子公司承办了一个论坛会务服务,市财政同意拨付部分资金用于支持论坛举办,但资金是拨付至母公司账户,母公司已先行拨付资金给到子公司用于支付论坛经费,子公司将母公司拨付的经费做收入并开票,现母公司应该如何做收到市财政拨付资金以及支付给子公司论坛经费的相关会计账务处理,另市财政同意拨付的资金只到账一半。#其他行业#
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母公司A下有三个全资子公司BCD其中B公司下有全资子公司E。现在,A委托C向B的子公司E注资50万,向D公司注资50万,但际支付给E的金额为100万,然后E又向D注资了50万。这种情况的账务处理怎么样做比较方便#其他行业#
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母公司竞拍一块工业用地,并声明竞得后成立子公司承接该土地。后母公司竞得土地并支付了土地款,该部分款项能否以注册资金计入子公司的实收资本呢?如果不行有没有什么方法将土地价计入实收资本?谢谢解答!#商业#
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老师好,我们是母公司,目前筹备成立一家子公司,子公司还没有注册成立,日常开销签合同都是以母公司的名义签署,发票也开的母公司,母公司代付费用。这些钱子公司成立后都需要还给母公司。请问母公司支付费用的时候该怎么做账?子公司成立后,由母公司代支付的钱该怎么还给母公司呢? 请老师指导一下,感谢!#高新企业#
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子公司给母公司修缮厂房支出490000,前会计入了固定资产账,但厂房所有产权都在母公司,修缮的发票开给了子公司,付款也是从子公司账上支付,现在我应该如何调整账务?子公司是从事服务行业,主要收入是二手车交易的开票收入#服务业#
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老师,母公司给子公司支付了一笔租车费,支付的这笔钱子公司收百分之8的管理费用,其他的支付给车主,子公司收到钱的分录是借:银行存款,贷应付账款,支付给车主时的会计分录是借应付账款货银行存款、主营业务收入。母公司支付钱的分录是借主营业务成本货银行存款,这个合并报表的抵消分录怎么做#其他行业#
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集团下面的全资子公司(成本法)将一个固定资产无偿转让给集团的一个分公司,子公司做账:借 累计折旧 资本公积 盈余公积 未分配利润(将子公司的资本公积和盈余公积全部冲减完,剩余的差额冲减未分配利润)贷 固定资产,分公司做账:借 固定资产 贷 累计折旧 内部往来,母公司做账:借 内部往来 贷长期股权投资,这样的账务处理正确么?#建筑工程#
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请问误把社保的单位部分交到子公司,但个人部分仍在母公司交。现母公司账上个人部分社保实际支付了600,但未计提,子公司账上单位部分实际支付600,相当于多计提了600,两边公司应该怎么做账务处理。#工业制造#
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公司去年收到50万全部计入门票收入,这个月才看到合同,实际应该为26房屋租赁收入,24万挂子公司往来。去年的账务处理:借:银行存款50 贷:主营业务收入485436.89 应交增值税14563.11; 借:税金及附加 1747.57 贷:应交附加税1747.57。我自己做了以前年度损益调整,不知道对不对#服务业#
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我公司是汽车修配公司,客户的车辆发生交通事故,送过来维修,我公司与保险公司合作,我公司给保险公司开具发票后由保险公司定损,然后保险公司直接将保险费支付给客户,客户再将修车费付给我公司法人个人账户,请问,这个业务如何进行账务处理?谢谢#其他行业#
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老师好!现在遇到这样一个问题,母公司作为销售方卖设备给第三方,这个设备是要包安装,第三方把设备款➕安装费都转给母公司了,然后这些设备施工安装却是子公司与施工队签的合同,施工队与子公司结算施工费,现在要怎么处理才好,子公司没有收到设备款却承担了施工费#其他行业#
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我买了一辆车,是用公户买的,首付款也是公户支付的。但是剩余的贷款是用个人卡还的电话,我是这个公司的股东。 这个账务处理怎么做呀 我们的公户贷款呢,是最终落在一个自然人股东身上,就是您身上,另外呢,给您申请的是姓名抵押,比如说公司仅作为本笔车贷的担保人。就车贷是在您个人征信名下的,车牌儿上的是公司牌儿,所以说呢,是用你名下的个人银行卡来。 这个是担保公司给回复的。#其他行业#
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请问大家,有一个项目,母子公司一起合作生产的,但是这个项目没拿到验收报告,无法确认收入,企业确认收入了,我(事务所人员)调了一笔分录转在产了,子公司是不是也得转啊?(子公司是卖给母公司,母公司一起对外出售的)#工业制造#
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请问母子公司之间挪用原材料,怎么做账务处理呢?具体情况如下:子公司买了材料,母公司领用进行研发生产,这种情况我们之前一直挂在 其他应收款-母公司,请问这样处理正确吗?可以税前扣除吗?还是需要视同销售 开具发票呢?#高新企业#
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我想咨询一下就是如果母公司的主营业务是A,子公司的主营业务是B,但母公司实际上是持股平台仅有少量业务存在,因此在合并报表后是否不会再披露母公司的主营业务而直接披露子公司的主营业务呢?#工业制造#
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您好,我们母公司是境外公司,他们那边的员工来我们这里出差,我们帮助支付了在国内的住宿费和交通费,现在向境外公司开具了形式发票要收取这部分钱,请问我们根据这张发票是需要入账在收入里还是冲减费用呢?#出纳#
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您好,我们母公司是境外公司,他们那边的员工来我们这里出差,我们帮助支付了在国内的住宿费和交通费,现在向境外公司开具了发票要收取这部分钱,请问我们根据这张发票是需要入账在收入里还是冲减费用呢?#工业制造#
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我方公司与合作方母公司合作了一个项目,去年签了合同,开了一部分的票,也收款了,现在合作方想把这个项目交给他们子公司来做,然后签一个补充协议,再把去年我方开给合作方母公司的发票退回来,重新开给子公司,这样可以吗#服务业#
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公司购入一整套设备(含基建),总价款650万,5%质保金,去年验收入固定资产了。今年支付质保金扣减了8万元质保金(原需支付32.5万元,实际协商支付24.5万元)。这8万元要去冲抵固定资产原值吗?不然是怎么账务处理呢?#其他行业#
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全资母公司对全资子公司资金投入3000万元,实收资本3000万元,资产投入1000万元,资本公积1000万元。现在全资母公司将股权全部转让给他人,定价为3000万元,请问这样合理吗,全资母公司的账务怎么处理,会涉及什么税#其他行业#
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老师 2022年11月支付了一笔运营费用106800元,对方已开专票,我司已认证并做账了,现在因业务中断,对方退回90886元,要求开具红字信息表,那后续的账务处理跟税务要怎么做呢#其他行业#
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老师,你好,我的问题:我们母公司基本不发生什么业务,没有开过票,但是前两年母公司挂着一笔和法人的往来款,现在我们想处理这笔款,想到的解决方案:就是母公司和子公司签订个管理服务协议,子公司把钱打给母公司,母公司缴纳增值税后,母公司收到钱把法人的欠款归还,往来就冲平了,但是因为母公司近几年一直没有发生业务,个税也是空申报,总觉得这个业务证据链还是不足,是不是应该在母公司做劳务报酬的个税申报这个业务链才完整呢?请教下老师,谢谢#出纳#
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老师,你好,我的问题:我们母公司基本不发生什么业务,没有开过票,但是前两年母公司挂着一笔和法人的往来款,现在我们想处理这笔款,想到的解决方案:就是母公司和子公司签订个管理服务协议,子公司把钱打给母公司,母公司缴纳增值税后,母公司收到钱把法人的欠款归还,往来就冲平了,但是因为母公司近几年一直没有发生业务,个税也是空申报,总觉得这个业务证据链还是不足,是不是应该在母公司做劳务报酬的个税申报这个业务链才完整呢?请教下老师,谢谢#出纳#
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存货发出计价方法由移动加权平均改为月末一次性加权平均算会计政策变更吗? 1、会计准则将存货发出计价方法分类为先进先出法、加权平均法、个别计价法。其中加权平均法包括移动加权和月末一次性加权,那两者之间变更是不是一项会计政策的变更? 2、如果母公司采用移动加权平均,子公司采用月末一次性加权平均,是不是会计政策不一致,需要调整子公司为移动加权再去做合并报表吗?#工业制造#
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我们是建筑企业,拍卖了一个拆除项目,业主不付拆除款,我们支付业主200万,业主开票我们,然后拆除的残留物我们卖了300万,资产拍卖合同的转让价写着350万,我们建筑企业怎么交税,账务处理#建筑工程#
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本公司从其它子公司里买的端午礼盒,要求挂到5月,经理让挂到原材料里 借:原材料--宣传资料 应交税费--进项税额(9%) 贷:其他应付款---集团内部单位往来 请问在6月支付时要做视同销售处理,如何做账#工业制造#
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对方公司出钱打给我公司,并以我公司名义买了一块土地,我账务处理为挂了一笔其他应付的往来。一开始这块土地的契税由我方支付并计入土地成本,并未挂往来,现在对方公司要支付契税的钱给我们,我可以冲其他应付款吗?还是得做别的科目?(另外这块土地也是在我公司名下,对方打给我们的土地钱需要视作营业外收入吗?)#房地产#
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您好老师,母公司去年购买一笔原材料,这笔原材料实际是给子公司用的,但是去年没开发票,母公司也没确认收入,入库时直接挂着子公司的往来进去的,今年审计要求收入确认去年,发票今年全开,这种情况需要去税务局更正申报吗#工业制造#
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购入新能源汽车一辆,对方开票价税合计28w,前期支付定金1000,后面的款项贷款,每月支付,请问下账务处理怎么操作,贷款是法人个人银行卡收付,挂在往来账到时候应该怎么冲销哇,法人使用汽车需要签合同嘛?折旧按照什么年限什么方法啊#其他行业#
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