老师,请问我公司是小规模纳税人,2023年第二季度因为成本过高,又没有收入,我就做了笔暂估收入9万元,并报了增值税和企业所得税,年底了也没有收入进来,我就红冲了这笔暂估收入,为了纳税申报表和财务报表相符,我能在电子税务系统里面更正二季度的增值税为零嘛,所得税也要一起更正?季度不超30万是免税的#出纳#
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你好 我这边是小规模纳税人 因为去年12月份开错了一份代开,金额开错(原10万开错成100万) 今年2月份发现错误红冲了该份发票 去年12月份暂估了成本进去减少了该份发票所产生的利润 我今年2月份如何冲减上年所暂估的成本和减少的利润 (2022年1-3季度由于该份负数发票销售金额小于红冲发票 金额为负数)#工业制造#
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你好 上年度暂估成本86万 今年第一季度收回51万成本票 但是第一季度又开了53万收入 我是先冲年底的暂估吗 目前我没冲 只是正常记了成本 因为这样第一季度不用交所得税 冲了的话第一季度就有利润 我能不能4月直接做一笔红冲暂估的分录#建筑工程#
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老师 我想问下 我们6月红冲发票 收入红冲后(收入是4月确认的) 成本是该怎么红冲 因为我们用的月末一次加权平均法 当时已经结转过成本了 是用4月的月末一次算出来的这种商品的单位成本*数量红冲吗?#商业#
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老师,你好我想请问下2023年12月公司暂估了一笔成本,现在2024年第一季度成本发票才陆续回来,我应该如何做账务处理呢?还有老师顺便帮我看下我去年12月份做的暂估成本的分录对不对呢?我们是做企业咨询服务的公司#服务业#
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4. 房屋销售(收入8亿元,2022年7月开始预售,2022年12月开始入住,2022年7-12月收款2亿元, 2023年1-6月销售6亿元,销售完毕) - 销售收入的确认 - 成本结转的会计分录(暂按收入比例结转)#出纳#
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就是有一家小规模纳税人,2023年12月开了30多万的专票,后来到1月份的时候需要把12月开30多万红冲了,而且后面2 3月开的票加起来才10几万,那第一季度的收入就是负数了,请问这种情况增值税要怎么申报?需要做退税吗?#出纳#
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老师,我们有个检测是研发人员做的,想把研发人员的部分人工做成这笔监测收入的成本,想问下要怎么记账?之前是先在研发支出里正常记人工,然后转出部分到成本科目,但是这样导致研发支出结转只管理费用下后,两边金额不一致,人产生了人工成本的差异#服务业#
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手上有个小规模纳税人,23年的账之前会计没做凭证,我准备补凭证,23年1月份开了劳务票收入是1710891.05,没有其他成本数据,第一季度企业所得税营业成本时候1550000,我怎么补账[捂脸],我都不知道他申报企业所得税的1550000成本哪里来的#建筑工程#
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销售给华南公司M产品和N产品各一件,合同约定总价款为120 000元。M产品和 N产品的单独售价分别为80 000元和70 000元,成本分别为60 000元和40 000元。现给予对方5%的商业折扣,开出增值税专用发票,税率为13%,收到转账支票存入银行。两种产品的销售成本随时结转。#出纳#
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1、本月红冲发票重开,销项税为-1838.33。需要结转到转出未交增值税吗,结转分录如何做? 进项税为12224.92,已做:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 12224.92 贷:应交税费-应交增值税-进项税 12224.92 2、综上,结转增值税的分录如何做?#房地产#
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申报了前面三个季度的个税,但是现在年底清账,查询初出固定资产入账以及其他一些成本有问题,就在以前的凭证上直接修改了,导致现在税务申报的报表跟账面现在的报表数据对不上,这种应该怎么办?#建筑工程#
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我们签了代建合同,工程有审图费,开的专票我们公司的抬头,这个钱我们先付了,后期要问被代建单位收回的,我现在怎么做账,比如可以入借;成本1800,进项税200,贷:银行存款2000,收回了钱再借:银行存款 2000 红冲 成本2000,还是直接做往来款,不抵扣进项税#建筑工程#
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老师,你好,我们是做餐饮的,本来规定一个套餐用一包锅底的,但是试业期间用多了几包,用多的汤底上个月没收钱,按进货价结转了成本。这个月把这部分多用的锅底收回钱,但是已经结转掉成本了,该怎么进行账务处理?#餐饮酒店#
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老师你好!我们公司是小规模公司,公司是一个受托加工模式,公司之前的账是代理 记账公司做的,代理记账公司是直接结转材料成本,现在公司的账拿回来做了,但是公司要求算出成本,现在要怎做账呢? #工业制造#
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