老师,2023年利润表是亏损了,-3667071.44,现在汇算清缴调整了一笔业务招待费,所以影响了净利润,现在这笔汇算清缴调整的158.8元分录怎么写,小企业会计准则没有以前年度损益调整科目#建筑工程#
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老师,请问我公司是农业种植公司,一直处于亏损从其它企业吸收了一笔科研经费,没有加计扣除就做日常经营活动开销,也没有做成专项经费,开1%的增值税,12月份也交了所得税,那我这种情况在汇算清缴的时候,对于福利和业务招待费要不要调增#出纳#
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亏损当年第一季度已经缴纳的所得税金额 借所得税 贷 应交税金应交所得税 年末这部分分录如何处理。 还有转回的递延所得税资产,去年已经缴纳这部分所得税了,今年汇算清缴能退回吗?那年末余额是不是得转入应交税费——#工业制造#
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老师,您好,就是我们公司是小规模,23年一季度利润是25万,报所得税的时候就弥补了22年亏损21万,交了2千左右的所得税,然后后面三个嫉妒都是亏损的,现在年末23年利润是19万,业务接待费汇算的时候要调增5万左右,请问汇算清缴的时候我们还需要补税吗?我们是经营医疗器械#商业#
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老师,20年员工报销的有几张发票被税务局认定为虚开发票,我们调整了20年、21年、22年的财务报表和这三年企业所得税的报表,20年和21年是亏损的,所以不影响企业所得税缴纳的问题,22年公司有缴纳一点所得税,调整后是先单独补缴22年的所得税,还是和23年汇算清缴的时候一起计算是补缴还是退税呢,23年目前都是亏损,很大可能一年都是亏损状态。#房地产#
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老师,打扰您了,我新接手了一家公司,公司卖已经抵扣进项的旧固定资产,她当时填报增值税的时候,填的是未开票收入,13税率的,账面是把亏损冲了本年利润,现在我要汇算清缴了,我需要填写资产处置损益相关表格吗,关于固定资产折旧相关就正常填报就可以了是吗,#房地产#
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老师您好,想请教下22年的企业所得税汇算清缴已经完成了,23年一季度企业所得税申报的时候可以弥补去年的亏损吗?23年一季度盈利25万左右,22年汇算清缴要亏损21万,医疗器械行业#其他行业#
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老师,企业一直是亏损的,2021的利润表的净利润是负的,2022年汇算清缴时,因未取得暂估的成本,纳税调增了,然后之前的会计也调账了,做了一笔分录,调增了利润分配-未分配利润,那今年2022年的资产负债表的未分配利润是正的,没有影响吧?#建筑工程#
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你好,老师,我想问一下以前年度的企业所得税年报一直都是亏损的,今年有利润的话,今年企业所得税汇算清缴会减去以前亏损部分吗?比如在企业所得税补亏损明细表里面,20年的当年可结转以后年度弥补的亏损额为28万,21年的当年可结转以后年度弥补的亏损额为9万,22年利润为30万,那22年汇算清缴的时候是不需要缴纳企业所得税了吗?#其他行业#
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公司前两个季度缴纳企业所得税9500,第三季度因为企业亏损很多,账面利润是亏损的,请问这种情况这个季度会出现退税吗?还是在每年汇算清缴时候再一起看退税情况,我就是不想本季度出现退税情况,因为我们退税要查发票的,比较麻烦#工业制造#
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老师,您好,我想咨询一下小规模纳税人,我这个月的利润总额是780524.73元,所得税是4.41元,净利润是780520.32元,之前5年亏损517.31元,我们股东这个月有分红,弥补亏损的分录和金额是多少呢,提取盈余公积的金额和分录是多少呢?最终可以分红的金额是多少呢?#工业制造#
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公司刚成立一年,去年因为亏损一直没交过企业所得税,今年第二季度开始盈利了,那企业所得税今年会要预缴,然后到了明年汇算清缴不又会退吗?有别的方法可以不交,直接汇算清缴的时候抵去年的亏损吗#商业#
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你好,我是两家公司的法人,一家是母公司,另外一家是母公司旗下的全资子公司。母公司是亏损状态,子公司是盈利状态,我现在想把子公司的钱转15万到母公司,不想走分红这种形式,请问可以怎么操作记账,以及相关操作方式的缴税情况。#出纳#
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老师,我们企业属于国有带动贫困户脱贫增收企业。主要就是收租金给贫困户分红。我们每年就一笔进账。每次进账会预留一点公司费用。但是账面亏损。我今年进账300万。分红240万。预留60万。公司有固定资产2300万。无形资产110万。每个季度得折旧,折旧多了利润就没了,产生亏损了,我应该怎么做让他不亏啊?#其他行业#
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21年企业盈利了,20年企业也盈利,但20年企业所得税汇算清缴时已经弥补了之前的亏损,21年汇算清缴时还能重复弥补之前的亏损吗,就是比如说20年汇算清缴时弥补了以前年度18万亏损 ,21年汇算清缴时之前弥补的的18万能重复弥补吗#服务业#
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自然人独资公司,去年盈利有未分配利润,还有些货币资金,今年想注销,会涉及到分红个税。如果今年继续营业,因为已经没有业务了,估计会是亏损状态。我们是现在注销比较好,还是等公司亏损了比较好呢?如果是现在注销的话,直接公司申报股东的分红就可以了吗?还是要股东本人去大厅申报分红的个税#商业#
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老师,我们21年初的未分配利润报表数是5129825.17元,21年亏损了1501869.5元,21年底的未分配利润是3636239.09元,21年做了股权转让,股东当时交的税是100多万,现在事务所那边要让我做一笔分录就是相当于股东分红了,用交的税/0.2计算出来分红的数字,直接这样做行不行#工业制造#
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这两个表是软件自动生成,图一的现金流量表明明是本年利润亏损,无法分红,为什么会有数,支付税费这一项,分录是没有错的,但导致现金流量表不平的数是这个数的合计,请问是什么原因呢?如何修改?图二我看着是平的,但还是显示不平,是什么问题呢#建筑工程#
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我想请教您个问题,一个注册资本10万元的商贸企业控股一个注册资本1亿的建设工程公司,都是认缴制,假如工程公司盈利股东分红的话,商贸企业不交分红个税,那么商贸企业如果要分红的话,不是还得交企业所得税吗?如果建设工程公司亏损清算,那商贸公司承担多少的责任呢?#其他行业#
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公司有4个门店,做账账套有4个,4个账套银行存款总额是公司实际数。公司是一个平台,抽店里的净利润的百分数。店里的运营由公司这个平台运营。店铺和公司股东都不一样。然后我们18年19年盈利,这两年当时根据利润表就给股东分红了,当时的房租也是直接由股东去交,账上不显示,20年21年,两年亏损有8万,没有分红,但是房租从20年开始计提,账上领导说先计提后交,预防后期账上没钱交房租,现在账上提的房租有10万,领导问,这个店,现在是还有多少钱#其他行业#
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我们公司收到政府补贴了一笔装修款。 收到补贴是借:银行存款,贷:递延收益,那后期进行摊销:借递延收益 贷:营业外收入-政府补贴,如果当期企业是亏损情况当期是不用缴企业所得税,还有另外一个问题我比较困扰,就是第二年汇算清缴的时候,这一部分需不需要进行纳税调整 ,就是关于递延所得税费,是不是也需要补缴。 就是第二年做企业汇算清缴的时候这部分补贴需不需要调增,然后补缴企业所得税#其他行业#
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去年年底亏损额是:11777.54 今年汇算清缴调增了:2356.18,这样实际亏损为9421.36(只交了税,没有调整账目,账面还是亏损11777.54) 本季度我的利润总额为12831.85,直接计提了所得税:3207.96 而申报表带出来的所得税只有:852.62,小微减又免了767.36,只缴纳了85.26#其他行业#
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请问下:异地项目19年预交了企业所得税,现在汇算清缴可以退不?如果不退是否需要填报?企业所得税汇算清缴表已交企业所得税填上数据显示错误,因为企业亏损应缴纳税额为0。如果不退是否可以留到20年抵减呢?#建筑工程#
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去年采购了一台固定资产,合同签订分期付款的方式,并在付款后开具当期发票,第一期在今年支付的,那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?计税金额按多少算呀~分期共计36个月,按季度支付。#服务业#
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23年暂估了14万成本,4月份开进来122000的发票,还有一部分没开进来。这部分是直接成本转到未分配利润嘛? 前任会计在计提附加税是多记提了164.69,这部分我进行了所得税和未分配利润转出,在汇算清缴时缴纳这部分所得税即可是嘛? 在汇算清缴时是不是要先出财报才能申报所得税?#出纳#
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老师您好,我是小规模,之前一直都是类似零申报,没啥业务,去年政府拆迁,我们收到了一笔拆迁款,有70多万,但是我们没有成本,我计提了68万的成本,现在成本几乎到齐了,想问一下汇算清缴表如何填写#出纳#
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老师您好,我现在进行企业所得税汇算清缴,这个企业之前一直类似零申报,去年来了一笔政府拆迁补助款,成本发票在我12月份的帐都没有,我是计提了68万的成本,现在成本发票到齐了,发票金额差了2千元左右,然后现在进行汇算,如何填写呀#出纳#
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您好,我们企业是房屋租赁企业。我现在正在做汇算清缴。我们加价代收租户的电费,然后以正常价交给北京市电力公司。本来加价代收电费应该进收入,代付应该进成本,但是我都忘记进了。我打算入在今年2024年的账上,交增值税和滞纳金。那请问我现在汇算时需要调增电费收入,调减电费成本吗?#房地产#
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现在申报2023年的汇算清缴,分录有一笔是收到2022年企税退税,本来是红冲,但有人说所得税费用负数不好,然后改成了计入未分配利润,现在导致资产负债表与利润表不平,刚好差这笔,请问该怎么解决?#出纳#
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