老师 公司有一个项目是做松石手链售买,先从各个供应商中采购松石 配饰 线材,再拿到外面找人工编制成成品,但因业务量少,款式多,用量不統一,配饰品种多,进貨时都是按照克重来付款,但拿出去外加工时数量太少无法称重,也因前期库存太乱无法清算,想问问老师配饰、线材入库时可以直接做费用吗或者是可以怎么做?做的分录科目又是怎样做?#其他行业#
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老师,查账的时候发现一笔这样的账,去年7月购入一批材料,有发票同时原材料也入库,经验收之后,发现原材料做工有些问题,所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?这个怎么做账呢#其他行业#
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老师,查账的时候发现一笔这样的账,去年7月购入一批材料,有发票同时原材料也入库,经验收之后,发现原材料做工有些问题,所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?这个怎么做账呢#工业制造#
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单位刚运营网上采购商城,供应商入驻我们采购平台,消费者通过我们平台采购商品,消费者给我们打款,然后我们扣除服务费之后再打款给供应商,采购协议也是他们之间签订的,现供应商不给消费者开发票,说资金流不一致,供应商只给我们采购平台开发票,我们再给消费者开发票,现在收到发票和开具发票怎么做分录?#出纳#
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问题一:缴纳社保的话,法人不通过公户支付(因为公户被被冻结了),贷方用什么科目? 问题二:23年买了办公用品,之前供应商没有开票给公司,现在24年公司找供应商补开发票,发票的话是直接计入补开那个月份嘛,具体分录要怎么做? 问题三:法人自己购买电脑,可以入账成实收资本嘛,这样做会有什么风险? 问题四:法人多发上月多发工资了,这个月就少发工资了 分录要怎么做? 问题五:无票收入多做0.25 怎么平账#其他行业#
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老师好,我司采购垫付款项采购了一批配件3000元,公司已经报销了3000块钱给采购,后来供应商只发了2500元的配件,采购把500元的退款转回了公户,发票开的是2500元的配件发票,请问要怎么入账?求详细分录#服务业#
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2023,我方在供应商处进货,供应商给我方的销售返利,以两种方式返现。1.三千元在2023已经打入公户,我方也开具了发票给对方。2.五千元以抵货款形式返利,预计于2024年支付。请问,这两种返利怎么做账,分录怎么写?急!就差这笔分录就能结账了!救救孩子!实在不知道怎么做了#商业#
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老师,这个月才跟甲方签的合同,有好多真实的进项暂时还不能取到,所以要暂估一些进项,但是具体的供应商也还没确定下来,还在询价,那分录,应该怎么做好,借∶主营业务成本,贷:应付账款—暂估,这样可以吗,应付账款暂时没办法体现具体公司名称#服务业#
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我们11月到的原材料,当月出库。11月做账借 原材料 贷:应付账款暂估 附件入库单 再把原材料出库 结转成本 附入库单 12月冲销暂估 附红字入库单 再重新入库 这样做对吗,11月原材料结转成本的分录12月还需要冲销吗#物业#
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你好,公司搭建了一个平台,客户在平台下单,公司根据平台订单数量统一去供应商进行采买(赊账),公司第二天给客户配送产品,客户当天确认收货,钱在平台上,每周固定从平台提现到公司公户,再转给供应商成本价。这个收入怎么确认?是按照卖货还是服务做账务处理?分录应该怎么写呢?#出纳#
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老师您好!我们是普通加工企业。我们于10多年前向一家原材料供应商支付货款、对付了1千多元钱。后面因为这家供应商倒闭了、没有退我们钱、也没有开发票给我们。现在老板要求把这笔交易做平、改如何做分录?该笔资金在预付账款的借方#出纳#
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商业公司,一般纳税人,做内账 购进设备,卖出设备 购进设备,合同含税价19600,目前写了2笔分录(款还未付完,没有收到发票) 借:应付账款-K公司4000 贷:银行存款4000 第2笔分录 借:应付账款-K公司7000 贷:应收票据7000 卖出设备,合同含税价28000,账款未收完,没有开具发票,目前写了3笔分录 借:银行存款8400 贷:应收账款-Y公司8400 第2笔分录 借:银行存款7000 贷:应收账款-Y公司7000 第三笔分录 借:应收票据7000 贷:应收账款-Y公司7000 入库和出库做的是暂估分录, 时间线有点长,我现在确认收入,结转成本该怎么写分录? #出纳#
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老师,请问下公司去年开业,超市,注册资本一千万,当时直接计入库存现金了,今年才知道那个注册资本是固定资产投资, 我说我现在把他改成固定资产可以不,调账是调以前年度损益吗,还是直接改账,借固定资产,贷实收资本?如果调以前年度损益的话该怎么做分录呀?#服务业#
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6月我公司一般纳税人,先是卖了设备给Y公司(合同含税价14000),Y公司分3笔付给我公司,第一笔定金4200已付,第二笔第三笔都未付,且第三笔费用700在设备安装调试好后12月内付 6月我登账 借:银行存款 -4200 贷:应收账款-Y公司4200 然后我公司在K厂家购进设备(合同含税价9800),我公司也是分3笔付款,第一笔定金2000已支付,第二和第三笔都未支付 6月登账 借:应付账款-K厂家2000 贷:银行存款-2000 销售设备,还未开发票给Y公司,购进设备,也暂未开发票给我公司 7月份的时候,K厂家将设备直接发货到Y公司(Y公司承担运费,问题是现在入库和出库的分录还有怎么结转成本#商业#
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供应商出库装货数100吨,到我仓库卸货数99吨,与供应商按100吨结算,货物有杂质和水分,尽力处理后,全部货物买给下游,出库数为96吨,到下游卸货数为95.5吨,由于还是又少许水分,下游扣除水分后结算数为95吨,那我怎么做库存商品的分录及结转库存商品?#工业制造#
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我想问一下,就是我们买了3种原材料,同一个供应商,然后其中有一种开不了票,因为我们是赊欠了一部分货款,还没付完就把票开过来了,跨月开的,但金额是购买原材料的金额,现在就是我不知道怎么做分录了,因为如果冲红的话那那个开不了票的原材料就会减少#工业制造#
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老师好,我家是养牛企业,买来的牛入库借:消耗性生物资产(购入成本),出售活牛我做出库分录是借:库存商品-整牛(购入成本) 贷:消耗性生物资产 但是库存商品我还需要再做入库应该怎么做分录,跟出库不是重复了吗?如果要是分割后再卖,也涉及到出库再入库,该怎么做分录?#其他行业#
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您好,老师,我们公司做国际物流的,供应商开了一张成本票19445.85,然后用美金账户付款给供应商,美金账户付了2735(2735×7.11=19445.85),我成本入账时分录:借:成本 19445.85 贷:应付B. 19445.85, 付款时,美金账户付款我要怎么做分录呢。#其他行业#
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请问 本单位为生产企业 这个月发现以前月份有一批原材料实际领用数量和账面领用数量对不上,这个月怎么补领原材料?商品已经生产入库 借:生产成本 贷原材料 下一步分录怎么做。生产成本应该转到哪个科目 如果不转生产成本 不就变成在产品了吗 #工业制造#
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请问老师,有的进项没有,开了销项,这个之前没有过账的,就是进销少,销项多了,之前没有成本进去,现在供应商愿意补发票,假如我之前转的钱是5000不含税的金额,然后,他又叫我转了650元的税钱给他,他给我开票,全部走的微信付的款,请问这个分录是什么?这个是补的去年➕今年的进项发票#商业#
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我司2020年6月升为一般纳税人,但是认证了5月的专票,2023年4月按专管员要求去税局做了进项转出,产生了增值税及附加税和罚金,我这边沟通供应商在2023年4月冲红重开了这张发票,可以重新认证,那我的扣税分录和认证的分录应该怎么做?#其他行业#
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我想咨询一下 洗煤厂的业务 就是购进原煤 洗选加工之后 产成品有精煤、煤矸石、煤泥 但是煤矸石是报废的 销售不出去 那我就要核算出各个产成品成本入库之后报废煤矸石 我可以直接做分录 借:营业外支出--处置库存商品净损失 贷:库存商品 这样可以吗?#其他行业#
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老师好,我收到一张供应商发票,发票金额比付款金额多了200块,发票也不退回重开了,上个月按照发票金额做的分录,做了成本和待认证进项税,多的200做了应付账款,现在确定发票不重开了,200块我们也不用付了。这个账怎么调啊?#物业#
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老师 我是购买方 今年举行了一次品鉴活动 供应商要补贴3000块钱费用给我们 这个月我们在供应商那里买了203940货物 但是供应商说那就付200940就好了 开票按照203940开 老师 我应该怎么做分录阿#其他行业#
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a公司向b公司(供应商)购买了35000元商品一共100个商品但是由于卖不出去要求退款退掉这100个商品经过协商后由b公司退给a公司14000元回收这100个商品,a公司的会计分录是退货给供应商的会计分录是 借:库存商品-14000贷:银行存款-14000,这个21000分录怎么写#其他行业#
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我原来用35000买供应商的商品后来挤压在厂库卖不出去,找供应商退款但供应商只退40%我同意后,借银行库存商品-14000贷银行存款-14000,也就是说我当时拿35000成本买的但是供应商只退了我14000,也就是有21000的差额,这21000肯定是我亏了那么怎么写这21000的分录呢#其他行业#
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老师 晚上好 我有个问题想请教您一下 我在一家商贸企业 然后商贸企业一直和A公司有平销返利的合作 每个月给我们一些优惠 (主要是给我们需要开优惠的商品还有金额 然后我开红字信息表 对方对应这个信息表开红字专票) 我再根据这个专票做分录 借:库存商品负数 进项税额转出负数 贷 预付账款 但是到2023年我才发现这个处理是错的 我需要调整回来 因为这部分是供应商给的货款优惠 比如买的商品达到一定程度 他就会给我们货款优惠 所以我能这样调整吗 借 :主营业务成本 负数 贷:预付款款 负数#其他行业#
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我们公司是种植蓝莓的,现在向供应商采购蓝莓苗木,肥料,喷药设备,搭建大棚,苗木是一次性付款的,但是我们公司是种植一次苗木,使用6年后才淘汰一批,采购回来的蓝莓苗木应该放什么会计科目,结转生产成本的时候怎么做分录,结转主营业务成本的时候怎么做分录,都入什么科目啊,搭建的大棚对方说工程款发票,那我公司这边怎么做分录啊#农业#
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你好老师,我们是做危化品销售的,我们是从供应商(甲化工厂)直接拉货到乙化工厂,我们只是从中吃差价,这种情况取得进项票的时候是入库存商品还是直接入主营业务成本呢?如果入库存商品的话需要附入库单不呢?(因为不涉及到入库)#房地产#
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公司每月需要统计各月的开票收入,是小规模,因为供应商需要公司10月份开了一份红冲去年11月份的价税合计9800的发票,然后又补开了一张9800的发票,去年11月小规模征收1%的税,当时借:应收账款9800,贷主营业务收入9702 应交税费98,因为季度未超过45万,所以把那98的税费转到了营业外收入里,今年10月份做了一笔红冲去年发票的负数分录,又做了一笔借:应交税费-98,贷营业外收入-98的分录把他从营业外收入转出来,10月利润表显示主营收入98,营业外收入-98,是不是就证明我10月收入为0,公司统计10月开票收入就可以填0了#其他行业#
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你好,我们是一般纳税人,购进的农产品干辣椒,有些供应商开的普票有些给我们开的专票,基本上都在当月就会生产领用。现在想请问会计分录分别怎么做?我们收到专票做会计分录的时候借库存商品 进项税-待认证进项税(这里是按前面的还是10%),如果是收到普通分录做的时候进项税-待认证这一笔也要做吗?是按9%还是10%呢。谢谢!#房地产#
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公司与另外两家公司共同合作采购一批货物,另外两家公司把钱给我们公司,我们公司负责采购与销售。 货物已经做了入库,现在这批货已经销售完,要将当时收到的另两家资金归还,并且利润按出资比例三家分。 其中一家公司B出资100w,销售期间B公司拿走了5w价值的货,销售完毕将100w归还并支付其利润20w,同时扣除了已拿的货款5w,那么这笔5w应该如何在分录中体现呢?#商业#
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问:月中将小规模申请成为一般纳税人,前半月收到的供应商专票,可抵扣?原先小规模以价税合计入账,后半月成为一般纳税人如何入账,价税分离?进项发票入库之前是含税入的单价,现在成为一般纳税人,得价税分离,成本会有差异,咋做账啊#其他行业#
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供应商提供服务开具的发票比如说是1050,单位挂账应付账款1050,现在和供应商商量只需要付1000,付款分录:借应付账款1050 贷银行存款1000,那这个50的差额应该计入哪个科目#注会CPA#
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老师 您好 我现在要做的是一个委外加工物资的分录 但是系统里面的委外加工物资入库的金额只是一个加工费的金额 发出原材料:借:委托加工物资 13279.51 贷:原材料 13279.51 现在收到发票:借:委托加工物资-加工费 41139.82 应交税费-应交增值税(进项税额)5348.18 入库:借:原材料 贷:委托加工物资 系统里面的委外入库金额是41139.74 (只有加工费的金额)这种情况该怎么办?#工业制造#
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由于发货错误,丁公司要求退回上月25日销售的20件c产品销售单价2万元,单位成本1万元,销售收入40万元,已确认入账。成本上月已结算,该企业同意退货,具红字发票退回,产品已入库,且手续已办清,分录怎么写?#其他行业#
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您好,老师!例如:我们买材料已经累计付款5200元,后面供应商给我们陆续开的发票有5199.2元,对于这0.8的差额供应商后续不会再补,做的是neizhang ,想要把这0.8元的差额冲销掉,该如何做分录呢?之前做的分录是: 借:工程施工-材料 应交税费-应交增值税(进) 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款 对于0.8的差额该如何冲销呢?怎么做分录?老师麻烦回复的详细点!谢谢!#其他行业#
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老师,就是这个供应商之前有出现退货,所以我司有挂账金额在供应商处,现在出现采购商品然后抵扣货款,那时候分录是借:应付账款 贷:银行存款,,,现在这这比采购抵扣款我要怎么记账呀(未收到发票情况下)#初级#
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老师,与对方公司合作一款香包,香包里需要用到药粉,我司与对方公司采购,但对方不愿意开药粉的发票给我,希望签署一份委托研发的合同,相同于我司委托对方研发一款药粉,最后药粉研发成功给到我司,我司付款后对方会开具研发技术服务费发票给我司,这样做可以吗?入库后的分录怎么做呢,付款的分录又要怎么做#商业#
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老师,就是这个月底我们库存商品已经全部清空了,数量已经为0了但是金额还有余额,我查了以后发现是因为五月份结转完工品入库时候因为小数点的原因实际金额比销售结转成本少结转了8000多,然后4月份,6月份因为小数点的原因,结转完工产品入库的金额要比实际销售结转成本多了2000多,这个我要怎么写分录来调整 #工业制造#
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老师麻烦问下,两个问题,第一个问题就是我们购买的原材料到货了,但是发票没到,有清单,清单有价格,不知道是含税价还是不含税价格,仓库要按照什么价值进行入库呢?月底发票开来了,因为供应商零头不要了,导致供应商开来的发票金额和提前给我们到的清单价格不一样,但是我们已经按照清单价格进行了入库,这一块我们要怎么处理呢#注会CPA#
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工业,平时做账是以付款的时间做分录的制单日期,但是比如付款10号付的,入库是15号,发票是20号回来的,这个也得分开做,先做预付,再做暂估,再做冲销么,还是直接可以三个放到10号来做#工业制造#
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我司一般纳税人 3月暂估入库7200 借:原材料7200 贷:应付账款 7200 3月已经全部出库 5月发票(专票)回来 发现3月入库是含税价 多暂估了 5月该怎么做账呢 请老师帮我写下分录谢谢#工业制造#
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汽车维修公司,购买了汽车配件材料入库,有发票未付款。 入库时做分录: 借 原材料 应交税费—进项税额 贷:应付账款 那结转成本怎么做分录啊??是借:主营业务成本 贷:原材料 吗?#其他行业#
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情况:在补2021年的账,目前做到21年10月。发现周转材料做入库的时候分录里进项税额没有单独做,等于直接计入周转材料成本,贷应付账款了。 问题:需要做工资冲销,重新把价税分开吗?#房地产#
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