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6月份开票给客户,客户当月打款到我们基本户了,分录做的借银行存款,贷主营业务收入 销项税额。但是我们有规定基本户不能收款,所以在7月份我们退款给客户,客户又重新打款到我们基本户,退款给客户并重新收款这两个分录怎么写#服务业#
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老师您好,美团团购价88元,美团技术服务费8.8元,商家营销费17元,(消费者实际支付金额88-17=69元)公司实际到账收入88-8.8-17=62.2元,这个业务怎么做会计分录呢#服务业#
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老师,请问银行承兑汇票贴现利息怎么计算?#服务业#
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电信公司,办宽带送手机,手机视同销售,怎么做账啊#服务业#
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老师,我想问一下,我们开出去的发票产品大类需要跟进项的大类一致吗,比如我们买进来的泡脚丸发票是美容护肤*泡脚丸,我们是做保健用品销售的,我们开出去可以是保健休闲用品*泡脚丸?#服务业#
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老师,我想问下内账账务处理,工资发放我当月不计提,打个比方:9月份发放8月份工资,我直接分录:借:应付职工薪酬 贷:其他应收-社保 公积金 银行存款 借:管理费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬 这样做可以吗?#服务业#
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老师我是昨天应交税费科目账做错了的那个,今天想请您给再看看,是不是这样做就对了,企业所得税,城市维护建设税,和印花税,计提时都是在损益类科目下计提,最后结转到本年利润,这样做,我应交税费科目下就没有负数了,您看对不对谢谢#服务业#
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老师,我们现在报项目预算,有几个人归属于现在这个公司,但是发工资确实另一家公司发放,因为分属于两家公司,现在这个成本要怎么核呢,现在发工资的那家公司要和我们要工资,这个怎么做?#服务业#
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老师,我这边有好几笔帐在5、6月根据银行回执单直接入了成本,借:管理费用,贷:银行存款,但是这些业务有开发票,只是当时未认证现在才认证的,我现在需要把支付的钱中增值税部分转出来对吧?#服务业#
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你好,请问一下,现在人事这边需要给一个员工补6月份的社保,一个员工补9月份的社保,社保那边需要我们提供工资表和记账凭证,现在的情况是6月份的时候因为这个员工没有交社保,所以没有将她做进工资表,记账也没有算她的金额,那我是直接给实际我之前做账的工资表和记账凭证,还是需要在6月份的工资表把这个员工加上,然后再改记账凭证再交给她们呢?9月份的我还没有做账报税,直接把新添加在9月份的做到工资表和记账凭证就可以对吗?#服务业#
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疫情期间享受免增值税,应该开票税率为免税字样,但是有一些票在收到消息之前按3%开了票,那做账的时候是借银行存款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税,还是借银行存款,贷主营业务收入#服务业#
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老师您好,我单位租有一间办公室,租期四年按照新会计准则计入使用权资产和租赁负债,受疫情影响近日收到减免5月份5个自然日租金的协议,减免的租金在8月份减免,请问8月份该如何做账?#服务业#
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公司是去年4月这样注册的,库存现金和银行存款都比较少,然后该公司名下的员工比较多,有40多个左右,每次付工资,库存现金不够,我就做了借法人的款的分录,增加库存现金来支付工资,现在其他应付挂的借法人的账比较多,有100多万,这个有什么影响?该怎么处理呢?#服务业#
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我去年预付的一笔装修费用25万直接入了管理费用,今年6月才收到发票,我装修总额是200万,期限5年,我是不是应该按照5年摊销这个装修费,去年先入账的我应该怎么调整?税务怎么处理?#服务业#
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您好,我们是一所民办私立学校,提供九年义务教育,我们给学生提供的校车服务,不赚取差价,属于代收代支,收上来支付给第三方服务的公司,我们学校需要确认收入吗,还是按代收代支走其他应收应付款?#服务业#
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