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资料:某企业某月发生下述经济业务:1 销售产品8000元,货款存入银行。2 销售产品11000元,货款尚未收到。3 本月应付水电费1200元,下月支付。4 收到上月份应收的销货款9000元。5 收到购货单位预付货款6000元,下月交货。 要求:根据上述经济业务的内容,按照权责发生制和收付实现制的会计基础计算企业本月的收入、费用和利润。#初级#
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6月发生如下支出; 以银行存款预付下季度仓库租金10800元; 以银行存款支付本月水电费3000元; 当年3月份已预付本年度第二季度的财产保险费6000元。 按权责发生制和收付实现制分别确认的费用是多少#初级#
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6月发生如下支出; 以银行存款预付下季度仓库租金10800元; 以银行存款支付本月水电费3000元; 当年3月份已预付本年度第二季度的财产保险费6000元。 按权责发生制和收付实现制分别确认的费用是多少#初级#
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8.某民营公司在2011年9月初以银行存款支付当年最后两个月的财产保险费4000元。该公司当月份应该 A、按照收付实现制记入费用4000元 B、按照权责发生制记入费用4000元 C、按照收付实现制记入费用2000元 D、按照权责发生制记入费用2000元 这道题为什么选择D 可否详细分析一下 谢谢老师#初级#
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(1)本月应支付水电费用700元 (2)本月应承担年初已支付的水电费用30000 这两种情况都是本月进行的 为什么题(1)在收付实现制和权责发生制的情况下 都记入费用 而题(2)在权责发生制记费用,而收付实现制 不计入费用呢#初级#
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老师,想问下我们的工资都是当月发放上月的工资,帮我们做账的代理记账记账一直都是当月发放上月工资,然后计提上月的工资,但是按照权责发生制,上月的工资不应该是上月就计提了吗?为什么发放上月的工资才计提啊#出纳#
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收付实现制内账下,比如3月的报销单少付了一千多,现在4月初还没有结账,4月补发了一千多,那做3月张的时候,这次4月付的银行单可以直接做在3月里面吗,借费用,贷3月银行单,4月银行单。这样可以吗?#出纳#
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公司是小规模纳税人,租房业务,给人家开票开了一年租金的专票,人家付钱付了半年,想问会计分录怎么做?收入我看可以按权责发生制每月结转,税费在当期缴纳,借方做银行存款 应收账款,贷方做预收账款,主营业务收入,应交税费,银行存款对应的金额是预收,主营,还有半年税费,应收对应金额有半年税费,还有个差额不知道应该做哪个科目,还想问一下我这个思路是对的吗?#物业#
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你的公司正在为客户做一项大的工作。你将向客户收取的总金额是30,361美元。在2022年6月30日,您已经完成了15,494元的工作,其余的工作将在2022年7月元成。客户已经支付了10620元,还欠剩下的钱。使用权责发生制,您将为2022年6月30日的服务收入记录多少金额?#商业#
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按权责发生制,就是公司发生的费用要计入这个月,但是有三种情况,第一种就是未付拿发票了,第二种就是付了发票没拿回来,第三种就是发票和款都没有的,第三种这种情况要是发生了费用,但是我又不知道有这个费用,这样子怎么样办呢?#工业制造#
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老师你好,提前发放4个月工资用权责发生制怎么做分录呢? 是直接借:管理费用工资 贷:银行存款当月全部做完费用 还是应该借:管理费工资 (1个月) 借:应付职工薪酬(剩余三个月)贷:银行存款呢?#其他行业#
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当使用权责发生制会计基础时,当项目满足财务报告概念框架(CF)中这些要素的定义和确认标准时,实体将其确认为资产、负债、权益、收入和费用(财务报表要素)。 这个是对的还是错的?理由是#其他行业#
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当使用权责发生制会计基础时,当项目满足财务报告概念框架(CF)中这些要素的定义和确认标准时,实体将其确认为资产、负债、权益、收入和费用(财务报表要素)。 这个是对的还是错的?原因是什么#注会CPA#
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你好老师,教育行业,类似二学历提升机构,与学校合作,辅助学员考学历证,只是赚取中间差,和校园返利,但是没有学校给我们开具的发票,学校只能给学员开发票,可以把我们转给学校的费用,冲减收入吗?但是遵循的都是收付实现制!#其他行业#
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老师,我们现在要填一个租入资产的表。然后他有一个空是让写2022年1~7月的租金。要求按照租赁合同约定的当年应付资金填报,按权责发生制。 然后我们有一个仓库是在去年9月租的,租到今年的9月,然后我们这个仓库的租金是按年付的,他在今年5月的时候付了2021年9月~2022年9月这一整年的租金,那我在2022年1~7月的租金是应该分摊计算一下还是就记这笔月月付出的钱呢?#其他行业#
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老师,我们公司是属于生活服务类公司,当时有一个项目有签服务协议,收入按照权责发生制确认的,现在收到一个协议书,按照协议书这两条,我们需要把原来已确认的收入冲销做红字吗?还是说账面还是算视同销售,收入不变#服务业#
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建筑企业会计,现在会计的大部分工作都是收票和录票,如何快速提高工作效率,能够花更多的时间来进行财务分析的工作,而且收票和录票做的成本是滞后的,怎样用权责发生制更好的管控成本,如何更规范化进行公司的内部控制?希望哪位老师能帮帮我,谢谢#建筑工程#
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建筑业,2020年年中成立,2020年度未开发票,2021年1月开了发票,上一个会计做2020年度汇算清缴时,把2021年1月开的发票做进2020年度汇算清缴里的,这是按照权责发生制来填制的吗?2021年除了1月,其它月份未开票,今年1月份又开了发票,实际上工程款是属于2020开始的那个项目的,现在做2021年汇算清缴,营业收入那儿不知道怎么填,是填今年1月开的发票金额,还是天2021年1月的发票金额,但是2021年的发票金额,上个会计是把它填进2020年度的汇算清缴里的。#建筑工程#
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老师你好,个税遵循收付实现制,比如现在3月发放了1,2月工资,那4月申报3月个税时就填写1,2月工资表数据合计数吧?3月如果发了上半年工资,那4月申报3月个税时就是填写上半年工资表合计数吧?意思就是3月发的那几个月工资,个税就申报哪几个月,对吗?#出纳#
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老师你好,个税遵循收付实现制,比如现在3月发放了1,2月工资,那4月申报3月个税时就填写1,2月工资表数据合计数吧?3月如果发了上半年工资,那4月申报3月个税时就是填写上半年工资表合计数吧?意思就是3月发的那几个月工资,个税就申报哪几个月,对吗?#商业#
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老师,您好,我想问下,暂估的收入和费用后续在实际开具发票或者收到费用发票的时候为什么要冲回,再根据实际金额入账,而且冲回的金额也只是暂估金额,如果在发票开具或者收到费用发票的当月入账,是不是就不符合权责发生制了#工业制造#
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老师 我还是要请教你一下 这个公司之前只有收入和支出 应该是收付实现制的 就是简单的表格 他现在想知道利润 我是不是可以直接用收入减去支出吗? 但是 他还有存货 固定资产 这应该怎么做 他就是想知道利润 不用做的多么仔细#其他行业#
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我们5月底支付了公司奖励员工出去旅游的火车票费6.3号的火车 但是员工现在还没有出去玩 按照权责发生制 这笔5月底支付的300多的火车票是不是属于6月的费用 那我们5月做账 借:其他应收款300(不知道挂的往来对不对) 贷:银行存款#商业#
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我们4月发3月工资 想问问3月申报个税时候扣除的社保是4月的社保吧? 那等于说3月到手的工资是已经扣除过4月的社保吧?那按照会计权责发生制,3月工资是该怎么计提呢?时间顺序有点乱,不知道怎么做#高新企业#
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