想问下物业公司转售水电,开了水电费跟物业管理费的免税发票,小规模的,也没超45万,填写申报表是免税总额填到小微企业免税销售款那里是吗?然后 我看到我们原本的会计在申报增值税的时候,填了免税总额下面的税额是免税总额*5%,我这次发票提取的时候,填入是免税总额*3%#房地产#
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我想问下你增值税申报的问题,我这是小规模,税率按照1%开的,第四季度普票开票实际销售金额59405.94,实际销售税额是594.06;专票开具销售金额101990.1,税额1019.9。麻烦帮我看下我这个申报表填的对不对,第一次填#房地产#
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老师:小规模纳税人销售固定资产 1.3%减按2%,开票税率3%,普票 2.3%开票专票 3.现在小规模减按1%,销售固定资产可以开票税率1%? 4.减按为什么有的是税票税率是3%,有的可以直接按照减后税率1%?#工业制造#
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老师,我公司老板,有一般纳税人公司,和小规模公司,不是同一个法人,独立的公司,不是关联公司,一般纳税人公司是生产制造,小规模是专用来销售的,这种情况,一般纳税人可以按成本价给小规模开发票吗#出纳#
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请问老师,我们公司法人名下又注册了一个公司,一个一般纳税人,一个小规模,然后现在小规模纳税人从一般纳税人这里购进货物,去抖音店铺销售,去想请问两个公司之间,一般卖给小规模的价格如何确定呢?#出纳#
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老师,互联网销售企业,10月份成立,注册资本10万元,认缴,小规模纳税人,1月份开始申报企业所得税(季度和年报),从成立到现在购买了存货12686.40元,对方开具了发票,这种在企业所得税申报表里,是不是存货处填写 12686.40元,然后这12686.40元是股东借款或者是实收资本呢#房地产#
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我们公司是小规模,企业所得税2021.10.01到2022.12.31利润总额是负数,实际利润总额也是照实扣除,之后的2022年企业所得税的申报表都是这样做的,直到2023年利润总额是正数了,按道理要企业所得税,但是代理记账公司把利润总额的正数填写到弥补以前年度亏损,然后企业所得税不用交#工业制造#
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您目前存在以下错误,请确认! (1)主表第39行城市维护建设税本期应补(退)税额”应等于 《增值税及附加税费申报表附列资料(五)》的城市维护建设税 的本期应补(退)税(费)额 (2)主表第40行“数育费附加本期应补(退)费额应等于《塔值 税及附加税申报表附列资料(五到)》的“教育费附加叶的本期应补 (退)税(费)额 (8)主表第41行地方教育附加期应(退)费应等于 (增值税及付力加税费申报表附列资料(五)时地方育附加的 本期应补(》税(费)额! 定#出纳#
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您好老师,我把去年小规模应交的税费做错了 和附加税做到了一起,科目错了,今年怎么改,应该是应交增值税 银行存款 我去年和附加税一块做到了商品销售税金及附加里面,是不是今年得做到未分配利润#其他行业#
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老师你好,我们是小规模建筑公司,我们要给承包人开发票共计39万,合同上工程材料供应方式是 主材甲供 工程量主要是钢结构现场安装,结构刷涂料,可以开劳务普票吗?劳务的比例最高能开多少?劳务票开什么内容开多少钱? 经营范围有建筑工程施工,建筑劳务分包,建筑工程机械与设备租赁,建筑材料销售,#建筑工程#
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A公司(小规模)生产一款香包,售价50元,数量12000个 A公司向a供应商购买药粉取得普通发票29100元,委托工厂代加工成品,工厂开具增值税专用发票13% 205800元,因a公司是小规模,无法进项抵扣,目前有两种方法: (1) 全部成本由a公司支出,产品由a公司销售。 (2)加入c公司(一般纳税人),由a公司将药粉卖给c公司,c公司再与工厂签订委托加工,后续产品由c公司售买。 按照这两种方案,哪一种是更划算?具体的计算方式是怎么样?#工业制造#
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老师好,我公司是农副产品购销的,不涉及生产,购进来然后打包直接销售出去,转成一般纳税人后采用核定扣除计算抵扣进项税,填列的是购进农产品直接销售核定进项税计算表,当我转为一般纳税人后第一月填列这个表的时候期初库存可以直接利用上月小规模的期末数作为期初库存参与计算吗?#商业#
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11月生效一般纳税人,上个月申报了小规模增值税有享受退伍士兵优惠政策(如图一图二),增值税减免申报表期末余额有400多,剩余附加税抵扣200多。请问这月申报所属期11月的一般纳税人申报表,增值税减免表期初余额数据怎么填,填多少?#服务业#
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小规模公司买车,老板给了一张机动车销售统一发票,还有车辆购置税发票,是不是代表已经付过钱了? 但是当月银行流水没有这两笔款,应该怎么做分录? 借:固定资产(车价税合计+车辆购置税合计) 贷:其他应付款—老板 这样写对吗?#其他行业#
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公司本月开了9的专票,又开了一张销售二手车机动车3%的普票,3%减按2%征收。申报表里两个开票不含税金额都有,但是,月末资产负债表只有9%的收入,销售二手车3%的收入没有,销售二手车需要核算成本吗?#其他行业#
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老师你好 我想咨询下我们有一个啤酒厂(生产销售) 一个餐饮管理有限公司(经营项目包含啤酒售卖)都是小规模查账, 管理公司是啤酒厂的大股东,我们平时所有业务都在管理公司(收啤酒款,购买原材料员工缴纳社保等),啤酒厂无任何业务零申报 请问这样有税务风险吗 #商业#
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(1)主表第39行“城市维护建设税本期应补(退)税额”应等于《增值税及附加税费申报表附列资料(五)》的“城市维护建设税”的本期应补(退)税(费)额! (2)主表第40行“教育费附加本期应补(退)费额”应等于《增值税及附加税费申报表附列资料(五)》的“教育费附加”的本期应补(退)税(费)额! (3)主表第41行“地方教育费附加本期应补(退)费额”应等于《增值税及附加税费申报表附列资料(五)》的“地方教育附加”的本期应补(退)税(费)额!#其他行业#
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老师 请问 我刚入行一家公司 老板有一家小规模生产型公司 另外还有10家零售个体店铺 个体户营业执照都是单独注册的 有两家是查账征收 剩下的是核定征收,请问个体门店需要怎么做账 合起来 还是每家独立单做 老板要求做内账和外账 公司运营模式是 小规模纳税人生产型工厂产出产品 销售给个体门店 门店再做零售给顾客 然后公司还有一个本部 应该是属于个体这边的 其中有营运部 采购部 销售部 然后之前的做账信息都不见了 请问怎么核定起初数据 该重新建账呢 谢谢老师!#个体工商户#
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老师们好,我想请教一个问题。我们公司在2月份成立,当时没有做税务登记,税务局打电话催着,做了税务登记,不小心弄成小规模了。4月份的时候0申报了第一季度税务,5月收到了进项发票,13个点开具的。6月中旬有销售业务需要开具发票了,发现是小规模,然后当月变更为一般纳税人。并且开具了13%的销项发票。在6月开这个发票之前 没有任何收入和业务。请问老师这个发票可以认证吗#其他行业#
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报税时系统提示应缴纳税额为负数,是什么意思呀(我们主营免税商品,系统还有进项票留底,这个月有一个280的税控盘服务费,我填到免税申报表明细中和附表四税额递减,但是主表23栏没有数据我手动填写的280,点击申报时就是-296.8,附加税也是负数,请问老师们我这样填是正确的吗)#房地产#
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老师您好,我是税务局的。我辖区内小规模的苗木农民专业合作社比较多,过去它开票,自产的开具免税税率,金税盘开票软件里带出税率那栏是“出口免税和其他免税优惠”,对方抵扣9的进项税,它开销售苗木发票,选1的税率,对方不抵扣。可4.1后,小规模纳税人全部3降0,开票软件开票时,也是选成“出口免税和其他免税优惠”了,才能出现免税税率,其他行业还好说,小规模纳税人销售非自产农产品,也选这个免税税率了,对方也一样能抵扣了,可按照增值税规定,只有自产开出的免税发票对方才能够抵扣的啊,得怎么才能区分对方能不能抵扣的啊?#初级#
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我们公司有一间个人独资企业,做服装的电商平台销售,一直有39个人买社保,但是不从公司账户发工资,这一次我想把我国内天猫电商平台换一个公司主体,我在考虑是重新注册一个小规模公司好,还是换到这间个人独资企业好, 两者之前税负大概是多少。假设我的电商平台一个月平均营业额是35万,一年是420万营业额,利润可能控制在6万一个月,一年大概是72万左右。 #商业#
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小规模后勤服务公司主营业务给某食堂供货 每天采购食物原材料(蔬菜肉粮油等)销售给某食堂,需要销售开票给对方 但是部分蔬菜等没有采购发票,(批发市场摊贩采购)每天都会采购 一个月下来金额较大。如何入账 如何税前扣除呢#房地产#
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您目前存在以下错误,请确认! (1)主表第39行“城市维护建设税本期应补(退)税额”应等于《增值税及附加税费申报表附列资料(五)》的“城市维护建设税”的本期应补(退)税(费)额! (2)主表第40行“教育费附加本期应补(退)费额”应等于《增值税及附加税费申报表附列资料(五)》的“教育费附加”的本期应补(退)税(费)额! (3)主表第41行“地方教育费附加本期应补(退)费额”应等于《增值税及附加税费申报表附列资料(五)》的“地方教育附加”的本期应补(退)税(费)额! 确定#房地产#
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