会计信息系统中结算方式在哪里设置#其他行业#
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有没有使用过用友U8ERP系统的会计?材料方面问题请教。我们有一批材料质量问题退回了,做了红字入库单,原蓝字入库单已经结算过,对方来过票。现在由于对方不要这批货了,所以不给我们开红字发票,所以我的红字入库单没法结算,会变成负数的暂估,这个负数暂估,我可以怎样给它结算掉?另外,这个质量问题的货,我们承担一半费用,假如是500元,在下一次采购时,比如采购金额是1000的,对方直接开张1500的发票给我们,那这样我erp系统行的通吗?要怎么处理?#工业制造#
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我现在是公司会计,代发工资时需要我做工资表然后上传到银行系统。公司安排我做工资表出纳审核,出纳每次都说一句审核完了,然后我就把我做的表发银行系统了,这样是不是不对?应该是我做完表,发给出纳,出纳审核后必须再发给我一份工资表,然后我用她发给我的工资表上传系统?#出纳#
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老师好,我们酒店在美团挂房销售,预付订单类型,我们平常前台收银管理系统是按照结算金额录入系统挂美团账的,我想问下我们平常酒店没有优惠的情况下,收到的结算款为美团底价,我们依据什么计主营业务收入呢?#餐饮酒店#
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老师,我想问下,电商行业,之前的会计是按结算账单导的抖音的收入,但是从去年八月份开始,我不知道是按结算的来导账单,我就导的资金账单,这种怎么办?是需要重新按结算账单来做账吗?那去年的分录我都需要红冲调整吗#出纳#
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老师:如果想找20年前工程结算单,想看看当时用了多少水泥和沙子,但是没有合同,没有会计凭证,也不知道供应商。只有决算表。会计凭证没有丢,但是10多年前的会计和档案馆的工作人员没有进行交接,现在的会计凭证都放在文件柜子里,能申请查看吗?#建筑工程#
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请问在SAP中,一项监控设备于2021年12月入账,2022年1月开始折旧,资产卡片中折旧期间设置为9个月,残值为0,至2022年9月折旧完毕。但是因为又于2023年7月入账一个监控成本到这个资产卡片上,导致资产卡片原值增加,相关会计人员为了一次折旧完毕,将资产卡片中折旧期限改为了1个月。计提折旧后发现提示2022年折旧有问题,又重新将资产卡片的折旧期间设置为1年零8个月(即20个月),又重新计提了一次折旧。这次折旧后发现净值为负值。请问现在该怎么处理?#出纳#
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公司5月开具了一张10w发票,外经证属红桥区,由于备注问题,需要作废重新开具。所以会计将发票手工作废并重新开具了,也在外经证预缴了税款。但是金税盘上5月没有作废成功,在6月初进行清卡时候发现问题,并做了红字冲销。金税盘客服说,作销项负数处理,在6月正常开票的情况下可以抵扣作废发票交的税额,5月的税款正常预缴就行。由于5月开的那10万以为作废的票需要预缴税款,那么我在做增值税纳税申报的时候是应该在申报系统缴纳还是到外经证系统缴纳呢#建筑工程#
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您好,我有个题目想请教您 方便解答吗?基础会计教材中,在介绍银行存款清查未达账项例子时,一般有如下例子: 银行代企业支付水电费16000元,银行已登记减少,企业尚未记减少。 试回答:未达账项的这个例子会出现吗?如果你认为会出现,说明是采用什么结算方式下出现的?#其他行业#
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对商业企业来说,因春节等因素,第一季度为其经营旺季,按目前的会计年度设置,企业在12月结束后开始编制年报,又恰逢经营旺季,很难抽出专门时间认真编制报表,从而影响报表质量,有的企业还有调节利润的冲动。如果将此类商业企业的会计年度变更为从4月1日到次年的3月31日是不是更好呢?#初级#
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你好。老师,我刚刚咨询过,2022年年初新来一个会计不知道动了什么,导致财务系统2021年4月开始到2021年年底应付和预付两个数据同时比电子税务局少了相同金额,经核实是负数重分类了,可以说明前前会计报的电子税务局上面的数据是没有问题的。我那会查了一下2022年的数据应付账款也有借方余额,应该也是重分类了,但是前会计在报2022年财务报表的时候还是按照财务系统那个数据往电子税务局上面填的,想请问下老师2022年应付和预付这两个科目期末余额需要修改吧#建筑工程#
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本来是应付账款,结果做账时做成了预付账款,不过这个钱通过本公司内部预算给对方公司结算了,现在就是把这笔账从本公司账目上做平。因工作人员不熟悉报账系统,将合同备案不小心作废了,然后作废的备案合同就再备不了案了,导致这笔账目无法继续进行,能不能帮我解决一下。#其他行业#
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请问一下,我申报个税,本月在自然人税务局增加了三个员工,正常工资表是应发9000元,扣除五险一金后显示应该交100多元的个税,我在申报系统填入信息后,不显示需要缴税,我是需要在哪里设置什么么?#其他行业#
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第一次遇见这种情况,小白会计,我单位的业主餐厅为外包第三方,目前搞活动充值赠送积分,所充值款项进入我单位账户,季末与外部单位餐厅结算往来款,付款所需附件,合同,结算金额签字依据,盖章收据,还需要什么文件吗#餐饮酒店#
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你好,老师。我想问下上年度财务系统上面的资产负债表应付账款和预付账款金额和电子税务局数据填写是一致的,年后换了一个会计说财务系统和电子税务局这两个数据突然不一致了,财务系统的应付和预付相比电子税务局的少了几十万,但是那个会计说她没动过去年的帐,老师,请教下这会应该怎么查询原因#建筑工程#
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我怎么看,知道这个公司是小规模 或者一般纳税人 我要给人家开票。人家租的我们的房子,干口腔医院,问了下税务局,在开票系统上添加房屋租赁。但是她说是小规模,免税 老会计跟我说是税率5% 懵了#其他行业#
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我在给我们单位员工处理社保问题的时候,有个员工要退休,让我从9月起就给她把社保缴费解除掉,于是我今天去北京市人力资源和社会保障局网站给她减员,可显示减员不成功,原因显示(如图)此人已处于中断缴费状态。如果在所有正在缴纳社保的员工的列表里想选择她给她减员,也找不到她的名字了。可我以前没有给她操作过减员啊?请问是不是:员工如果即将退休,社保系统是自动给她减员的?不需要会计去操作的??#其他行业#
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老师,你好,昨天开通社保账户,当地社保系统申报期有两种方法,一种是每月1-6日,当月底扣费 还有一种,每月11日-次月6日申报期,结算期是每月7-10日。 如果我选一种的话,但是我8月15日发7工资,是7月末我计提7月工资,包含社保。那8月1-6日社保系统申报期,那8月底之前做计提8月工资,扣8月社保?会不会乱了?还是选择第二种?#服务业#
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老师好,我是新手,之前进公司是一个干了五年的会计同事带着我的,六月的时候,同事联系我三月份的票要修改单价后重开,大概26张票,增值税电子普票,对方都还没认证掉,我问了我的上司,她说让我作废重开,从系统找出来,把票作废,然后重新以正确价格开出,我按照他的指示做了,前几个月也有同样的情况,都是我上司自己操作的,因为她马上休产假,所以交接给了我,虽然新开的都没开错,可是后面我意识到增值税电子普通发票是不能作废的,可是我上司之前也是这么操作的,请问这样会引发后续出现什么问题吗#其他行业#
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建议做零售业会计吗,毕业出来原本在1-50人的建筑装修公司做全盘会计,一年多,但是近半年发工资不正常,累计三个月才发一个月的工资,最近有个零售业的会计,我担心过于简单,我换岗的原因有两个,其中一个就是觉得年轻,像换个大公司,系统的学会计知识。要面试的这家是几百人,年销售额在几十亿的公司#建筑工程#
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老师好我想咨询问一下,如果和商场做结算得话,得按商场给得型号开,才能给我们结钱,所以偶尔会有几个型号是我们没有得,但是还是开出去了,会计做暂估型号,但是还会存在偶尔有几个型号开不出来进项得情况,这个对于开票人有风险吗?因为是我去商场每次取得人家让开得型号,然后给人家开,但是合同没有关于型号得描述,只有扣点这些内容。#其他行业#
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2014年度年报审计项目进行了检查,发现天健会计所在执业中未保持应有的独立性、未恰当利用专家工作。天健会计所作为罗顿发展2014年度年报审计机构,对罗顿发展部分长期股权投资余额执行审计程序时,利用了广东中广信资产评有限公司(下称中广信)的评估结果。同时,在中广信执行评估过程中,天健会计所派遣深圳分所负责人直系亲属张某及该分所某员工负责该评估工作的资料收集、评定估算,并编制工作底稿与评估报告。中广信与天健会计所深圳分所就上述评估工作的相关费用进行结算,再由天健会计所深圳分所负责人转账至其直系亲属张某。 #初级#
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请问老师 新建工业企业以大包的形式建厂,购买的空调、家具由法人、会计、总工程师使用,空调、家具计固定资产,折旧做在建工程这样对吗?总工的工资计在建工程,会计和法人的计管理费用对吗?在建工程的明细科目怎么设置,比如总工的工资,在建工程-待摊支出-工资可以吗?购买了集装箱房作为临时办公室使用,这个集装箱房是做到固定资产还是在建工程呢#工业制造#
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你好,我想问下,国际代理运输行业 1、美金入账时按当天汇率记账还是按月初汇率记账呢,不知道我下面的做法是正确的吗 我现在的做法是,当收到美金发票时记: 借:主营业务成本 贷:应付账款(发票金额); 付美金时:借:应付账款(金额是按当天汇率结算) 贷:银行存款-美金账户(金额是按当天汇率结算),这个时候应付账款肯定是存在差额,然后这个差额调整到汇兑损益。 2、预收美金时也是按当天汇率入账,月末系统也会根据月末汇率 差额自动调整汇兑损益。 这样汇兑损益多的时候有两万多呢,#运输业#
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我们单位是总公司,底下有个分公司,分公司现在是工伤上是非独立法人营业执照,税务上是单独核算的,单独建账,单独报税。分公司有个员工是和总公司签订的劳动合同,工资由总公司发放,社保个税都在总公司系统随总公司人员一起申报。月末单位承担的工资和社保部分再凭借内部工资单由总公司和分公司进行结算,这样就导致社保个税申报在总公司(个人部分在总公司扣除),成本费用入账在分公司,这样合不合理?总公司和分公司结算,总公司需不需要给分公司开劳务发票?#服务业#
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老师您好,我想请教一个问题:一个公司开设有多个门店,财务系统用的同一套账,门店在里面是按部门分的,后期要出各个门店的报表,所以每个科目后面会挂个辅助项目(部门),那各门店之间的往来(其他应收款和其他应付款)怎么设置会计科目呢?#商业#
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小企业会计准则汇算调表不调账,需要调年度财务报表资产负债表和利润表吗?业务招待费2021年需要进行税前扣除部分调增,导致2021利润分配数据增加,去年亏损5万调整后亏损4万,如果不需补缴税款,是不需要做任何账务处理吗?如果不是亏损需要补缴税款那需要写什么分录?汇算后如果不做任何分录,会计账簿的未分配利润与系统的不一致那年底分配利润是按会计账本上的利润来分吗?那系统与会计上的差异永远存在吗不用管吗,#初级#
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咨询一个会计实操问题:就是比如,我本来在公司在职,同时在外面接兼职,两边给我发工资都是从公账发,超过了个税标准,在职的公司给我代扣代缴个税的时候能不能在系统看到我在其他地方交过个税?(也就是能不能发现我还在外面做了兼职有其他收入)#其他行业#
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今年才开始出来工作,到一家新成立的公司,现在要倒闭了。 公司有出纳、会计、财务经理。 我是会计,但实际我的工作是,在系统里面登记采购的发票,和费用报销的记账在金蝶上操作。也就是应付会计。金蝶帐套另外一半是我的上级财务经理负责。 现在 公司可能处于经营不善,要倒闭,财务经理要提前离职, (记账凭证是A4纸打印出来装订的,这种记账凭证上 需要我签字吗?因为我只工作了几个月,也没有加公司的财务群,帐套一半是财务经理负责的。)如果财务经理离职 需要交接什么呢#其他行业#
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老师,a 公司8月给张三报了4500的工资,张三已经在a公司离职了,会计没在个税系统减除。他去了b公司上班,b 公司8月也给张三报了5000元工资,那么 b 公司在给张三报的时候,个税系统会显示要预缴所得税吗?#建筑工程#
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我们公司的经营模式是这样,先承租商场几千个方的位置,装修后出租铺位给各个小餐饮经营者,收款方面,用统一的收款系统,所有的餐饮收入先打进我们公司账户,我们再半个月扣除租金扣点后跟餐饮经营者结算。这样的话我们经营收入流水就有了,但是收不到成本发票,造成利润虚大,怎么解决呢?餐饮经营者都是个体户,也不会愿意开发票给公司。 经营模式有点像超级文和友,请问有什么好的解决办法呢? 另外,我们预计没有餐饮流水是500万,老板想节省增值税税费支出,想一半收入到对公账户,一半收入到对私账户。这样做的话,之后需要账务和税务调整,可以操作吗?#商业#
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在编制现金流量表时,构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金这一项,审计做的现金流量表中有数据,但是我自己在系统设置时发现没有数据原因是购入固定资产账上是通过应付账款,再从应付账款支付的,请问这种情况是不是说审计的现金流量表这一项写错了呢#工业制造#
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老师,购买用于集体福利的商品,取得的是专票,勾选认证了,会计上再做进项转出,报表也填写进项税额转出,如果在系统里做了不抵扣勾选,税务上不做进项税额转出的填报,那会计上是否需要做进项税额转出分录处理?#其他行业#
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