表)。C表在哪里?#建筑工程#
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自营出口的生产企业在5月出口了200万人民币的货物,征税率13%,退税率11%,不得免征和抵扣进项税额为4万元。如果5月底收齐单证,6月申报出口退税的话,6月填增值税申报表时进项税额转出应填4万元;但是如果8月才收齐单证,9月申报出口退税,对应的进项转出4万是应该在9月填增值税申报表时再填吗?#出纳#
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供应商因货物问题在隔月红冲了一张发票,但是我们在开票当月所属期已抵扣,问了税务局是因为现在电子税务局和税控盘在并轨时出现数据更新不及时问题,现在报税时会跳出提示与红字信息不符合,可以继续申报嘛#房地产#
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怎么算企业缺多少发票?请问怎么看企业缺多少发票啊,是不是申报的总收入(100w)-电子税务局上面的社保(6w)-电子税务局上面查询收到的发票(10w)-在个税系统上面申报的工资(60w)-银行财务费用(1w)之后的这个数就是我要交企业所得税的利润总额23w,,但是我们平时有录进没有发票的报销还暂估了一些费用,现在利润表上面的利润总额是19w,是不是23-19=4w就是我缺的发票哦#服务业#
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老师 我们是小规模纳税人 总共开了不含税1820692.37的发票 其中专票三个点开了73533.01 普票开了一个点1642235.09 三个点104924.27 现在要申报增值税 我申报的税额和电子税务局开票的税额一致 但是税务老师打电话过来说不对 这到底该怎么申报啊#出纳#
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这个月涉及到出口退税,然后本月要申报的增值税和企业所得税还没有申报,是要把这个出口退税操作完才能申报增值税和企业所得税吗?还是说增值税和所得税可以先正常申报,出口退税等税期结束再申报也可以?#房地产#
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老师好,我们是一家新建外贸公司,现在是税局在核查我们公司首次出口退税实地核查资料,我们需不需要申报出口退税,还是说等实地核查完了才能做申报,但又听人家说做申报是要在出口90天内做,现在还差几天了,广东省珠海市地区#其他行业#
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老师您好,我在7月开具已补税未退税证明,但是红字发票在8月才开,所以税管员让我9月冲减。我在8月出口退税申报里就没加这个冲减,但是在我自检的时候就显示失败说我没加这个冲减,我在税务局要怎么操作才能自检成功又能到9月冲减啊#工业制造#
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我想咨询一下6月份记账软件里面工资表自动生成了个税,在自然人电子税务局申报个税的时候全部减免了,最终个税应该是为0,但是上个月做6月份账的时候没有注意,现在记账软件挂着的这个个税应该怎么处理吖?#高新企业#
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老师您好,我们是小规模纳税人,我们23年1-3月份账务重新调整了,导致现在第一季度报表发生了变化,季度报表的数据与电子税务局1季度申报报表中的数据不一致,请问现在填报2季度,我使得申报表中本年累计金额=季报数据,倒算出本期金额可以吗?这样有的科目本期金额会是负数,请问可以吗?#物业#
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家装业务先收款后一个业务5月收款,6月开票,那在6月征期申报的时候账面上就没有这笔数据,因为这笔数据已经在5月完成入账了,但是在6月征期中没有发生对应税率的业务,这部分开票数据正常填在电子税务局中吗,还需要做其他调整吗#建筑工程#
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老师,我们公司现在是这么个情况,公司已几年没有业务了,但因为存在应收款所以公司没有注销。原来的股东之间存在经济纠纷公司账目报税这一块一直由股东A安排的财务人员操作。但从今年已经没有申报税了,现在股东B也是法定代表收到短信才知道没有报税的情况,安排我来接手。我现在手上什么都没有,连税控盘都没有,(仅在电子税务局添加了我为办税人员)后面的工作能开展吗?主要负责报税以及以后款收完后注销公司等事项 几年前公司还有业务的时候我在此公司担任出纳,从未实操过会计工作,去年考过中级会计也想通过此次机会来学习学习#其他行业#
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我们企业是核定征收的个人独资企业,2023变为查账征收了。之前2022年都是核定征收,经营所得预缴纳都是核定征收方式,2022需要年度汇缴申报吗?如果需要应该按照核定征收方式吧?为什么我的自然人电子税务局里面有2022年的年度汇缴申报?而且还是查账征收方式#商业#
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自产自销矿石 我自己申请的资源税主体 每个月电子税务局申报资源税 我是否应该有库存商品 如果有我是按什么数为计数依准 我这个库存商品和我资源税的量有什么关系没 比如我这个月的资源税是3000吨 我交4000元的资源税 我开出去的销售发票 是不是不能超过我资源税的3000吨呢#工业制造#
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请问去年为了不留底退税按未开票收入先填表了纳税申报表,当时按主要业务13%的税率进行的申报,后面实际开票税率进行的冲减,有9%,有6%税冲减完了,不含税金额冲减多了,税务局进行比对异常处理也没有提出了必须是同税率冲减,现在因为金额冲减多了,后期需要一直去窗口申报,有没有什么解决办法,恢复在电子税务局上正常申报。#其他行业#
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我们单位出口退税 ,分二次款把钱打进来,3月10号是第一次美元进账 3月20号第二笔美元进账 ,商业发票是3月13号 ,报关单的出口日期是4.1,报关单的申报日期是3.28。我们应该几月份申报退税?#房地产#
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老师企业去年Q4季度末成立,上期季度财务报表实际账面为0,电子税务局无法0申报,然后把资产负债表的货币资金和其他应付款填了0.01,本期报财报有数据正常填写,之前填的0.01的数据需要进改成0吗#建筑工程#
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老师您好,跨境电商之前没有申请过出口退税,但是前面两年都有销售商品,销售收入在第三平台的账户里,里面的钱有一小部分已经转到私人账户,但是里面还有几百万人民币没有转出,公账里面没有转入过交易金额,供货商也没给这家跨境电商开过票,现在刚入职这家公司会计工作,会不会有风险,如果后期想要正规化,接下来要申报退税,第三平台里的资金怎么分配到公账上?#商业#
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请问核定征收和定期定额的区别?因为三季度个体户核定征收季报咨询税务局个人所得经营所得要不要自己报?她们说要自己申报,但是去电子税务局申报记录里看税务局已经给申报好了,然后又打电话问税务局,他说你是定期定额,不是核定,我想这两者的关系是什么呢?之前理解的是核定包含定期定额#个体工商户#
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